Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 38,32 | R$ 38,32 | R$ 38,32 | |
| 330/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 19,83 | R$ 19,83 | R$ 19,83 | |
| 399/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO | R$ 24,42 | R$ 24,42 | R$ 24,42 | |
| 393/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 564,00 | R$ 564,00 | R$ 564,00 | |
| 383/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O VEREADOR SERGIO APARECIDO PEREIRA | R$ 2.191,16 | R$ 2.191,16 | R$ 2.191,16 | |
| 377/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 10.827,38 | R$ 10.827,38 | R$ 10.827,38 | |
| 376/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.441,64 | R$ 13.441,64 | R$ 13.441,64 | |
| 375/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 931,77 | R$ 931,77 | R$ 931,77 | |
| 374/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.635,50 | R$ 18.635,50 | R$ 18.635,50 | |
| 345/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 205,37 | R$ 205,37 | R$ 205,37 | |
| 419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 812,77 | R$ 812,77 | R$ 812,77 | |
| 418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 1.625,55 | R$ 1.625,55 | R$ 1.625,55 | |
| 386/OR |
BRUNO KAZUO HARA NOSSE & CIA LTDA
CNPJ: 21.890.842/0001-36
|
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO: 15/2019, RELATIVO AO SINISTRO OCORRIDPO POR VENDAVAL, COBERTO PELA A... | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | |
| 416/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 415/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 414/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 400/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
MATERIAL DE PROTECAO PARA O SERVICOS GERAIS E PARA O JARDINEIRO | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 396/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO | R$ 101,94 | R$ 100,34 | R$ 100,34 | |
| 395/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 814,42 | R$ 814,42 | R$ 814,42 | |
| 394/OR |
HERMESON SILVA OLIVEIRA 01828804193
CNPJ: 27.300.414/0001-92
|
SERVICOS DE REPARO EM DRENAGEM DE AGUA FLUVIAL NA COBERTURA DO PLENARIO DA CAMARA COLOCACAO DE DUTO DE AGUA NA PAREDE EX... | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 391/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA E SEPARADOR DE GRAMA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 388/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 387/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
1 LITRO ROUNDUP PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO JARDIM | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | |
| 381/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
|
PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS DO PREDIO PINTURA DOS POSTES DE ILUMINACAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO EXTER... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 373/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
CADEADO PARA PORTAO DA GARAGEM EXTERNA BROCA PARA A INSTALACAO DO PUXADOR DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES FITA C... | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | |
| 339/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
ENCADERNACAO DE 20 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 311/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
SERVICOS DE ENTREGAS DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES DO DIA 25/03/2019 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | |
| 23/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 1.800,00 | R$ 1.222,75 | R$ 1.222,75 | |
| 346/OR |
LUCAS E MENDES
CNPJ: 11.191.465/0001-93
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 165,51 | R$ 165,51 | R$ 165,51 | |
| 344/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 563,77 | R$ 563,77 | R$ 563,77 |