Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1281/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1280/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1221/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
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PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS FDZ2889 002 MANGUEIRA DE ENTRADA AR QUENTE........R$ 120,00 MANGUEIRA DE SAÍDA AR... | R$ 593,52 | R$ 593,52 | R$ 593,52 | |
| 1142/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO: MANGUEIRA DE ENTRADA AR QUENTE........R$ 120,00 MANGUEIRA DE SAÍDA AR QUENTE...........R$... | R$ 1.344,27 | R$ 1.344,27 | R$ 1.344,27 | |
| 24/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS. | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 1227/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
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CABO E CANALETA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE IMAGEM DO PLENARIO | R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | |
| 1224/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 1212/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.390,47 | R$ 11.390,47 | R$ 11.390,47 | |
| 1211/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 14.140,69 | R$ 14.140,69 | R$ 14.140,69 | |
| 1210/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 877,25 | R$ 877,25 | R$ 877,25 | |
| 1209/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 17.545,16 | R$ 17.545,16 | R$ 17.545,16 | |
| 1158/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
SERVIÇOS DE REFAZIMENTO DE PONTA DE CONEXÃO DE CABO VGA - COM TV NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1261/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 1260/AD |
ANTONIO CARLOS FRANCISCO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1248/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 91,04 | R$ 91,04 | R$ 91,04 | |
| 1246/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1245/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 204,56 | R$ 204,56 | R$ 204,56 | |
| 1238/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 114,53 | R$ 114,53 | R$ 114,53 | |
| 1237/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 76,53 | R$ 76,53 | R$ 76,53 | |
| 1228/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
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TROCA DAS MANGUEIRAS DAGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ENTRADA DE AR QUENTE E SAIDA DE AR QUENTE | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 1226/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 115,61 | R$ 115,61 | R$ 115,61 | |
| 1225/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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SERVICO DE REOPERACAO, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GAS EM BEBEDOURO DO PLENARINHO IBBL | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 1222/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 117,45 | R$ 117,45 | R$ 117,45 | |
| 1220/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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COPO REFORCADO DE 160ML PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE | R$ 114,99 | R$ 114,99 | R$ 114,99 | |
| 1219/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MOLHOS DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 52,80 | R$ 52,80 | R$ 52,80 | |
| 1218/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1217/OR |
JINYAN TAN
CNPJ: 25.204.871/0001-58
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CONSERTO E TROCA DE LED DE 3 REFLETORES, SENDO ELES: LED BRANCO 100W LED VERDE 20W SUPER LED BRANCA 30W | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 1216/OR |
JINYAN TAN
CNPJ: 25.204.871/0001-58
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REPARO E TROCA EM 6 REFLETORES DE LED SENDO ELES 4 REFLETORES DE 100W BRANCO 1 REFLETOR 50W BRANCO 1 REFLETOR 50W VERDE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 1215/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 187,09 | R$ 187,09 | R$ 187,09 |