Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.463,69 | R$ 2.463,69 | R$ 2.463,69 | |
| 313/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.632,33 | R$ 7.632,33 | R$ 7.632,33 | |
| 312/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.529,43 | R$ 1.529,43 | R$ 1.529,43 | |
| 311/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.058,85 | R$ 3.058,85 | R$ 3.058,85 | |
| 310/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.757,67 | R$ 9.757,67 | R$ 9.757,67 | |
| 309/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.481,59 | R$ 17.481,59 | R$ 17.481,59 | |
| 308/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.031,45 | R$ 1.031,45 | R$ 1.031,45 | |
| 307/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.750,60 | R$ 1.750,60 | R$ 1.750,60 | |
| 306/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.555,37 | R$ 1.555,37 | R$ 1.555,37 | |
| 305/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.398,04 | R$ 1.398,04 | R$ 1.398,04 | |
| 304/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 676,53 | R$ 676,53 | R$ 676,53 | |
| 303/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 302/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.380,47 | R$ 8.380,47 | R$ 8.380,47 | |
| 301/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 300/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 299/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 298/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 297/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.379,13 | R$ 67.379,13 | R$ 67.379,13 | |
| 226/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 136/OR |
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 05.808.979/0001-42
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2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP: 954XL CIANO 954XL AMARELO 954XL PRETO 954XL MAGENTA | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | |
| 288/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | |
| 287/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
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RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 286/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
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MANUTENCAO EM AUTOMOVEL DA CAMARA (TROCA DE OLEO, FILTRO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO) | R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 247,00 | |
| 285/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
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MATA MATO PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 284/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
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LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA CAMARA 1 CAIXA DE 15000L (BOMBEIRO) 2 CAIXAS 500L 4 CAIXAS DE 1000L | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 276/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS | R$ 168,62 | R$ 168,62 | R$ 168,62 | |
| 275/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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GAS DE COZINHA | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | |
| 273/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
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TRES SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | |
| 272/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
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MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SOPRADORA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | |
| 271/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
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MANUTENCAO EM MAQUINA SOPRADOR UTILIZADA PELO SERVICOS GERAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |