Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
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FORRO DE GESSO ACARTONADO INSTALADO E SANCA DE GESSO ACARTONADO 0,2 X 0,4 ABERTA, JA INCLUSO SERVICO DE REMOCAO DE FORRO... | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 669/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | |
| 668/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.723,77 | R$ 81.723,77 | R$ 81.723,77 | |
| 667/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | |
| 666/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 665/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 664/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | |
| 663/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.462,09 | R$ 2.462,09 | R$ 2.462,09 | |
| 662/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.644,12 | R$ 12.644,12 | R$ 12.644,12 | |
| 661/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | |
| 660/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.629,14 | R$ 18.629,14 | R$ 18.629,14 | |
| 659/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.490,10 | R$ 1.490,10 | R$ 1.490,10 | |
| 658/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 408,52 | R$ 408,52 | R$ 408,52 | |
| 657/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 656/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.330,88 | R$ 1.330,88 | R$ 1.330,88 | |
| 655/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 856,02 | R$ 856,02 | R$ 856,02 | |
| 654/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 653/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.040,97 | R$ 9.040,97 | R$ 9.040,97 | |
| 652/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,38 | R$ 2.086,38 | R$ 2.086,38 | |
| 651/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 650/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 649/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 648/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.825,56 | R$ 65.825,56 | R$ 65.825,56 | |
| 641/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 183,27 | R$ 183,27 | R$ 183,27 | |
| 593/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 640/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA COZINHA | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | |
| 639/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 788,20 | R$ 788,20 | R$ 788,20 | |
| 637/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 636/OR |
JOSILAINE BATISTA BASSO MORELLI ME
CNPJ: 04.579.089/0001-43
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SACO PLASTICO PARA A CHEFIA DE GABINETE | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | |
| 635/OR |
O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME
CNPJ: 12.284.276/0001-28
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RUFU PARA A LATERAL ESQUERDA DA ALA ADMINISTRAVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |