Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 1185/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 58,49 | R$ 58,49 | R$ 58,49 | |
| 1184/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 64,64 | R$ 64,64 | R$ 64,64 | |
| 1183/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
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PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 601,50 | R$ 601,50 | R$ 601,50 | |
| 1181/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 124,10 | R$ 124,10 | R$ 124,10 | |
| 1171/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 105,49 | R$ 105,49 | R$ 105,49 | |
| 1170/OR |
THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.983.112/0001-80
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 1166/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE MEDIDAS 1,10 X 0,80M, PARA SER COLOCADO NA SALA 42 (DIRETORIA LEGISLAT... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1165/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 96,50 | R$ 96,50 | R$ 96,50 | |
| 1163/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS... | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 1162/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 164,73 | R$ 164,73 | R$ 164,73 | |
| 1157/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
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PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL. | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1148/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUISIÇÃO DE CABIDE P/ SER UTILIZADO EM GABINETE DE VEREADOR. | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | |
| 1145/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 189,95 | R$ 189,95 | R$ 189,95 | |
| 1144/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COLETORA 240 LITROS PARA USO NA LIMPEZA DA CÂMARA. | R$ 496,99 | R$ 496,99 | R$ 496,99 | |
| 1138/OR |
SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO
CNPJ: 23.539.214/0001-36
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AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO VADE MECUM 2º SEMESTRE 2023 ATUALIZADO E UM EXEMPLAR DO LIVRO NOVA LEI DE LICITAÇÕES P... | R$ 547,00 | R$ 547,00 | R$ 547,00 | |
| 1172/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
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AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 13/11/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1149/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
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AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 06/11/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1142/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA CÂMARA. | R$ 526,85 | R$ 526,85 | R$ 526,85 | |
| 1102/OR |
VIA SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 08.192.085/0001-69
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 | |
| 1094/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA CÂMARA. . | R$ 734,35 | R$ 734,35 | R$ 734,35 | |
| 1091/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO DUPLO, SEM FIO E COM BASE. | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 1139/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 1130/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 698,00 | R$ 698,00 | R$ 698,00 | |
| 1089/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 226,65 | R$ 226,65 | R$ 226,65 | |
| 1088/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 1086/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
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AQUISIÇÃO DE REFLETORES RGB PARA HOMENAGEAR DATAS DE CONSCIENTIZAÇÃO (EX: OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL). | R$ 815,00 | R$ 815,00 | R$ 815,00 | |
| 1167/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 97,50 | R$ 97,50 | R$ 97,50 | |
| 1164/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 210,50 | R$ 210,50 | R$ 210,50 | |
| 1156/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |