FILTROS APLICADOS
608 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | THAIS CAROLINE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 480,00 |
| LISBOA DA ROCHA | FLORAL PARA CENTRO DE | ||||||
| FERRARI 40813984882 | MESA, CONTENDO | ||||||
| LÍRIO, ROSAS | |||||||
| BRANCAS, BEGONIAS | |||||||
| LILÁS, E ROXAS, | |||||||
| TAMANHO 1 METRO X 15 | |||||||
| CM ALTURA., PARA | |||||||
| ORNAMENTAÇÃ O DE | |||||||
| AMBIENTE NA SESSÃO DE | |||||||
| POSSE DE PREFEI | |||||||
| 2025 | 28/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PADARIA TEMPAO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 3.370,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DE ALIMENTAÇÃO | ||||||
| , TIPO COFFE | |||||||
| BREACK, PARA | |||||||
| FESTIVIDADE S DA SESSÃO | |||||||
| DE POSSE DE PREFEITO, | |||||||
| VICE PREFEITOE | |||||||
| VEREADORES, DE | |||||||
| 01/01/2025. | |||||||
| 2025 | 30/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS EMOLUMENTOS | R$ 102,56 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | CARTORIAIS RELATIVO A | ||||||
| ANEXO | AVERBAÇÃO E REGISTRO DA | ||||||
| ATA DE POSSE DA | |||||||
| 19ª LEGISLATURA | |||||||
| , DO BIÊNIO-2025 | |||||||
| A 2026. | |||||||
| 2025 | 31/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PRIMEIRO TABELIONATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃ | R$ 173,34 |
| DE NOTAS E DE PROTESTO | O E RECONHECIME | ||||||
| DE LET | NTO DE ASSINATURAS | ||||||
| (FIRMAS), DUAS CÓPIAS | |||||||
| DA ATA DE POSSE DA | |||||||
| 19ª LEGISLATURA | |||||||
| - DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 32/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TINTAS | R$ 620,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA PISO INTERTRAVAD | ||||||
| O, DA ENTRADA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 33/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 102,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ) | |||||||
| 2025 | 34/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | FAR2 SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.725,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇO DE EMISSÃO | |||||||
| DE CERTIFICADO | |||||||
| DIGITAL, PADRÃO | |||||||
| ICP-BRASIL (INFRAESTRU | |||||||
| TURA DE CHAVES | |||||||
| PÚBLICAS BRASILEIRA) | |||||||
| , TIPOS A1 (DIGITAL) E | |||||||
| A3 (EM TOKEN USB), | |||||||
| PARA PESSOA JURÍDICA | |||||||
| (E-CNPJ) E PESSOA | |||||||
| FÍSICA (E-CPF) | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . PROCESSO: | |||||||
| PROCESSO INTERNO Nº | |||||||
| 1/2024 (E-CAM). | |||||||
| 2025 | 35/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 78,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2025 | 36/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 43/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 164,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 44/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 45/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | TOPPING FORROS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 650,00 |
| - EPP | FECHADURA DAS | ||||||
| DIVISÓRIAS DRY WALL, | |||||||
| DOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 47/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | FORMALIZAÇÃ O DE | R$ 138,50 |
| DEMANDA 1. OBJETO: | |||||||
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. 2. | |||||||
| JUSTIFICATI VA/NECESSID | |||||||
| ADE: OS MATERIAIS | |||||||
| SOLICITADOS SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NO GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO . | |||||||
| 2025 | 48/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | DENISE APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | FORMALIZAÇÃ O DE | R$ 113,50 |
| RODRIGUES MARABEIS | DEMANDA 1. OBJETO: | ||||||
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. 2. | |||||||
| JUSTIFICATI VA/NECESSID | |||||||
| ADE: OS MATERIAIS | |||||||
| SOLICITADOS SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NO GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO . | |||||||
| 2025 | 49/OR | 22/01/2025 | 22/01/2025 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 404,94 |
| MONTREZOR CALDANA | MATERIAIS PARA | ||||||
| ACONDICIONA R OS | |||||||
| ENFEITES DE NATAL QUE | |||||||
| SERÃO RETIRADOS E | |||||||
| TAMBÉM INSUMOS | |||||||
| PARA A MÁQUINA | |||||||
| HIPERAUTOMÁ TICA DE | |||||||
| CAFÉ. | |||||||
| 2025 | 67/AD | 28/01/2025 | 30/01/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO EM | |||||||
| ARARAQUARA, ABATE, SÃO | |||||||
| CARLOS E RIO CLARO, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS | |||||||
| 2025 | 46/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | R C V DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 645,84 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 50/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 460,00 |
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DIVERSA NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CMV. | |||||||
| NECESSIDADE : | |||||||
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | |||||||
| JUSTIFICATI VA DA | |||||||
| NECESSIDADE DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO : PLAFON DA | |||||||
| RECEPÇÃO QUEIMADO, | |||||||
| SINALIZADOR DA G | |||||||
| 2025 | 51/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 84,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 52/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 320,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS EM | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 53/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | SILVIA DALTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO COMPLEMENTA | R$ 965,00 |
| R DE INSUMOS DE | |||||||
| MATERIAL PARA | |||||||
| JARDINAGEM, PARA | |||||||
| CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO | |||||||
| DE PROJETO DE | |||||||
| JARDINAGEM DA ÁREA | |||||||
| FRONTAL À RECEPÇÃO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 54/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | WR COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ESTANTES | R$ 11.120,45 |
| ACESSORIOS E | DE AÇO REFORÇADO | ||||||
| PERIFERICOS LTDA. | COM PRATELEIRAS | ||||||
| , DESTINADAS | |||||||
| À ORGANIZAÇÃO | |||||||
| DE ITENS NO DEPÓSITO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 56/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | R C V DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 603,60 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 57/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 231,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 58/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | NOROLUZ MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ANTENA | R$ 60,00 |
| ELETRICOS LTDA | EXTERNA PARA | ||||||
| CAPTAÇÃO DE SINAL PARA | |||||||
| TV, DA RECEPÇÃO. | |||||||
| 2025 | 59/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CABO | R$ 45,00 |
| SANTOS | HDMI. | ||||||
| 2025 | 60/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 195,38 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 61/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | NATIVA MOTO E PESCA | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE ÓLEO- MOTO | R$ 36,00 |
| LTDA. - EPP | HONDA -CG-160 | ||||||
| FAN. | |||||||
| 2025 | 62/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 403,20 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 63/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 54,21 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 64/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS | R$ 525,00 |
| LTDA ME | DE ARMAZENAMEN | ||||||
| TO USB PARA USO DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 68/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 60,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2025 | 69/OR | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 338,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 101/AD | 03/02/2025 | 28/02/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 102/AD | 03/02/2025 | 14/02/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 73/OR | 07/02/2025 | 07/02/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO) DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA; DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH | |||||||
| SILVA; DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA; E | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| 2025 | 26/GL | 14/02/2025 | 14/02/2025 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.200,00 |
| FREITAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000014/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE | |||||||
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | |||||||
| QUALIFICADO E | |||||||
| HABILITADO, PARA | |||||||
| ASSISTIR E SUBSIDIAR À | |||||||
| FISCALIZAÇÃ O DA | |||||||
| EXECUÇÃO DOS | |||||||
| SERVIÇOS RELACIONADO | |||||||
| S COM A SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DOS INVERSORES | |||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| MICROGERAÇÃ O DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A NA SEDE | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 29/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ZILDA M. DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REGISTRO FOTOGRÁFICO | R$ 2.000,00 |
| FLORES ME | COM EDIÇÃO DE FOTOS, | ||||||
| REVELAÇÃO, FORNECIMENT | |||||||
| O DE ÁLBUM TAMANHO 20 | |||||||
| X 25 CM, COM MALETA, | |||||||
| RELATIVO A SESSÃO DE | |||||||
| POSSE DO PREFEITO, | |||||||
| VICE- PREFEITO E | |||||||
| VEREADORES, NO DIA | |||||||
| 01/01/2025. | |||||||
| 2025 | 70/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 54,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 72/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UNIDADE | R$ 240,00 |
| SANTOS | DE ARMAZANAMEN | ||||||
| TO "SSD SATA 3" | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DESKTOP SOB O NÚMERO DE | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2033, QUE SERÁ | |||||||
| UTILIZADO NO GABINETE | |||||||
| DE VEREADOR 05 (EMERSON | |||||||
| PEREIRA). | |||||||
| 2025 | 74/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | SILVANA SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 10.948,00 |
| MAFRA 21615353828 | PARA EFETUAR | ||||||
| HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA | |||||||
| DO CARPETE DO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTÁVIO VISCARDI. | |||||||
| 2025 | 75/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | R C V DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 603,60 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA | ||||||
| LTDA | CONSUMO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 76/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | FILMANDO EMOCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 2.000,00 |
| PRODUCOES E EVENTOS | URGENTE NO PAINEL DE | ||||||
| LTDA | LED "TIPO TELÃO" DO | ||||||
| PLENÁRIO DR. OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI. BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : "PAINÉL | |||||||
| DE LED - TIPO TELÃO | |||||||
| - PRO LIGHT PROCESSADOR | |||||||
| TAM 4X2 M", REGISTRADO | |||||||
| SOB O NÚMER | |||||||
| 2025 | 103/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM | R$ 299,70 |
| OS LTDA | GRÃO PARA MÁQUINA | ||||||
| AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2025 | 105/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 360,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 107/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SWITCH | R$ 870,00 |
| S DE SEGURANCA | 16 PORTAS PARA | ||||||
| ELETRONICA LTDA | DISTRIBUIÇÃ O DE REDE | ||||||
| DE INTERNET NO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTAVIO VISCARDI. | |||||||
| 2025 | 110/OR | 14/02/2025 | 14/02/2025 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SWITCH | R$ 200,00 |
| LTDA ME | DE MESA PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 55/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | OZEIAS DE JESUS | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE ADESIVOS | R$ 250,00 |
| PONTES 33834936871 | NUMÉRICOS PARA | ||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO DE | |||||||
| PORTAS DE GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| DE 01 A 25 . INCLUI OS | |||||||
| SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | |||||||
| NAS PORTAS. | |||||||
| 2025 | 71/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | PETRA COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 05 | R$ 6.200,00 |
| LTDA | (CINCO) FRIGOBARES | ||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| OS FRIGOBARES | |||||||
| SERÃO INSTALADOS | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DE VEREADORES | |||||||
| QUE AINDA NÃO POSSUEM | |||||||
| O ELETRODOMÉS | |||||||
| TICO. | |||||||
| 2025 | 104/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | 1. DESCRIÇÃO | R$ 1.306,00 |
| 46810273832 | DO OBJETO: AQUISIÇÃO | ||||||
| DE 2 (DOIS) MONITORES A | |||||||
| SEREM UTILIZADOS | |||||||
| PELA IMPRENSA NO | |||||||
| PLENÁRIO. 2. | |||||||
| NECESSIDADE : A | |||||||
| AQUISIÇÃO DE DOIS | |||||||
| MONITORES PARA | |||||||
| UTILIZAÇÃO PELA | |||||||
| IMPRENSA NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMAR | |||||||
| 2025 | 111/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | VERA LUCIA PADILHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃ | R$ 550,00 |
| MARIS | O DE CABO DE REDE | ||||||
| "CAT 6" ENTRE OS 09 | |||||||
| (NOVE) NOVOS | |||||||
| COMPUTADORE S DOS | |||||||
| VEREADORES (EXCETO | |||||||
| MESA DIRETORA), | |||||||
| QUE FORAM INSTALADOS | |||||||
| PARA IMPLEMENTAÇ | |||||||
| ÃO DO PROCESSO | |||||||
| LEGISLATIVO "E-CAM". O | |||||||
| 2025 | 112/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | TAYLLOR PATRIK | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | R$ 450,00 |
| NEVES LACERDA | NO ARMÁRIO EMBUTIDO DE | ||||||
| 47954036863 | PAREDE DA SALA 29- | ||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| COMISSÕES PERMANENTES | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 113/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDER O | R$ 192,96 |
| LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 114/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDER O | R$ 30,36 |
| LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 115/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDER O | R$ 1.509,09 |
| OS LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 116/OR | 25/02/2025 | 25/02/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDER O | R$ 128,72 |
| OS LTDA | CONSUMO HABITUAL DA | ||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 151/AD | 25/02/2025 | 26/02/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEANDRO VINICIUS DA | |||||||
| CONCEIÇÃO E O | |||||||
| PRESIDENTE DA ENTIDADE | |||||||
| ASSISTENCIA L IRMÃOS | |||||||
| MARIANO WALDENIR | |||||||
| APARECIDO CUIN NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI E | |||||||
| NA SECRETARIA | |||||||
| DA FAZENDA, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 148/AD | 26/02/2025 | 28/02/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO E O ASSESSOR | |||||||
| MIQUEIAS SOARES | |||||||
| GRACIANO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| 2025 | 106/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | SGP SOLUCOES EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 15.519,00 |
| GESTAO PUBLICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000004/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| RENOVAÇÃO DA | |||||||
| ASSINATURA DO | |||||||
| PERIÓDICO IMPRESSO: | |||||||
| “SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES | |||||||
| E CONTRATOS (SLC)”, | |||||||
| FORNECIDO PELA | |||||||
| EMPRESA SGP SOLUCOES EM | |||||||
| GESTAO PUBLICA | |||||||
| LTDA, BEM COMO | |||||||
| ACRÉSCIMO DA | |||||||
| ASSINATURA DO | |||||||
| PERIÓDICO: “SOLUÇÃO EM | |||||||
| DIREITO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E MUNICIPAL | |||||||
| (SAM)”. | |||||||
| 2025 | 119/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 1.100,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PERÍODICOS, RELATIVO A | ||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE 02 | |||||||
| EXEMPALRES DIÁRIOS DO | |||||||
| JORNAL "A CIDADE", | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 17/02/2025 A | |||||||
| 16/02/2025. | |||||||
| 2025 | 126/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 720,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 127/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 124,00 |
| INSUMOS MAQ. | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2025 | 128/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 |
| INSUMOS MAQ. | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2025 | 130/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 02 | R$ 320,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS EM | |||||||
| GABINETES DE | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 131/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE PEÇASDE | R$ 176,98 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | REPSOIÇÃO( PISTÃO) DE | ||||||
| LTDA | 02 POLTRONAS : | ||||||
| GABINETE 07 - BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : 2395 | |||||||
| GABINETE 10 - BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : 2403 | |||||||
| 2025 | 134/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | JOSE ROBERTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 45,00 |
| SIMOES DA ROCHA | DE EXPEDIENTE. | ||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2025 | 135/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| INFORMATICA , | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| ELETRONICOS E | IMPRESSÃO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 137/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÁSCARA | R$ 15,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | RESPIRATÓRI A PFF2. | ||||||
| 2025 | 140/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 47,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 141/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 500,00 |
| LTDA - EPP | ANUAL DO PROGRAMA DE | ||||||
| CONTROLE MÉDICO DE | |||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (PCMSO). | |||||||
| 2025 | 142/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE AJUSTE DE | R$ 80,00 |
| LTDA | ALINHAMENTO DA | ||||||
| FECHADURA DA PORTA | |||||||
| AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2025 | 143/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | C. C. CALEJON DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE TROCA DE | R$ 286,00 |
| SANTOS ME | BATERIA AA 3,6V (2 | ||||||
| UN), REVISÃO E | |||||||
| LIMPEZA DE BASTA~O DE | |||||||
| RONDA PARA VIGIA. | |||||||
| 2025 | 144/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 225,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO) DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: THIAGO | |||||||
| RUVIERI DELALIBERA; | |||||||
| MARCIA REGINA DOS | |||||||
| SANTOS; PRISCILA | |||||||
| MATTAR DELGOBO | |||||||
| NEGRINI; WILSON DA | |||||||
| SILV | |||||||
| 2025 | 145/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 189,99 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 152/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 624,90 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 153/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 105,00 |
| SANTOS | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 154/OR | 28/02/2025 | 28/02/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 100,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 186/AD | 05/03/2025 | 31/03/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 187/AD | 05/03/2025 | 31/03/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 200/AD | 10/03/2025 | 13/03/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| WALTER JOSÉ DOS SANTOS, | |||||||
| BEM COM EX-VEREADOR | |||||||
| E PRESIDENTE | |||||||
| DO LIONS SR. ANTONIO | |||||||
| CARLOS FRANCISCO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| 2025 | 20/ES | 14/03/2025 | 14/03/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 4.003,26 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), COM O | |||||||
| FORNECIMENT O | |||||||
| PARCELADO, POR MEIO DE | |||||||
| ABASTECIMEN TO | |||||||
| DIRETAMENTE NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR | |||||||
| 2025 | 117/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | PROK SOLUTION | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE APARELHO | R$ 7.600,00 |
| CONSULTORIA E | DE TELEFONE CELULAR, | ||||||
| LICITACOES LTDA | MODELO SMARTPHONE, | ||||||
| DESTINADO AO USO | |||||||
| EXCLUSIVO PELOS | |||||||
| SERVIDORES OCUPANTES | |||||||
| DO CARGO DE ASSESSOR DE | |||||||
| GABINETE LEGISLATIVO | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 118/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 900,00 |
| HONORIO | PERÍODICOS, RELATIVO A | ||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE 02 | |||||||
| EXEMPALRES DIÁRIOS DO | |||||||
| JORNAL "DIÁRIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA ", PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 17/02/2025 | |||||||
| A 16/02/2025. | |||||||
| 2025 | 129/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | PETRA COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | COMPLEMENTO REFERENTE | R$ 1.240,00 |
| LTDA | AO PROCESSO 08/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE 05 | |||||||
| (CINCO) FRIGOBARES | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| OS FRIGOBARES | |||||||
| SERÃO INSTALADOS | |||||||
| NOS GABINETES | |||||||
| DE VEREADORES | |||||||
| QUE AINDA NÃO P | |||||||
| 2025 | 155/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 95,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T4 EM 1"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002474. | |||||||
| 2025 | 156/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 307,90 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DO ARMÁRIO DO VEREADOR | ||||||
| MORENO. | |||||||
| 2025 | 177/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | LUMALE - COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CAMISAS | R$ 299,70 |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | DE MANGA LONGA COM | ||||||
| LTDA | PROTEÇÃO UV, QUE | ||||||
| SERÃO UTILIZADAS | |||||||
| NOS SERVIÇOS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO DAS ÁREAS | |||||||
| EXTERNAS. | |||||||
| 2025 | 178/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS | R$ 80,00 |
| LTDA ME | DE MATERIAL DE | ||||||
| EXPEDIENTE. | |||||||
| 2025 | 179/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE- PLACA- | ||||||
| GDK8336. JEEP- | |||||||
| PLACA- STM6C55. | |||||||
| 2025 | 180/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | APL - ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 416,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 188/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 455,58 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 189/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 69,94 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 205/OR | 14/03/2025 | 14/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 18,79 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 190/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | VIDRACARIA CARDI LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COLOCAÇÃO DE VIDRO | R$ 220,00 |
| 5MM - NA MESA DO | |||||||
| GABINETE 6 - TAM.: | |||||||
| 1,70 X 0,61 . | |||||||
| 2025 | 191/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO | R$ 342,00 |
| VARIEDADES LTDA | CRISTAL PARA | ||||||
| PROTEÇÃO DAS NOVAS | |||||||
| PRATELEIRAS DO DEPÓSITO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2025 | 192/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 350,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 201/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 109,90 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 202/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 179,50 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 203/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 1 | R$ 175,00 |
| SANTOS | MEMO´RIA RAM 8GB DDR | ||||||
| 4 2400T PARA | |||||||
| INSTALAÇÃO NO | |||||||
| COMPUTADOR SOB O | |||||||
| NÚMERO DE BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 001/2165. | |||||||
| 2025 | 206/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 207/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 172,20 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 209/OR | 20/03/2025 | 20/03/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,40 |
| ME | DISPENSER/ SABONETEIRA | ||||||
| , PARA USO DE | |||||||
| SABONBETE LIQUIDO EM | |||||||
| BANHEIROS: -GAB | |||||||
| PRESIDÊNCIA - LOCAL -Nº | |||||||
| 46, E -WC - MASCULINO | |||||||
| RECEPÇÃO - LOCAL Nº 25 | |||||||
| 2025 | 108/OR | 25/03/2025 | 25/03/2025 | MASTER PAPELARIA E | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 606,30 |
| PRESENTES LTDA EPP | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 120/OR | 28/03/2025 | 28/03/2025 | FIX SMART COMERCIO E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 140,00 |
| SERVICO DE CELULAR | EM TELEFONE CELULAR - | ||||||
| LTDA | COM AVARIA DO "FLEX" E | ||||||
| CORREÇÃO DA PLACA DE | |||||||
| "TOUCH" | |||||||
| 2025 | 136/OR | 28/03/2025 | 28/03/2025 | LAU PLACAS - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 1.020,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | COMEMORATIV AS "TÍTULO | ||||||
| LTDA | DE CIDADÃO VOTUPORANGU | ||||||
| ENSE" EM LATÃO COM | |||||||
| LETRAS EM ALTO | |||||||
| RELEVO, COM MOLDURA E | |||||||
| ESTOJO DE MADEIRA COM | |||||||
| REVESTIMENT O INTERNO | |||||||
| EM CAMURÇA/ | |||||||
| AVELUDADO, PARA SEREM | |||||||
| ENTREGUES EM SESSÃO | |||||||
| DA CÂMARA. FORAM | |||||||
| UTILIZADOS OS MESMOS | |||||||
| VALORES DA COTAÇÃO | |||||||
| 108/2024. REFERÊNCIA: | |||||||
| DECRETO LEGISLATIVO | |||||||
| Nº 6 – DE 17 DE | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024- LINK: | |||||||
| HTTPS:// DOSP.COM. | |||||||
| BR/EXIBE_ DO.PHP?I=NT | |||||||
| G0MJG0 DECRETO | |||||||
| LEGISLATIVO Nº 1, DE 11 | |||||||
| DE FEVEREIRO | |||||||
| DE 2025- LINK: | |||||||
| HTTPS:// DOSP.COM. | |||||||
| BR/EXIBE_ DO.PHP?I=NJ | |||||||
| A4MZEZ | |||||||
| 2025 | 208/OR | 28/03/2025 | 28/03/2025 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO | R$ 6.195,00 |
| S ELÉTRICOS/ | |||||||
| ELETRÔNICOS QUE | |||||||
| SOFRERAM AVARIAS POR | |||||||
| PANE ELÉTRICA. | |||||||
| 2025 | 211/OR | 28/03/2025 | 28/03/2025 | GABRIEL AUGUSTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO | R$ 11.380,00 |
| PEREIRA | S ELÉTRICOS/ | ||||||
| ELETRÔNICOS QUE | |||||||
| SOFRERAM AVARIAS POR | |||||||
| PANE ELÉTRICA. | |||||||
| PROCESSO ADM: | |||||||
| 22/2025 | |||||||
| 2025 | 210/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | GILMAR BOAVENTURA | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E | R$ 3.250,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | INSTALAÇÃO DE (30 M²) | ||||||
| PELÍCULA DE INSULFILM | |||||||
| NAS VIDRAÇAS DE | |||||||
| 4 (QUATRO) JANELAS DO | |||||||
| LADO DIREITO DA | |||||||
| ENTRADA DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 212/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃ | R$ 500,00 |
| INFORMATICA , | O DE -02 TV 75 | ||||||
| ELETRONICOS E | POLEGADAS -MARCA | ||||||
| TCL.,COMPRE RNDDENDO: | |||||||
| -RETIRADA DAS TVS | |||||||
| AVARIADAS POR | |||||||
| DESCARGA ELÉTRICA, | |||||||
| (CONFORME SINISTRO) | |||||||
| -PROC ADM-22/225; | |||||||
| -COLOCAÇÃO DAS TVS | |||||||
| NOVAS; E -CON | |||||||
| 2025 | 213/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | RANGEL & MATTAR LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃ | R$ 650,00 |
| O DE 1 (UM) GRAVADOR DE | |||||||
| VÍDEO DE REDE (NVR – | |||||||
| NETWORK VIDEO | |||||||
| RECORDER) COM 32 | |||||||
| CANAIS E 1 (UMA) | |||||||
| CÂMERA DE SEGURANÇA | |||||||
| IP DO TIPO BULLET | |||||||
| 2K,MARCA INTELBRAS, | |||||||
| COMPREEDEND O: | |||||||
| -RETIRADA | |||||||
| 2025 | 215/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6ª (SEXTA) REVISÃO | R$ 445,97 |
| LTDA | BÁSICA DO VEÍCULO- | ||||||
| COM 60.000 KM | |||||||
| 2025 | 216/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | 6ª (SEXTA) REVISÃO | R$ 602,03 |
| LTDA | BÁSICA DO VEÍCULO- | ||||||
| COM 60.000 KM | |||||||
| COMPONMENTE S DE | |||||||
| REPOSIÇÃO | |||||||
| 2025 | 217/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 240,00 |
| SANTOS | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 219/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAL DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE- PLACA- | ||||||
| GDK8336. | |||||||
| 2025 | 220/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 80,00 |
| LAMANA EPP | E REPARO EM POLTRONA | ||||||
| EXECUTIVA, SALA | |||||||
| TELEFONISTA . | |||||||
| 2025 | 223/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 72,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 224/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 170,00 |
| SANTOS | DE PROCESSAMEN | ||||||
| TO DE ÁUDIO, | |||||||
| VÍDEO E FOTO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 225/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 228/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 271,09 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 229/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 139,88 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 232/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 63,00 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 233/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 110,60 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 235/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO | R$ 998,00 |
| ME | DE 1000 ENVELOPES | ||||||
| TIMBRADOS DE SULFITE | |||||||
| 90G, 24CM X 34CM. | |||||||
| 2025 | 236/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 41,50 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 241/OR | 31/03/2025 | 31/03/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 351,75 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 279/AD | 02/04/2025 | 04/04/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR MIQUEIAS | |||||||
| SOARES GRACIANO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 281/AD | 02/04/2025 | 07/04/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES LEANDRO | |||||||
| VINICUS DA CONCEIÇÃO E | |||||||
| RICARDO GONÇALVES | |||||||
| DOS SANTOS NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DA SAÚDE DE | |||||||
| SÃO PAULO, NA | |||||||
| COORDENADOR IA DA | |||||||
| DEFESA E SAÚDE | |||||||
| ANIMAL, SE. REBECCA | |||||||
| POLITTI, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 293/AD | 02/04/2025 | 30/04/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIUDAS DE | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 294/AD | 02/04/2025 | 30/04/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIUDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 218/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | FAR2 SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REF: CONTRATAÇÃO | R$ 230,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | DE EMPRESA PARA A | ||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE EMISSÃO DE | |||||||
| CERTIFICADO DIGITAL, | |||||||
| PADRÃO ICP-BRASIL | |||||||
| (INFRAESTRU TURA DE | |||||||
| CHAVES PÚBLICAS | |||||||
| BRASILEIRA) , TIPOS A1 | |||||||
| (DIGITAL) E A3 (EM | |||||||
| TOKEN USB), PARA PESSOA | |||||||
| JURÍDICA (E-CNPJ) E | |||||||
| PESSOA FÍSICA | |||||||
| (E-CPF) PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PROCESSO: PROCESSO | |||||||
| INTERNO Nº 1/2024 | |||||||
| (E-CAM). EMISSÃO DE | |||||||
| UM CERTIFICADO | |||||||
| A3 PARA O VEREADOR | |||||||
| RICARDO BOZO, QUE | |||||||
| ASSUMIU A CADEIRA DO | |||||||
| EX-VEREADOR CHANDELLY. | |||||||
| 2025 | 227/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | BADY SISTEMAS - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 950,00 |
| AUTOMACAO COMERCIAL | DA "CÂMERA DIGITAL | ||||||
| LTDA | MARCA: NIKON | ||||||
| COOLPIX -MOD-DSL- | |||||||
| D3200"- BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/001916. TROCA DA | |||||||
| TAMPA DA BATERIA, | |||||||
| LIMPEZA, REVISÃO E | |||||||
| LUBRIFICAÇÃ O GERAL. | |||||||
| 2025 | 230/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.395,60 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 231/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 12,50 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 234/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.130,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NA | |||||||
| SESSÃO SOLENE QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO DIA 28 DE | |||||||
| MARÇO DE 2025 ÀS 9H. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 28/03/2025 ÀS 0 | |||||||
| 2025 | 237/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 269,78 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| PEDIDO COMPLEMENTA | |||||||
| R. | |||||||
| 2025 | 238/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 38,45 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| PEDIDO COMPLEMENTA | |||||||
| R | |||||||
| 2025 | 239/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 299,70 |
| OS LTDA | GENEROS ALIMENTÍCIO | ||||||
| S. (ITENS MAQIUINA DE | |||||||
| CAFÉ) | |||||||
| 2025 | 240/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UNIDADE | R$ 230,00 |
| SANTOS | DE ARMAZANAMEN | ||||||
| TO "SSD SATA 3" | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DESKTOP SOB O NÚMERO DE | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2030. | |||||||
| 2025 | 242/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 125,00 |
| LAMANA EPP | E REPARO EM POLTRONA | ||||||
| EXECUTIVA, SALA | |||||||
| TELEFONISTA . | |||||||
| 2025 | 243/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 59.334.520 ELISETE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE ENTREGA DE | R$ 160,00 |
| AZEVEDO | CORRRESPOND ÊNCIAS NA | ||||||
| ÁREA URBANA DE | |||||||
| VOTUPORANGA , RELATIVO | |||||||
| A CONVITES DE SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE 28/03/2025. | |||||||
| 2025 | 245/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE CONVITE EM | R$ 450,00 |
| HONORIO | JORNAL DIAÍRIO - | ||||||
| DE 1/4 DE PAGINA | |||||||
| COLORIDO, RELATIVO A | |||||||
| SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| 28/03/2025. | |||||||
| 2025 | 246/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE CONVITE EM | R$ 500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL DIAÍRIO - | ||||||
| DE 1/4 DE PAGINA | |||||||
| COLORIDO, RELATIVO A | |||||||
| SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| 28/03/2025. | |||||||
| 2025 | 249/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROC. ADM -99/2025 | R$ 2.100,00 |
| LTDA | 1.1. OBJETO: | ||||||
| AQUISIÇÃO EM CARÁTER | |||||||
| DE URGÊNCIA DE | |||||||
| REPOSIÇÃO DE FOLHA DE | |||||||
| PORTA DE VIDRO DA | |||||||
| RECEPÇÃO ADMINISTRAT | |||||||
| IVA. 1.2. ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES DO ITEM A SER | |||||||
| ADQUIRIDO: TIPO: FOLHA | |||||||
| 2025 | 274/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 125,00 |
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS | |||||||
| COTIDIANAS DOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2025 | 282/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 85,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. CESAR | ||||||
| FERNANDO SOARES; E | |||||||
| SILVIO BOCATO | |||||||
| 2025 | 287/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | APL - ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 290,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 288/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 106,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 289/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 45,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO CORRETIVA | |||||||
| DE GAVETEIROS. | |||||||
| 2025 | 290/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | FERRO VELHO VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CHAPA | R$ 39,60 |
| LTDA | DEMETAL PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO DE CARRINHO | |||||||
| DE LIMPEZA. | |||||||
| 2025 | 291/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 95,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "ROÇADEIRA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | STIHL FS 220 COM | ||||||
| CARRETEL E FACA"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002153. | |||||||
| SERVIÇOS REALIZADOS: | |||||||
| LIMPEZA DO CARBURADOR; | |||||||
| TROCA DE CABO DO | |||||||
| ACELERADOR. | |||||||
| 2025 | 292/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | REPOSIÇÃO DE PEÇAS | R$ 135,00 |
| INSUMOS MAQ. | COM AVARIA DA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | "ROÇADEIRA STIHL FS | ||||||
| 220 COM CARRETEL E | |||||||
| FACA"- BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 1/002153. | |||||||
| 2025 | 295/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.327,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 305/OR | 10/04/2025 | 10/04/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 90,72 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 309/OR | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SANDRA ANDRINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TOALHAS | R$ 434,10 |
| HERNANDEZ JABUR LTDA | DE USO NA COPA/ | ||||||
| COZINHA E PARA | |||||||
| EVENTOS | |||||||
| 2025 | 323/AD | 17/04/2025 | 28/04/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE, FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E | |||||||
| MINISTRO DA SAÚDE | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 324/OR | 21/04/2025 | 22/04/2025 | HOSTGATOR BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVAÇÃO DO SERVIÇO | R$ 718,99 |
| LTDA. | DE HOSPEDAGEM | ||||||
| DO PORTAL DA CÂMARA | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , PELO PERÍODO DE | |||||||
| 1 (UM) ANO (23/04/2025 | |||||||
| A 22/04/ | |||||||
| 2026). PROCESSO | |||||||
| ADM: 105/2025 | |||||||
| 2025 | 226/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | THAIS CAROLINE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 1.275,00 |
| LISBOA DA ROCHA | DECORATIVOS PARA SESSÃO | ||||||
| FERRARI 40813984882 | SOLENE DO DIA | ||||||
| 28/03/2025, EM QUE SERÁ | |||||||
| ENTREGUE A HOMENAGEM | |||||||
| MULHER DESTAQUE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2025 | 296/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 429,60 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 306/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | PREÇOS REFERENTES | R$ 900,00 |
| LOPES LTDA | A COTAÇÃO 29/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE ITENS DE | |||||||
| GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NO | |||||||
| EVENTO "29º CICLO DE | |||||||
| DEBATES DO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO", QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO DIA 10 | |||||||
| 2025 | 308/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 279,95 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NO | |||||||
| EVENTO "29ª EDIÇÃO DO | |||||||
| CICLO DE DEBATES COM | |||||||
| AGENTES POLÍTICOS E | |||||||
| PÚBLICOS" DO TRIBUNAL | |||||||
| DE CONTAS DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, NO | |||||||
| DIA 10 DE ABRIL DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 310/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 46.943.519 DAYANE DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE | R$ 200,00 |
| SILVA GARCIA | CADEIRAS PARA | ||||||
| CUSTODIO | COMPLEMENTA R NUMERO DE | ||||||
| INSCRITOS PARA O | |||||||
| EVENTO DE RESPONSABIL | |||||||
| IDADE DO TCE | |||||||
| -UNIDADE REGINAL | |||||||
| 011- FENANDÓPOLI | |||||||
| S-SP, DIA 10/04/2025. | |||||||
| AS 14 HORAS. | |||||||
| 2025 | 311/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | GILMAR BOAVENTURA | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | R$ 250,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE ADESIVO/ ENVELOPAMEN | ||||||
| TO DE COR "PRETO | |||||||
| FOSCO" NO FRIGOBAR | |||||||
| 124 L- MARCA MIDEA | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| -Nº 001/002616 | |||||||
| - NO GABINETE | |||||||
| 05- VEREADOR | |||||||
| EMERSON PEREIRA. | |||||||
| 2025 | 312/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 110,40 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS COTIDIANAS | |||||||
| DOS SETORES LEGISLATIVO | |||||||
| E ADMINISTRAT | |||||||
| IVO. | |||||||
| 2025 | 313/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO | R$ 95,00 |
| ME | DE 01 BANNER COM | ||||||
| 08 ILHÓS, INDICANDO | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| RESERVADO. MEDIDAS: 63 | |||||||
| X 90 CM (ALTURA X | |||||||
| LARGURA) | |||||||
| 2025 | 314/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | THAIS CAROLINE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 480,00 |
| LISBOA DA ROCHA | FLORAL PARA CENTRO DE | ||||||
| FERRARI 40813984882 | MESA, CONTENDO | ||||||
| LÍRIO, ROSAS | |||||||
| BRANCAS, BEGONIAS | |||||||
| LILÁS, E ROXAS, | |||||||
| TAMANHO 1,20 METRO | |||||||
| X 15 CM ALTURA, | |||||||
| PARA ORNAMENTAÇÃ | |||||||
| O DE AMBIENTE NO | |||||||
| EVENTO "29º CICLO DE DE | |||||||
| 2025 | 315/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | NALISON GRACIANO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAL DOS SERVIÇOS: | R$ 1.200,00 |
| OLIVEIRA 39957089862 | LOCAL 49 – RECEPÇÃO DO | ||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| READEQUAR AMBIENTE DE | |||||||
| ALVENARIA, SENDO: A) | |||||||
| RETIRADA DE NICHO DE | |||||||
| ALVENARIA RELATIVO AO | |||||||
| HIDRANTE DE SISTEMA DE | |||||||
| INCÊNDIO, DESATIVADO | |||||||
| POR | |||||||
| 2025 | 318/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.148,40 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 328/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | GILMAR BOAVENTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO DE SERVIÇOS | R$ 30,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE COLOCAÇÃO | ||||||
| DE ADESIVO/ ENVELOPAMEN | |||||||
| TO DE COR "PRETO | |||||||
| FOSCO" NO FRIGOBAR | |||||||
| 124 L- MARCA MIDEA | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| -Nº 001/002616 | |||||||
| - NO GABINETE | |||||||
| 05- VEREADOR | |||||||
| EMERSON PEREIRA. | |||||||
| VALOR CO | |||||||
| 2025 | 329/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 160,90 |
| ME | DE USO NA LIMPEZA DA | ||||||
| CÂMARA, PARA | |||||||
| SECAGEM DE PANOS, | |||||||
| TOALHAS ETC.. | |||||||
| 2025 | 330/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 351,50 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 2025 | 331/OR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | SAO BENTO UTILIDADES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PORTA | R$ 83,98 |
| DOMESTICAS LTDA | VASSOURAS PARA USO DA | ||||||
| COPA/ COZINHA | |||||||
| 2025 | 247/OR | 30/04/2025 | 30/04/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | A PRESENTE SOLICITAÇÃO | R$ 6.394,00 |
| S DE SEGURANCA | VISA À AQUISIÇÃO | ||||||
| ELETRONICA LTDA | DE 1 (UM) GRAVADOR DE | ||||||
| REDE FULL HD DE 8 | |||||||
| (OITO) CANAIS, 8 | |||||||
| (OITO) CÂMERAS DE | |||||||
| SEGURANÇA FULL HD | |||||||
| WIFI COM RECEPÇÃO DE | |||||||
| ÁUDIO, 1 (UM) HD DE | |||||||
| 6TB PARA ARMAZENAMEN | |||||||
| TO DE | |||||||
| 2025 | 248/OR | 30/04/2025 | 30/04/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | A PRESENTE SOLICITAÇÃO | R$ 700,00 |
| S DE SEGURANCA | VISA À AQUISIÇÃO | ||||||
| ELETRONICA LTDA | DE 1 (UM) GRAVADOR DE | ||||||
| REDE FULL HD DE 8 | |||||||
| (OITO) CANAIS, 8 | |||||||
| (OITO) CÂMERAS DE | |||||||
| SEGURANÇA FULL HD | |||||||
| WIFI COM RECEPÇÃO DE | |||||||
| ÁUDIO, 1 (UM) HD DE | |||||||
| 6TB PARA ARMAZENAMEN | |||||||
| TO DE | |||||||
| 2025 | 317/OR | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.605,50 |
| MATERIAIS ELÉTRICOS | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. NECESSIDADE | |||||||
| : SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DE LÂMPADAS E | |||||||
| REFLETORES QUEIMADOS, | |||||||
| CABO FLEXIVEL. | |||||||
| JUSTIFICATI VA DA | |||||||
| NECESSIDADE DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO : 3. | |||||||
| JUSTIFICATI VA | |||||||
| 2025 | 325/OR | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/4 DE | R$ 500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PÁGINA, PARA A | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE EVENTO A | |||||||
| SER REALIZADO | |||||||
| NO PLENÁRIO DA CÂMARA | |||||||
| DIA 16/04/225 | |||||||
| AS 19 HORAS. | |||||||
| PALESTRA: "O PODER DA | |||||||
| NUTRIÇÃO NO AUTISMO - | |||||||
| DA SAÚDE AO APRENDIZADO | |||||||
| " DE RESPON | |||||||
| 2025 | 326/OR | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/4 DE | R$ 450,00 |
| HONORIO | PÁGINA, PARA A | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE EVENTO A | |||||||
| SER REALIZADO | |||||||
| NO PLENÁRIO DA CÂMARA | |||||||
| DIA 16/04/225 | |||||||
| AS 19 HORAS. | |||||||
| PALESTRA: "O PODER DA | |||||||
| NUTRIÇÃO NO AUTISMO - | |||||||
| DA SAÚDE AO APRENDIZADO | |||||||
| " DE RESPON | |||||||
| 2025 | 336/OR | 30/04/2025 | 30/04/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 374/AD | 05/05/2025 | 30/05/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 375/AD | 05/05/2025 | 30/05/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 316/OR | 06/05/2025 | 06/05/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.000,00 |
| LTDA | EXTRAORDINÁ RIOS PARA | ||||||
| GRAVAÇÃO DE POR | |||||||
| IMAGENS, DE DOIS | |||||||
| EVENTOS NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA: 1- DE | |||||||
| RESPONSABIL IDADE DO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SP- CICLO | |||||||
| DE DEBATES DO ESTADO | |||||||
| 2025 | 319/OR | 06/05/2025 | 06/05/2025 | LISLIANE CAROLINE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NO ÂMBITO DA ESCOLA | R$ 2.640,00 |
| ANDRADE DOS SANTOS | DO LEGISLATIVO | ||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PROPÕE A CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE PROFISSIONA | |||||||
| L ESPECIALIZA | |||||||
| DO PARA PALESTRA | |||||||
| EDUCATIVA TEMA: "O | |||||||
| PODER DA NUTRIÇÃO NO | |||||||
| AUTISMO: DA SAÚDE AO AP | |||||||
| 2025 | 339/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | LUCIANO APARECIDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REPARO EM | R$ 200,00 |
| FERRAZ | PAREDE, COM APLICAÇÃO | ||||||
| DE GESSO TAM.: 40 X | |||||||
| 40CM. EM NICHO DE | |||||||
| ACOMODAÇÃO DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O DE | |||||||
| JANELA, INUTILIZADA | |||||||
| POR TROCA DE AR | |||||||
| CONCIONADO DO TIPO | |||||||
| SPLIT. GABINETE 13 | |||||||
| - VEREA | |||||||
| 2025 | 340/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | FIX SMART COMERCIO E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANTENÇÃO DE APARELHO | R$ 90,00 |
| SERVICO DE CELULAR | DE CELULAR SMARTPHONE, | ||||||
| LTDA | DE USO DA CÂMARA. | ||||||
| 2025 | 343/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 350,02 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 344/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 29,94 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 345/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 45,95 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 346/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 56,50 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 372/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 1,50 |
| LTDA | DEVIDO, COBRADO A | ||||||
| MAIOR NO ITEM, ORA | |||||||
| REGULARIZAD O. | |||||||
| AQUISIÇÃO DE GENEROS | |||||||
| ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 373/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 30,00 |
| LTDA - EPP | PÓS RETORNO, | ||||||
| RELATIVO AFASTAMENTO | |||||||
| POR SAÚDE. | |||||||
| 2025 | 379/OR | 09/05/2025 | 09/05/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 150,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 333/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | F.S. COMERCIO E | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 4.900,50 |
| SERVICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000009/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| LICITAÇÃO É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA A | |||||||
| “AQUISIÇÃO DE 18 | |||||||
| (DEZOITO) COMPUTADORE | |||||||
| S DESKTOPS ACOMPANHADO | |||||||
| S DE MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS, PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS PELOS | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA ”, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| EDITAL E SEUS | |||||||
| ANEXOS. | |||||||
| 2025 | 338/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANTENÇÃO | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DE PABX - TELEFONIA | ||||||
| FIXA | |||||||
| 2025 | 341/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 1.366,76 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 342/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 3,99 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 371/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 260,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| DATA PREVISTA | |||||||
| PARA A PUBLICAÇÃO: | |||||||
| 05 DE MAIO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 377/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.700,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NO | |||||||
| EVENTO : SESSÃO | |||||||
| SOLENE (DIA 05/05/2025) | |||||||
| - DE ENTREGA DE | |||||||
| TITUTO DE CIDADÃO SR; | |||||||
| TERCIO MIRANDA - | |||||||
| 2025 | 382/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | COMPLEMENTO DE | R$ 89,04 |
| LOPES LTDA | QUANTITAVIV O DE | ||||||
| ENTREGA DE PRODUTO EM | |||||||
| RAZÃO EXCEDETE DE | |||||||
| PESO, RELATAIVO | |||||||
| AO E FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS NO EVENTO : | |||||||
| SESSÃO SOLENE (DIA | |||||||
| 05/05/2025 | |||||||
| 2025 | 383/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 117,60 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENIZAÇÃ | ||||||
| O E LIMPEZA DE USO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 387/OR | 20/05/2025 | 20/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 412/AD | 21/05/2025 | 22/05/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 400,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVERIO MORENO | |||||||
| CAMARGO E OS | |||||||
| POLICIAIS MILITAR | |||||||
| KEBER TROIANI E | |||||||
| ANTONIO MENDES | |||||||
| GONÇALVES NETO, NA | |||||||
| ESCOLA CÍVICO | |||||||
| MILITAR DE LINS, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 376/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | THAIS CAROLINE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 480,00 |
| LISBOA DA ROCHA | FLORAL PARA CENTRO DE | ||||||
| FERRARI 40813984882 | MESA, CONTENDO | ||||||
| LÍRIO, ROSAS | |||||||
| BRANCAS, BEGONIAS | |||||||
| LILÁS, E ROXAS, | |||||||
| TAMANHO 1,20 METRO | |||||||
| X 15 CM ALTURA, | |||||||
| PARA ORNAMENTAÇÃ | |||||||
| O DE AMBIENTE NO | |||||||
| EVENTO : SESSÃO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2025 | 378/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALAR CABOS DE | R$ 850,00 |
| TONIM 21420741896 | REDE - PASSAGEM DE | ||||||
| CABOS DE REDE- (CT6) | |||||||
| COM CLIMPAGEM | |||||||
| NAS PONTAS, DESDE A | |||||||
| SALA 27 (CTI) PAA | |||||||
| OS LOCAIS: -GAB-05 | |||||||
| (VER. EMERSON | |||||||
| PEREIRA) 1 CABO | |||||||
| -GAB-07 (VER. | |||||||
| DÉBORA ROMAN) 1 | |||||||
| CABO - | |||||||
| 2025 | 380/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | F.S. COMERCIO E | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 10.715,76 |
| SERVICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| AQUISIÇÃO POR | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||||||
| DE 18 (DEZOITO) | |||||||
| MONITORES FULL HD | |||||||
| 21.5 POLEGADAS | |||||||
| QUE FORAM CONSIDERADO | |||||||
| S FRACASSADOS | |||||||
| REFERENTES AO PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO 02/2025 | |||||||
| (ITEM 02 DO REFERIDO | |||||||
| PREGÃO). | |||||||
| 2025 | 388/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | LEANDRO ERICK DIAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 234,00 |
| FLORICULTUR A | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| DO JARDIM DO CANTEIRO | |||||||
| DAS BANDEIRAS | |||||||
| OFICIAIS, RUA | |||||||
| VENEZUELA X RUA PARÁ. | |||||||
| 2025 | 389/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | A DEMANDA PELA | R$ 60,80 |
| ARTIGOS PARA | AQUISIÇÃO DOS ITENS | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | MENCIONADOS FUNDAMENTA- | ||||||
| E | SE NA NECESSIDADE | ||||||
| DE REPOSIÇÃO | |||||||
| DOS ESTOQUES DE | |||||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEI | |||||||
| S E INSUMOS PARA A COPA | |||||||
| E COZINHA, QUE SÃO | |||||||
| CONSUMIDOS DIARIAMENTE | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. A | |||||||
| AQUISIÇÃO DOS COPOS | |||||||
| DESCARTÁVEI S SE | |||||||
| JUSTIFICA PELA | |||||||
| NECESSIDADE DE GARANTIR | |||||||
| A OFERTA DE RECIPIENTES | |||||||
| APROPRIADOS PARA O | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUA E | |||||||
| OUTRAS BEBIDAS DE | |||||||
| FORMA PRÁTICA E | |||||||
| HIGIÊNICA, MINIMIZANDO | |||||||
| OS RISCOS DE | |||||||
| CONTAMINAÇÃ O E | |||||||
| OTIMIZANDO O | |||||||
| ATENDIMENTO AOS | |||||||
| USUÁRIOS DO LOCAL. | |||||||
| 2025 | 390/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | A DEMANDA PELA | R$ 707,30 |
| ARTIGOS PARA | AQUISIÇÃO DOS ITENS | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | MENCIONADOS FUNDAMENTA- | ||||||
| E | SE NA NECESSIDADE | ||||||
| DE REPOSIÇÃO | |||||||
| DOS ESTOQUES DE | |||||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEI | |||||||
| S E INSUMOS PARA A COPA | |||||||
| E COZINHA, QUE SÃO | |||||||
| CONSUMIDOS DIARIAMENTE | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. A | |||||||
| AQUISIÇÃO DOS COPOS | |||||||
| DESCARTÁVEI S SE | |||||||
| JUSTIFICA PELA | |||||||
| NECESSIDADE DE GARANTIR | |||||||
| A OFERTA DE RECIPIENTES | |||||||
| APROPRIADOS PARA O | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUA E | |||||||
| OUTRAS BEBIDAS DE | |||||||
| FORMA PRÁTICA E | |||||||
| HIGIÊNICA, MINIMIZANDO | |||||||
| OS RISCOS DE | |||||||
| CONTAMINAÇÃ O E | |||||||
| OTIMIZANDO O | |||||||
| ATENDIMENTO AOS | |||||||
| USUÁRIOS DO LOCAL. | |||||||
| 2025 | 397/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FILTROS | R$ 195,60 |
| AO DE PRODUTOS | DE LINHA PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | INSTALAÇÃO ADEQUADA DE | ||||||
| COMPUTADORE S NOS | |||||||
| GABINETES DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 398/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 84,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | COMPONENTES E | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | ACESSÓRIOS DOS | ||||||
| ASPIRADORES DE PÓ/ ÁGUA | |||||||
| -MARCA: ELETROLUX | |||||||
| BP-2135 E BP-1622. | |||||||
| 2025 | 399/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 375,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NA | |||||||
| VISITA TÉCNICA DO | |||||||
| SENAC QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| DIA 15/05/2025. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 15/05/2025 ÀS 14:00H. | |||||||
| 2025 | 400/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 447,27 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 404/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE ÓLEO E | R$ 185,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | FILTRO E AQUISIÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE FLUIDO REFRIGERANT | ||||||
| E DO RADIADOR | |||||||
| PARA O VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336. | |||||||
| 2025 | 405/OR | 28/05/2025 | 28/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE ÓLEO E | R$ 159,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | FILTRO E AQUISIÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | DE FLUIDO REFRIGERANT | ||||||
| E DO RADIADOR | |||||||
| PARA O VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336. | |||||||
| 2025 | 327/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 589,45 |
| OS LTDA | ALIMENTCÍCI OS PARA USO | ||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 381/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PAINÉIS | R$ 1.087,59 |
| AO DE PRODUTOS | DE LED DE EMBUTIR | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O DOS PAINÉIS | |||||||
| QUEIMADOS. | |||||||
| 2025 | 384/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CABOS DE | R$ 989,79 |
| AO DE PRODUTOS | REDE - CAT 6 PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PASSAGEM DE CABOS COM | ||||||
| CLIMPAGEM NAS PONTAS, | |||||||
| DESDE A SALA 27 | |||||||
| (CTI) PAA OS LOCAIS: | |||||||
| -GAB-05 (VER. | |||||||
| EMERSON PEREIRA) 1 | |||||||
| CABO -GAB-07 | |||||||
| (VER. DÉBORA | |||||||
| ROMAN) 1 CABO - | |||||||
| 2025 | 391/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 637,50 |
| VOTUPORANGA LTDA | (LONA E FITA) PARA | ||||||
| PROTEÇÃO DE PISO/ | |||||||
| CARPETE DURANTE | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2025 | 393/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | TOPPING FORROS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 260,00 |
| - EPP | FECHADURA DAS | ||||||
| DIVISÓRIAS DRY WALL | |||||||
| (TUBULAR CROMADA), | |||||||
| DOS GABINETES | |||||||
| DOS VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 394/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 299,70 |
| OS LTDA | ALIMENTCÍCI OS PARA USO | ||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 395/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PLACA | R$ 324,00 |
| SANTOS | WIFI PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DE BEM PATRIMONIAL | |||||||
| Nº 001/2236. | |||||||
| 2025 | 396/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CIAFER MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 596,00 |
| PARA CONSTRUCAO | DE CONSTRUÇÃO | ||||||
| LTDA | PARA REPARO E | ||||||
| CONCRETAGEM DE JARDIM | |||||||
| DE INVERNO, NA PASSAGEM | |||||||
| DA RECEPÇÃO ADMINISTRAT | |||||||
| IVA PARA O PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 407/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | IRENE BAIO CATELLAN & | FORNECIMENT O DE BENS | INSTALAÇÃO DE RUFOS E | R$ 1.620,00 |
| CIA LTDA - ME | MANUTENÇÃO DAS CALHAS | ||||||
| COM SILICONE | |||||||
| NEUTRO CINZA. | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O/MANUTENÇÃ | |||||||
| O DE RUFO E DA CALHA DO | |||||||
| PLENÁRIO NO CORREDOR | |||||||
| DAS MÁQUINAS DE | |||||||
| AR CONDICIONAD | |||||||
| O. | |||||||
| 2025 | 411/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 787,54 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 416/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 125,00 |
| LAMANA EPP | E REPARO EM POLTRONA | ||||||
| EXECUTIVA, LOCAL 34 - | |||||||
| SALA TELEFONISTA | |||||||
| . BEM PATRIMONIAL | |||||||
| : 001/2409. | |||||||
| 2025 | 417/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | COMERCIO REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 262,95 |
| AO UTILIDADES | UTENSILIOS DE COPA E | ||||||
| E DIVERSOS LTDA | COZINHA, PARA USO DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 418/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | SAO BENTO UTILIDADES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 419,34 |
| DOMESTICAS LTDA | UTENSILIOS DIVERSOS | ||||||
| PARA USO DA COPA/ | |||||||
| COZINHA, NA CM | |||||||
| VOTUPORANGA .. | |||||||
| 2025 | 419/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 420/OR | 30/05/2025 | 30/05/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 307/OR | 31/05/2025 | 30/05/2025 | LUIS ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 16.000,00 |
| GONÇAVES VIDROS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A | |||||||
| 2025 | 455/AD | 02/06/2025 | 30/06/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 456/AD | 02/06/2025 | 30/06/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 409/OR | 06/06/2025 | 06/06/2025 | FUZZARI & DISTASI | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO URGENTE E | R$ 6.000,00 |
| LTDA ME | IMEDIATA PARA | ||||||
| AQUISIÇÃO DE UMA MESA | |||||||
| DE SOM DIGITAL | |||||||
| (MIXER DIGITAL) | |||||||
| DESTINADA AO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTÁVIO VISCARDI, | |||||||
| BEM COMO PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇO DE | |||||||
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃ | |||||||
| O, REGUL | |||||||
| 2025 | 422/OR | 10/06/2025 | 10/06/2025 | LUIS FERNANDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | R$ 750,00 |
| MARQUES BREJAO | PROGRAMAÇÃO E REGULAGEM | ||||||
| 34928721829 | DE SISTEMA DE SOM DO | ||||||
| PLENARIO DA CÂMARA, POR | |||||||
| ESPECIALIST A TÉCNICO | |||||||
| DE ENGENHARIA | |||||||
| DE SOM. | |||||||
| 2025 | 423/OR | 10/06/2025 | 10/06/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 625,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS | |||||||
| POSSE DA NOVA | |||||||
| DIRETORIA DO CONSEG | |||||||
| CENTRO DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 22/05/2025 ÀS 08:00H. | |||||||
| NÚMERO ESTIMADO | |||||||
| 2025 | 424/OR | 10/06/2025 | 10/06/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 508,76 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 429/OR | 11/06/2025 | 11/06/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 470,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO)- PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: RICARDO | |||||||
| MACHADO; E ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME. ATESTADO DE | |||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| ( | |||||||
| 2025 | 23/ES | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PADARIA TEMPAO | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 7.412,68 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2025 | 425/OR | 13/06/2025 | 13/06/2025 | NALISON GRACIANO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA 39957089862 | DE ÁREA LATERAL DO | ||||||
| ACESSO PRIVATIVO, | |||||||
| ENTRE A RECEPÇÃO | |||||||
| ADMINISTRAT IVA PARA O | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| PREPARO DE IMPERMEABIL | |||||||
| IZAÇÃO E CONCRETAGEM | |||||||
| -ÁREA DE 30 M². | |||||||
| 2025 | 402/OR | 18/06/2025 | 18/06/2025 | PROK SOLUTION | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 10.318,98 |
| CONSULTORIA E | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LICITACOES LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000013/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 8 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 8 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE TRANSMISSÃO | |||||||
| DE VÍDEO PROFISSIONA | |||||||
| L (WIRELESS) | |||||||
| PARA UTILIZAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO | |||||||
| VISCARDI, EM | |||||||
| ESPECIAL, EM | |||||||
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, | |||||||
| SESSÕES PLENÁRIAS E | |||||||
| QUAISQUER OUTROS | |||||||
| EVENTOS. | |||||||
| 2025 | 403/OR | 18/06/2025 | 18/06/2025 | PROK SOLUTION | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 75,00 |
| CONSULTORIA E | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LICITACOES LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000013/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 8 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 8 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE TRANSMISSÃO | |||||||
| DE VÍDEO PROFISSIONA | |||||||
| L (WIRELESS) | |||||||
| PARA UTILIZAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO | |||||||
| VISCARDI, EM | |||||||
| ESPECIAL, EM | |||||||
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, | |||||||
| SESSÕES PLENÁRIAS E | |||||||
| QUAISQUER OUTROS | |||||||
| EVENTOS. | |||||||
| 2025 | 427/OR | 18/06/2025 | 18/06/2025 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO | R$ 1.520,00 |
| LTDA | DE PROBLEMA TÉCNICO DE | ||||||
| SISTEMA DE TRANSMISSÃO | |||||||
| DO VEÍCULO CRUZE/002. | |||||||
| TROCA DE ÓLEO DO | |||||||
| CÂMBIO. | |||||||
| 2025 | 428/OR | 18/06/2025 | 18/06/2025 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO | R$ 451,00 |
| LTDA | DE PROBLEMA TÉCNICO DE | ||||||
| SISTEMA DETRANSMISS | |||||||
| ÃO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE/002. | |||||||
| 2025 | 461/OR | 18/06/2025 | 18/06/2025 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 275,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 214/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSESSORIA | R$ 2.490,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | EVENTUAL PARA: | ||||||
| SERV | -CRIAÇÃO DE UM NOVO | ||||||
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA | |||||||
| ; -PARAMETRIZ | |||||||
| AÇÃO DAS VERBAS DO | |||||||
| NOVO FUNDO DE | |||||||
| PREVIDÊNCIA (VERBAS DE | |||||||
| FOLHA, FÉRIAS, | |||||||
| 13º, PATRONAL); | |||||||
| -INSTRUÇÕES PARA LA | |||||||
| 2025 | 392/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | TOPPING FORROS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 1.080,00 |
| - EPP | DE FORRO MINERAL | ||||||
| BRANCO PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DE PEÇAS EM LUGARES | |||||||
| DIVERSOS DA CMV | |||||||
| 2025 | 401/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MESAS | R$ 1.761,75 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | PARA USO EM EXPEDIENTE. | ||||||
| LTDA | ONDE SERÃO UTILIZADAS | ||||||
| CONFORME CRIAÇÃO DE | |||||||
| NOVO CARGO EM COMISSÃO | |||||||
| E TAMBÉM PARA O | |||||||
| GABINETE DA VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA. | |||||||
| 2025 | 408/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | GILMAR BOAVENTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE APLICAÇÃO | R$ 2.100,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE PELÍCULA JATEADA NAS | ||||||
| PORTAS DE VIDRO NO | |||||||
| ACESSO PRIVATIVO | |||||||
| AO PLENÁRIO E À MESA | |||||||
| DIRETORA, DA CÂMARA, | |||||||
| PARA INIBIR A VISÃO/ | |||||||
| TRANSPARÊNC IA DO LADO | |||||||
| DE DENTRO PARA O LADO | |||||||
| DE FORA, | |||||||
| 2025 | 449/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | PATRICK WELDER | FORNECIMENT O DE BENS | PROC. ADM Nº | R$ 5.780,00 |
| SILVA SANTOS | 123/2025. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, SOB O REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL, | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A INSTALAÇÃO | |||||||
| 2025 | 450/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | PATRICK WELDER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROC. ADM Nº | R$ 2.200,00 |
| SILVA SANTOS | 123/2025. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, SOB O REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL, | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A INSTALAÇÃ | |||||||
| 2025 | 457/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 531,08 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 458/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 26,34 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 459/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 197,64 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 460/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 104,13 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 462/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 65,00 |
| ME | DE 1 PLACA DE | ||||||
| SINALIZAÇÃO EM PVC COM | |||||||
| 2 VENTOSAS MED.: 45 X | |||||||
| 305 CM, PARA | |||||||
| FIXAÇÃO OCASIONALME | |||||||
| NTE, NA PORTA DE | |||||||
| VIDRO DE ENTRADA DA | |||||||
| RECEPÇÃO, COM A | |||||||
| INSCRIÇÃO: "DIRIJA-SE | |||||||
| À ENTRA | |||||||
| 2025 | 465/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 31,98 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 466/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | TOPPING FORROS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 2.160,00 |
| - EPP | Nº 00267/25, | ||||||
| DE 13/05/2025, | |||||||
| REFERENTE AO AUMENTO | |||||||
| DA QUANTIDADE | |||||||
| SOLICITADA PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, PASSANDO DE | |||||||
| 3 (TRÊS) PARA 6 | |||||||
| (SEIS) CAIXAS, EM | |||||||
| VIRTUDE DA DEMANDA DO | |||||||
| SETOR. PO | |||||||
| 2025 | 467/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 127,66 |
| AO DE PRODUTOS | DE USO EM SISTEMA DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | INSTALAÇÕES E | ||||||
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | |||||||
| 2025 | 468/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | GILMAR BOAVENTURA | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO | R$ 600,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE ADESIVO/ INSULFILM | ||||||
| TIPO G5 PARA | |||||||
| PROTEÇÃO DE LUZ SOLAR | |||||||
| DO AMBIENTE DA | |||||||
| RECEPÇÃO, NA PORTA DE | |||||||
| VIDRO MED.: 2600 X 2098 | |||||||
| MM - DA ÁREA | |||||||
| ADMINSTRATI VA. | |||||||
| 2025 | 470/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA-STX- 2B29 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 471/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UNIDADE | R$ 50,00 |
| SANTOS | MATERIAL DE USO EM | ||||||
| INFORMÁTICA | |||||||
| 2025 | 472/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÍDIAS | R$ 140,00 |
| LTDA ME | DE MATERIAL DE | ||||||
| INSTALAÇÕES DE SISTEMA | |||||||
| DE VIDEO/SOM | |||||||
| 2025 | 473/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 101,97 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 475/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 554,30 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 476/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,89 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 478/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 109,90 |
| OS LTDA | PARA O FORNECIMENT | ||||||
| O DE ITENS DE COPA E | |||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2025 | 481/OR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 177,70 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 490/AD | 23/06/2025 | 27/06/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, CHEFE DE | |||||||
| GABINETE DA PRESIDENCIA | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| POLI E COM O | |||||||
| SECRETÁRIO EXECUTIVO | |||||||
| DO CINORP SR. JOSE | |||||||
| ANTONIO DE SOUZA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NO ESCRITÓRIO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DO | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 491/AD | 24/06/2025 | 25/06/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVERIO MORENO | |||||||
| CAMARGO EM REUNIÃO COM | |||||||
| O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| BEM COMO NO HOSPÍTAL DE | |||||||
| BASE COM O DEPUTADO | |||||||
| DANILO CAMPETTI, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 426/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | VOTUSERV COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | A PRESENTE SOLICITAÇÃO | R$ 960,00 |
| EXTINTORES LTDA | TEM COMO OBJETIVO A | ||||||
| REALIZAÇÃO DA RECARGA | |||||||
| DOS EXTINTORES | |||||||
| DE INCÊNDIO PERTENCENTE | |||||||
| S AO SISTEMA DE | |||||||
| SEGURANÇA DA BRIGADA | |||||||
| DE INCÊNDIO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . A MEDIDA | |||||||
| É | |||||||
| 2025 | 469/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | JEFFERSON SEIXAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DA PINTURA | R$ 5.500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | NA ÁREA INTERNA DO | ||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA, | |||||||
| INCLUINDO SERVIÇO DE | |||||||
| APLICAÇÃO DE | |||||||
| IMPERMEABIL IZAÇÃO E | |||||||
| PREPRAÇÃO C/RASPAGEM/ | |||||||
| LIXAMENTO. | |||||||
| 2025 | 477/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.695,00 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 479/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | COMPLEMENTO DE | R$ 4,50 |
| OS LTDA | LANÇAMENTO DO PEDIDO | ||||||
| DE EMPENHO - 0334/25, | |||||||
| RELATIVO AO VALOR | |||||||
| UNITÁRIO APLICADO A | |||||||
| MENOR, QUE ORA | |||||||
| REGULARIZAM OS. | |||||||
| 2025 | 480/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 70,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | COMPONENTES E | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | ACESSÓRIOS DOS | ||||||
| ASPIRADORES DE PÓ/ ÁGUA | |||||||
| -MARCA: ELETROLUX | |||||||
| BP-2135 E BP-1622. | |||||||
| 2025 | 483/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | NALISON GRACIANO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO | R$ 650,00 |
| OLIVEIRA 39957089862 | DE VAZAMENTO | ||||||
| EM SISTEMA DE | |||||||
| ESCOAMENTO DE ÁGUA DE | |||||||
| CHUVA DE TELHADO DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA, EM | |||||||
| 02 PONTOS, COM REPARO | |||||||
| E TROCA DE CONEXÕS DE | |||||||
| PVC. UTILIZAÇÃO | |||||||
| DE AINDAIMES | |||||||
| PARA MANU | |||||||
| 2025 | 484/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | JEFFERSON SEIXAS | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS COMPLEMENTA | R$ 500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | RES DE MANUTENÇÃO | ||||||
| DA PINTURA NA ÁREA | |||||||
| INTERNA DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA, INCLUINDO | |||||||
| SERVIÇO DE APLICAÇÃO | |||||||
| DE IMPERMEABIL | |||||||
| IZAÇÃO E PREPRAÇÃO | |||||||
| C/RASPAGEM/ LIXAMENTO. | |||||||
| AO PEDIDO 325/25. | |||||||
| (REL | |||||||
| 2025 | 485/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 530,00 |
| SANTOS | MA DECONSUMO | ||||||
| DE USO DO SETOR DE | |||||||
| TECNOLOGIA DA | |||||||
| INFORMAÇÃO. | |||||||
| 2025 | 492/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 200,00 |
| MORINI ME | ACESSÓRIOS E | ||||||
| ABASTECIMEN TO DE | |||||||
| IMPRESSORAS COLORIDAS | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 493/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 440,00 |
| MORINI ME | ACESSÓRIOS/ ABASTECIMEN | ||||||
| TO DE IMPRESSORAS | |||||||
| COLORIDAS DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 494/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 495/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS | R$ 81,00 |
| LTDA ME | DE MÍDIAS DE MATERIAL | ||||||
| DE INSTALAÇÕES | |||||||
| DE SISTEMA DE | |||||||
| VIDEO/SOM DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2025 | 497/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRODUTOS / SERVIÇOS | R$ 85,00 |
| LTDA - EPP | ASO PERIÓDICO | ||||||
| LUCIANA LUIZA | |||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| (246.137. 088-50) | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA ASO | |||||||
| ADMISSIONAL PEDRO | |||||||
| HENRIQUE PEREIRA DOS | |||||||
| REIS KOJIMA (519.652. | |||||||
| 498-33) | |||||||
| 2025 | 498/OR | 30/06/2025 | 30/06/2025 | HLM REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 248,10 |
| OES LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÕES DIVERSAS | |||||||
| DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CMV. | |||||||
| 2025 | 530/AD | 01/07/2025 | 31/07/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 531/AD | 01/07/2025 | 31/07/2025 | JORGE MARTINS | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 486/OR | 03/07/2025 | 03/07/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 05 PUFS | R$ 2.495,00 |
| SANTOS | CONFORME PROCESSO | ||||||
| ADM.AQUISIÇ ÃO DE 5 | |||||||
| (CINCO) UNIDADES DE | |||||||
| PUFF REDONDO, | |||||||
| CONFORME ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES TÉCNICAS | |||||||
| DETALHADAS. . A | |||||||
| PRESENTE SOLICITAÇÃO | |||||||
| VISA A AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MOBILIÁRIO | |||||||
| ADEQU | |||||||
| 2025 | 499/OR | 03/07/2025 | 03/07/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 181,30 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 2025 | 3/ES | 04/07/2025 | 04/07/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 13.691,31 |
| LTDA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| COM SERVIÇOS DE | |||||||
| GRAVAÇÃO DAS SESSÕES | |||||||
| LEGISLATIVA S PARA O | |||||||
| PERIODO DE 01/01 A | |||||||
| 12/07/2025 - (ADITIVO | |||||||
| - 3). | |||||||
| 2025 | 527/OR | 04/07/2025 | 04/07/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 328,59 |
| LTDA | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| COM SERVIÇOS DE | |||||||
| GRAVAÇÃO DAS SESSÕES | |||||||
| LEGISLATIVA S PARA O | |||||||
| PERIODO DE 01/01 A | |||||||
| 12/07/2025 - (ADITIVO | |||||||
| - 3). | |||||||
| 2025 | 474/OR | 10/07/2025 | 10/07/2025 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 1.315,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO EM REFORMA | ||||||
| PINTURA DO PLENÁRIO | |||||||
| 2025 | 496/OR | 10/07/2025 | 10/07/2025 | CASA DAS TINTAS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 88,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA USO EM REFORMA | ||||||
| PINTURA DO PLENÁRIO | |||||||
| 2025 | 502/OR | 10/07/2025 | 10/07/2025 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO | R$ 100,00 |
| LTDA | DE ARREBITES | ||||||
| PARA MELHOR FIXAÇÃO DE | |||||||
| DOBRADIÇAS E REGULAGEM | |||||||
| DA PORTA DA CABINE | |||||||
| ESQUERDA DO BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO DA RECEPÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2025 | 528/OR | 10/07/2025 | 10/07/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 529/OR | 10/07/2025 | 10/07/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 5,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ELÉTRICO. | ||||||
| 2025 | 532/OR | 10/07/2025 | 10/07/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 |
| MORINI ME | ACESSÓRIOS E | ||||||
| ABASTECIMEN TO DE | |||||||
| IMPRESSORAS DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 482/OR | 11/07/2025 | 11/07/2025 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | LOCAÇÕES | LOCAÇÃO DE JOGO DE | R$ 120,00 |
| ME | PEÇAS PARA MONTAGEM DE | ||||||
| ANDAIME PARA USO | |||||||
| ATÉ 5 METROS DE | |||||||
| ALTURA, PARA USO | |||||||
| NOS SERVIÇOS DE | |||||||
| REPARO DE CANO DE | |||||||
| DRENAEM DE ÁGUA DE | |||||||
| CHUVA DO TELHADO DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2025 | 500/OR | 11/07/2025 | 11/07/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 45,00 |
| DE ESCRITORIO | |||||||
| 2025 | 555/AD | 11/07/2025 | 21/07/2025 | JUNIOR DE FARIA VITOR | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.500,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| SERVIDOR PEDRO | |||||||
| HENRIQUE PEREIRA DOS | |||||||
| REIS KOJIMA, | |||||||
| PARTICIPAND O DO CURSO | |||||||
| PRESENCIAL "OPERAÇÕES | |||||||
| DE DRONES - PROFISSIONA | |||||||
| L", MINISTRADO | |||||||
| PELA EMPRESA | |||||||
| VANT VISUAL SOLUÇÕES | |||||||
| SERVIÇOS E COMERCIO | |||||||
| ELETRÔNICO LTDA (DRONE | |||||||
| VISUAL), VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 557/AD | 11/07/2025 | 17/07/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| ACOMPANHAND O OS | |||||||
| SERVIDORES JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR E PEDRO | |||||||
| HENRIQUE PEREIRA DOS | |||||||
| REIS KOJIMA, QUE | |||||||
| PARTICIPARÃ O DO CURSO | |||||||
| PRESENCIAL "OPERAÇÕES | |||||||
| DE DRONES - PROFISSIONA | |||||||
| L", MINISTR | |||||||
| 2025 | 534/OR | 16/07/2025 | 16/07/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | REPOSIÇÃO DE MATERIAL | R$ 408,09 |
| OS DE VOTUPORANGA | DE CONSUMO E INSUMOS | ||||||
| LTDA. | DEUSO REGULAR DA | ||||||
| COPA/ COZINHA. | |||||||
| 2025 | 535/OR | 16/07/2025 | 16/07/2025 | I. D. RONDINI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO/ | R$ 2.000,00 |
| LTDA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | ||||||
| DE ESCADA E PASSARELA | |||||||
| COM CORRIMÃO | |||||||
| PARA ACESSO À CASA DE | |||||||
| MÁQUINAS DO AR | |||||||
| CONDICIONAD O VRF DO | |||||||
| PLENÁRIO DR OCTÁVIO | |||||||
| VISCARDI E CAIXA | |||||||
| D'ÁGUA DO SISTEMA DE | |||||||
| SEGURANÇA CONTRA | |||||||
| INCÊNDIO. | |||||||
| 2025 | 536/OR | 16/07/2025 | 16/07/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE WEBCAM | R$ 250,00 |
| INFORMATICA , | PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| ELETRONICOS E | NO GABINETE DO VEREADOR | ||||||
| DR. LEANDRO. | |||||||
| 2025 | 548/OR | 25/07/2025 | 25/07/2025 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 12.000,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 9 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 9 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE DRONE. | |||||||
| 2025 | 551/OR | 25/07/2025 | 25/07/2025 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 495,00 |
| SANTOS | ACESSÓRIOS/ ABASTECIMEN | ||||||
| TO DE IMPRESSORAS | |||||||
| COLORIDAS DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 579/AD | 25/07/2025 | 30/07/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ E A | |||||||
| SERVIDORA DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| CAMPINAS, COM O | |||||||
| SECRETARIO DE SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS O SR. | |||||||
| 2025 | 553/OR | 30/07/2025 | 30/07/2025 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | R$ 440,00 |
| LTDA | OFICIAL CRUZE 1.4 | ||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336. DEFEITOS | |||||||
| RELATADOS: 1- O | |||||||
| VEÍCULO CONTINUA | |||||||
| ACELERANDO APÓS SOLTAR | |||||||
| O PEDAL DO ACELERADOR. | |||||||
| 2- CORREÇÃO DO | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO | |||||||
| 2025 | 554/OR | 30/07/2025 | 30/07/2025 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | R$ 203,86 |
| LTDA | OFICIAL CRUZE 1.4 | ||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336. DEFEITOS | |||||||
| RELATADOS: 1- O | |||||||
| VEÍCULO CONTINUA | |||||||
| ACELERANDO APÓS SOLTAR | |||||||
| O PEDAL DO ACELERADOR. | |||||||
| 2- CORREÇÃO DO | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO | |||||||
| 2025 | 559/OR | 30/07/2025 | 30/07/2025 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 108,90 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 25/ES | 31/07/2025 | 31/07/2025 | EDGAR LEITE FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.166,00 |
| ALIMENTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000011/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 10 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 10 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ, | |||||||
| BEBIDAS QUENTES E | |||||||
| INSUMOS PARA | |||||||
| MÁQUINA DE CAFÉ | |||||||
| VENDING, A FIM DE | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA, COM | |||||||
| ENTREGA DE FORMA | |||||||
| PARCELADA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) ANO | |||||||
| 2025 | 533/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | REPOSIÇÃO DE MATERIAL | R$ 272,39 |
| LTDA | DE CONSUMO E INSUMOS | ||||||
| DEUSO REGULAR DA | |||||||
| COPA/ COZINHA. | |||||||
| 2025 | 558/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | BEM ESTAR HIGIENIZACA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 4.540,00 |
| O LTDA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| LIMPEZA DOS 202 | |||||||
| (DUZENTOS E DOIS) | |||||||
| MÓDULOS DE PLACAS | |||||||
| SOLARES, BEM COMO | |||||||
| TODAS AS ESTRUTURAS | |||||||
| METÁLICAS COM | |||||||
| COBERTURA EM | |||||||
| POLICARBONA TO E | |||||||
| SIMILAR DO PRÉDIO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 560/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | FUNDACAO EDUCACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE DUAS | R$ 1.000,00 |
| DE VOTUPORANGA | VAGAS NO CURSO: | ||||||
| "CAPACITAÇÃ O | |||||||
| PROFISSIONA L - | |||||||
| EXCELÊNCIA EM CONTROLE | |||||||
| INTERNO". DATA DO | |||||||
| CURSO: 18 DE JULHO DE | |||||||
| 2025. HORÁRIO DO | |||||||
| CURSO: 8H ÀS 12H / | |||||||
| 13H30 ÀS 17H30. | |||||||
| LOCAL DO CURSO: UNI | |||||||
| 2025 | 564/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 206,10 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENIZAÇÃ | ||||||
| O E LIMPEZA DE USO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 565/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 310,47 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 566/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 103,20 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 570/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 465,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 571/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | SANDRA ANDRINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 390,00 |
| HERNANDEZ JABUR LTDA | MATERIAL/ UTESILOS DE | ||||||
| COPA E COZINHA DE | |||||||
| USO EM EVENTOS DE | |||||||
| COFFEE BREAK. | |||||||
| 2025 | 575/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 359,40 |
| LTDA | UTENSÍLIOS DE COPA E | ||||||
| COZINHA DESTINADOS | |||||||
| AO USO EM OCASIÕES | |||||||
| EXCEPCIONAI S, COMO | |||||||
| SESSÕES SOLENES. | |||||||
| 2025 | 583/OR | 31/07/2025 | 31/07/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 631/AD | 01/08/2025 | 01/08/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 632/AD | 01/08/2025 | 29/08/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 547/OR | 06/08/2025 | 06/08/2025 | VANT VISUAL SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 5.220,00 |
| SERVICOS E COMERCIO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONIC | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000014/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE DUAS | |||||||
| VAGAS PARA PARTICIPAÇÃ | |||||||
| O NO CURSO PRESENCIAL | |||||||
| DE OPERAÇÃO DE DRONES | |||||||
| PROFISSIONA L, COM 24 | |||||||
| HORAS DE DURAÇÃO | |||||||
| DIVIDIDAS EM 03 DIAS, | |||||||
| QUE OCORRERÁ | |||||||
| NOS DIAS 14,15 E 16 | |||||||
| DE JULHO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 567/OR | 07/08/2025 | 07/08/2025 | NILTON SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARTÃO | R$ 165,87 |
| INFORMATICA | DE MEMÓRIA PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO NO DRONE. | |||||||
| 2025 | 421/ES | 12/08/2025 | 12/08/2025 | PADARIA TEMPAO | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 3.156,56 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. SALDO | |||||||
| REFERENTE AO ADITIVO | |||||||
| 01/2025. | |||||||
| 2025 | 546/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | NILTON SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 4.290,00 |
| INFORMATICA | IMPRESSORA MULTIFUNCIO | ||||||
| NAL, TANQUE DE TINTA, | |||||||
| COM CAPACIDADE | |||||||
| DE IMPRESSÃO | |||||||
| DE FOLHAS A3 PARA | |||||||
| UTILIZAÇÃO DA | |||||||
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2025 | 561/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ORIENTE PLACAS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 3.360,00 |
| COMEMORATIV AS EM LATÃO | |||||||
| COM LETRAS EM ALTO | |||||||
| RELEVO, COM MOLDURA E | |||||||
| ESTOJO DE MADEIRA COM | |||||||
| REVESTIMENT O INTERNO | |||||||
| EM CAMURÇA/ | |||||||
| AVELUDADO. PLACAS/ | |||||||
| ESTOJOS QUE SERÃO | |||||||
| ENTREGUES EM SESSÃO | |||||||
| SOL | |||||||
| 2025 | 562/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | HLM REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LAVADORA | R$ 2.750,00 |
| OES LTDA | DE ALTA PRESSÃO | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 563/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | HLM REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA | R$ 1.962,00 |
| OES LTDA | PARA TRANSPORTE | ||||||
| DE LIXO. | |||||||
| 2025 | 568/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ORIENTE PLACAS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO REALIZADO | R$ 480,00 |
| ATRAVÉS DE CÓPIA DA | |||||||
| COTAÇÃO 63/2025. | |||||||
| EMPENHO 561/2025 | |||||||
| CÓPIA UTILIZANDO | |||||||
| VALORES DO PEDIDO | |||||||
| 388/2025 E EMPENHO | |||||||
| 561/2025 AQUISIÇÃO | |||||||
| DE PLACAS COMEMORATIV | |||||||
| AS EM LATÃO COM LETRAS | |||||||
| EM ALTO | |||||||
| 2025 | 569/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ANA LIGIA DAMAZIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.000,00 |
| BATISTA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A DESOBSTRUÇÃ | |||||||
| O E LIMPEZA COMPLETA | |||||||
| (INCLUINDO | |||||||
| 2025 | 581/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 444,00 |
| 46810273832 | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA PARA SESSÃO | |||||||
| SOLENE, COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 582/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GENEROS | R$ 405,60 |
| LTDA | ALIMENTÍCIO S E INSUMOS | ||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 586/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 378,37 |
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DIVERSA NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CMV. | |||||||
| 2025 | 587/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS | R$ 619,96 |
| MONTREZOR CALDANA | TÉRMICAS EM INOX PARA | ||||||
| CAFÉ, CHÁ E LEITE. | |||||||
| 2025 | 588/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 161,65 |
| MATERIAIS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DIVERSA NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CMV. | |||||||
| 2025 | 615/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 267,34 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 620/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 74,41 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO NO DEPTO. DE | ||||||
| SERVIÇOS GERAIS | |||||||
| (MANUTENÇÃO ). | |||||||
| 2025 | 621/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 373,06 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS. | |||||||
| 2025 | 622/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 306,83 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS. | |||||||
| 2025 | 623/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 918,64 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| SERVIÇOS A SEREM | |||||||
| REALIZADOS. SEGUNDA | |||||||
| REVISAO MANUTENÇÃO | |||||||
| KM/TEMPOSEG UNDA | |||||||
| 2025 | 624/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.198,75 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 625/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 71,84 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 626/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 70,24 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 627/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 257,70 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 628/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 39,84 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 629/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 110,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO) DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: JOCENIR | |||||||
| FABIO DE SOUZA; E | |||||||
| LEONARDO LEMES | |||||||
| SANTANA | |||||||
| 2025 | 630/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 42,11 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO NO GABINETE | ||||||
| DO VEREADOR DR. | |||||||
| LEANDRO. | |||||||
| 2025 | 635/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | GILBERTO AQUILES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.560,45 |
| FRANCISCO | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 04 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025. DATA | |||||||
| DE ENTREG | |||||||
| 2025 | 636/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | GLEISON DE OLIVEIRA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 2.070,75 |
| LOPES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 04 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025. DATA | |||||||
| DA ENTREG | |||||||
| 2025 | 642/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | DOUGLAS FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 1.510,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | FLORAIS DECORATIVOS | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 04 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 643/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 05 TOALHAS | R$ 90,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | REDONDAS DE LINHO E 10 | ||||||
| LTDA. | CADEIRAS DE FERRO PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO NA | |||||||
| SOLENIDADE DO DIA 04 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 644/OR | 12/08/2025 | 12/08/2025 | DOUGLAS FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 300,00 |
| RODRIGUES 26605972864 | FLORAIS DECORATIVOS | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 04 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 572/OR | 15/08/2025 | 15/08/2025 | NILTON SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.571,40 |
| INFORMATICA | MICROFONE DE LAPELA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 637/OR | 15/08/2025 | 15/08/2025 | PANIFICADOR A SAO JOAO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.223,90 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | (DOCES, SALGADOS, | ||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 04 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025. DATA | |||||||
| DA ENTREG | |||||||
| 2025 | 638/OR | 15/08/2025 | 15/08/2025 | JOSE CEZAR MARQUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE FREEZER | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA EPP | HORIZONTAL PARA | ||||||
| ACONDICIONA MENTO DE | |||||||
| ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO QUE SERÃO | |||||||
| SERVIDOS NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 04 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 641/OR | 15/08/2025 | 15/08/2025 | JUCIMARA GERMINARI | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS | R$ 400,00 |
| LOPES LEU | FLORAIS DECORATIVOS | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 04 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 549/OR | 20/08/2025 | 20/08/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 10.080,00 |
| INFORMATICA , | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONICOS E | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000016/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 10 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 10 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, SOB O REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL, | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A INSTALAÇÃO | |||||||
| COMPLETA DE 04 (QUATRO) | |||||||
| CONTROLADOR ES DE | |||||||
| ACESSO, BEM COMO | |||||||
| CONFIGURAÇÃ O COMPLETA | |||||||
| DOS MESMOS E | |||||||
| TREINAMENTO PARA PELO | |||||||
| MENOS 5 (CINCO) | |||||||
| SERVIDORES. | |||||||
| 2025 | 550/OR | 20/08/2025 | 20/08/2025 | MEGATEC NET COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.900,00 |
| INFORMATICA , | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONICOS E | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000016/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 10 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 10 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, SOB O REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL, | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL, | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| EFETUAR A INSTALAÇÃO | |||||||
| COMPLETA DE 04 (QUATRO) | |||||||
| CONTROLADOR ES DE | |||||||
| ACESSO, BEM COMO | |||||||
| CONFIGURAÇÃ O COMPLETA | |||||||
| DOS MESMOS E | |||||||
| TREINAMENTO PARA PELO | |||||||
| MENOS 5 (CINCO) | |||||||
| SERVIDORES. | |||||||
| 2025 | 573/OR | 20/08/2025 | 20/08/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A SESSÃO | |||||||
| SOLENE QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA 04 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| COM A ARTE ELABORADA | |||||||
| PELA | |||||||
| 2025 | 665/AD | 20/08/2025 | 21/08/2025 | JUNIOR DE FARIA VITOR | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR SARGENTO | |||||||
| MORENO, CONHECENDO | |||||||
| AS CIDADES DAS | |||||||
| CRIANÇAS, DE SANTA FÉ | |||||||
| DO SUL, SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO E BADY | |||||||
| BASSIT, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 675/AD | 22/08/2025 | 27/08/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES LEANDRO | |||||||
| VINICIUS DA CONCEIÇÃO, | |||||||
| RICARDO GONÇALVES | |||||||
| DOS SANTOS E MARCOS | |||||||
| ROGERIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E CAPITÃO | |||||||
| TELHADA, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 647/OR | 25/08/2025 | 25/08/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 06 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025 QUE | |||||||
| OCORRERÁ A PARTIR DAS | |||||||
| 17:30H. | |||||||
| 2025 | 680/AD | 25/08/2025 | 29/08/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| DANIEL DAVID, | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVERIO MORENO | |||||||
| CAMARGO E SERVIDOR | |||||||
| JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO E PARTICIPAND | |||||||
| O DO 67º CONGRESSO | |||||||
| ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, | |||||||
| VISANDO O INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 685/AD | 25/08/2025 | 29/08/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSÉ | |||||||
| DOS SANTOS, VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| DÉBORA CAMARA | |||||||
| ROMANI, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| RIBAMAR SANTOS, | |||||||
| RICARDO SALES, | |||||||
| EDUARDO BOLSONARO | |||||||
| (ASSESSORIA ), | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, PAULO | |||||||
| BELINKY, BEM COM O | |||||||
| SENADOR MARCOS | |||||||
| PONTES E NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA SAÚDE COM O | |||||||
| MINISTRO ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA CIDADE | |||||||
| COM MINISTRO | |||||||
| JADER BARBALHO | |||||||
| FILHO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 574/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 566,66 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A SESSÃO | |||||||
| SOLENE QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA 04 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| COM A ARTE ELABORADA | |||||||
| PELA | |||||||
| 2025 | 639/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 50,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 645/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 295,44 |
| AO DE PRODUTOS | PARA REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PONTUAIS NA CMV. | ||||||
| 2025 | 646/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 169,90 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 648/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 06 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025 QUE | |||||||
| OCORRERÁ A PARTIR DAS | |||||||
| 17:30H. | |||||||
| 2025 | 650/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | MARCOS VINICIUS DO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REPAROS, | R$ 480,00 |
| NASCIMENTO VENANCIO | MANUTENÇÕES E | ||||||
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |||||||
| PONTUAIS NA CMV. | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O E | |||||||
| PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| TEMPORIZADO RES DE | |||||||
| TRILHO DIN; RECORTE DE | |||||||
| SOLO; PASSAGEM DE | |||||||
| CONDUÍTES E FIAÇÃO; | |||||||
| INST | |||||||
| 2025 | 652/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 331,64 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CMV. | |||||||
| 2025 | 653/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 168,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 654/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | PANIFICADOR A SAO JOAO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 654,00 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA 11 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 11/08/2025. ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. | |||||||
| 2025 | 655/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | NC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | A DEMANDA PELA | R$ 768,18 |
| ALIMENTOS, DESCARTAVEI | AQUISIÇÃO DOS ITENS | ||||||
| S E TREINAMEN | MENCIONADOS FUNDAMENTA- | ||||||
| SE NA NECESSIDADE | |||||||
| DE REPOSIÇÃO | |||||||
| DOS ESTOQUES DE | |||||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEI | |||||||
| S E INSUMOS PARA A COPA | |||||||
| E COZINHA, QUE SÃO | |||||||
| CONSUMIDOS DIARIAMENTE | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. A | |||||||
| AQUISIÇÃO DOS COPOS | |||||||
| DESCARTÁVEI S SE | |||||||
| JUSTIFICA PELA | |||||||
| NECESSIDADE DE GARANTIR | |||||||
| A OFERTA DE RECIPIENTES | |||||||
| APROPRIADOS PARA O | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUA E | |||||||
| OUTRAS BEBIDAS DE | |||||||
| FORMA PRÁTICA E | |||||||
| HIGIÊNICA, MINIMIZANDO | |||||||
| OS RISCOS DE | |||||||
| CONTAMINAÇÃ O E | |||||||
| OTIMIZANDO O | |||||||
| ATENDIMENTO AOS | |||||||
| USUÁRIOS DO LOCAL. | |||||||
| 2025 | 656/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 530,67 |
| AO DE PRODUTOS | PARA REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PONTUAIS NA CMV. | ||||||
| 2025 | 658/OR | 26/08/2025 | 26/08/2025 | CALEJON RELOGIOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE | R$ 198,00 |
| PONTO LTDA | CARTEIRINHA S/ CRACHÁ | ||||||
| DE IDENTIFICAÇ | |||||||
| ÃO PARLAMENTAR | |||||||
| , PARA USO INSTICUIONA | |||||||
| L DOS VEREADORES | |||||||
| DA 19ª LEGISLATURA | |||||||
| - 2025 - 2028. | |||||||
| 2025 | 414/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | LAU PLACAS - | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 7.440,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000011/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA A EXECUÇÃO | |||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE MASTROS | |||||||
| FABRICADOS EM AÇO | |||||||
| GALVANIZADO , BEM COMO | |||||||
| DE BANDEIRAS | |||||||
| DESTINADAS AO USO | |||||||
| EXTERNO, PARA | |||||||
| ATENDER ÀS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . EMPENHO REFERENTE | |||||||
| AOS CONJUNTOS | |||||||
| DE BANDEIRAS A | |||||||
| SEREM FORNECIDOS. | |||||||
| 2025 | 415/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | LAU PLACAS - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 8.680,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000011/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA A EXECUÇÃO | |||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE MASTROS | |||||||
| FABRICADOS EM AÇO | |||||||
| GALVANIZADO , BEM COMO | |||||||
| DE BANDEIRAS | |||||||
| DESTINADAS AO USO | |||||||
| EXTERNO, PARA | |||||||
| ATENDER ÀS NECESSIDADE | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . EMPENHO REFERENTE | |||||||
| AOS SERVIÇOS A | |||||||
| SEREM PRESTADOS. | |||||||
| 2025 | 649/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | VIDRACARIA CARDI LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.200,00 |
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| INSTALAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| DUAS MOLAS HIDRÁULICAS | |||||||
| DE PISO E QUATRO | |||||||
| PUXADORES TUBULARES | |||||||
| DE AÇO INOX NAS PORTAS | |||||||
| DE VIDRO QUE LIGAM A | |||||||
| RECEPÇÃO DA CMV AS ALAS | |||||||
| ADMINISTRAT IVA E | |||||||
| LEGISLATIVA . | |||||||
| 2025 | 651/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | CORREA & PAVAO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 700,00 |
| ILUMINACAO LTDA | ELÉTRICO PARA | ||||||
| REPOSIÇÃO. | |||||||
| 2025 | 659/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | APL - ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 180,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 660/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | R C V DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | CONSIDERAND O QUE, POR | R$ 249,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | MEIO DO PEDIDO DE | ||||||
| LTDA | COMPRA Nº 00447/25, | ||||||
| SOLICITOU- SE A | |||||||
| ENTREGA DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA A DATA | |||||||
| DE 11/08/2025, | |||||||
| A QUAL NÃO FOI | |||||||
| ATENDIDA PELA | |||||||
| CONTRATADA; CONSIDERAND | |||||||
| O QUE A ÁGUA | |||||||
| MINERAL | |||||||
| 2025 | 662/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PANIFICADOR A SAO JOAO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 654,00 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA 11 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 18/08/2025. ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. | |||||||
| 2025 | 670/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 296,70 |
| OS LTDA | ALIMENTÍCIO S PARA USO | ||||||
| REGULAR DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 693/OR | 29/08/2025 | 29/08/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 725/AD | 01/09/2025 | 01/09/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 726/AD | 01/09/2025 | 30/09/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 13/GL | 05/09/2025 | 05/09/2025 | SERVICON AR CONDICIONAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL DAS | R$ 6.644,00 |
| O LTDA - ME | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | ||||||
| E LIMPEZA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O CENTRAL E | |||||||
| INDIVIDUAL PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 03/09/2025. (1. | |||||||
| ADITIVO) | |||||||
| 2025 | 663/OR | 08/09/2025 | 08/09/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 26 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2025 ÀS | |||||||
| 18:H15, CONFORME | |||||||
| ARTE E INFORMES AN | |||||||
| 2025 | 657/OR | 10/09/2025 | 10/09/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 318,00 |
| MORINI ME | ACESSÓRIOS E | ||||||
| ABASTECIMEN TO DE | |||||||
| IMPRESSORAS DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 661/OR | 10/09/2025 | 10/09/2025 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 230,00 |
| LAMANA EPP | E REPARO EM POLTRONA | ||||||
| PRESIDENTE- LOCAL 28 - | |||||||
| DIRETORIA ADM, BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : 001/0903 | |||||||
| 2025 | 692/OR | 10/09/2025 | 10/09/2025 | APL - ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 180,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 697/OR | 10/09/2025 | 10/09/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE- PLACA- | ||||||
| GDK8336. JEEP- | |||||||
| PLACA-FQZ- 6C28. | |||||||
| 2025 | 698/OR | 11/09/2025 | 11/09/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 350,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO)- PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: JOYCE | |||||||
| OLIVEIRA S TONETE; | |||||||
| JORGE MARTINS | |||||||
| NETO; EDILSON | |||||||
| RODRIGUES S JUNIOR; | |||||||
| VICTOR HUGO SAN | |||||||
| 2025 | 204/ES | 12/09/2025 | 12/09/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 8.973,62 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), COM O | |||||||
| FORNECIMENT O | |||||||
| PARCELADO, POR MEIO DE | |||||||
| ABASTECIMEN TO | |||||||
| DIRETAMENTE NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE MARÇO A | |||||||
| JUNHO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 669/OR | 12/09/2025 | 12/09/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 572,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 686/OR | 12/09/2025 | 12/09/2025 | RADIO LIDER DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DOS SPOTS RELATIVO A | ||||||
| VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | |||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA SOBRE PPA | |||||||
| -2026-2029 E LDO-2026, | |||||||
| QUE SERÁ REALIZADA | |||||||
| NO DIA 26/08/2025 | |||||||
| 2025 | 688/OR | 12/09/2025 | 12/09/2025 | JACKSON PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 120,00 |
| MACHADO 14825544886 | DOS SPOTS RELATIVO A | ||||||
| VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | |||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA SOBRE PPA | |||||||
| (2026-2029) E LDO | |||||||
| (2026) QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA | |||||||
| 26/08/2025 AS 18H15. | |||||||
| AS VEÍCULAÇÕES | |||||||
| DEVERÃO SER INSERIDAS | |||||||
| AO LONGO DAS | |||||||
| PROGRAMAÇÕE S DA | |||||||
| EMISSORA, ENTRE 25 E | |||||||
| 26 (ATÉ AS 17H30). | |||||||
| 2025 | 690/OR | 12/09/2025 | 12/09/2025 | PADARIA TEMPAO | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 570,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DA COTAÇÃO | ||||||
| 73/25. AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA SEREM | |||||||
| SERVIDOS NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO DIA 25 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2025. | |||||||
| ENTREGA: DIA | |||||||
| 25/08/2025 ENTRE 16:00 | |||||||
| E 16:30H. | |||||||
| 2025 | 691/OR | 12/09/2025 | 12/09/2025 | RADIO CIDADE AM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 300,00 |
| DE VOTUPORANGA | DOS SPOTS RELATIVO A | ||||||
| LTDA - ME | VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | ||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA SOBRE PPA | |||||||
| -2026-2029 E LDO-2026, | |||||||
| QUE SERÁ REALIZADA | |||||||
| NO DIA 26/08/2025 | |||||||
| 2025 | 758/AD | 12/09/2025 | 15/09/2025 | DENISE PERES | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 |
| VIEIRA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| SERVIDORES DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA, LARISSA | |||||||
| MARTA SILVA CARDOSO E | |||||||
| ROSELAINE CORREIA, | |||||||
| PARTICIPAND O DO | |||||||
| CONGRESSO "A | |||||||
| INTERSETORI ALIDADE | |||||||
| COMO FORTALECIME | |||||||
| NTO DA REDE NO | |||||||
| ENFRENTAMEN TO E | |||||||
| PREVENÇÃO DA | |||||||
| VIOLÊNCIA CONTRA A | |||||||
| MULHER", PROMOVIDO | |||||||
| PELA SECRETARIA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | |||||||
| MIRASSOL, POR MEIO DO | |||||||
| PROGRAMA FLOR DE | |||||||
| LIS, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 763/AD | 15/09/2025 | 19/09/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA E | |||||||
| WALTER JOSÉ DOS SANTOS | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS RAFAEL | |||||||
| SARAIVA, VITÃO DO | |||||||
| CACHORRÃO, DIRCEU | |||||||
| DALBEN E ATILA | |||||||
| JACOMUSSI, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIA | |||||||
| CORONEL HELENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 24/ES | 17/09/2025 | 17/09/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 10.106,30 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| 2025 | 501/GL | 17/09/2025 | 17/09/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.850,38 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| 2025 | 640/OR | 17/09/2025 | 17/09/2025 | MEJAN & MEJAN LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 220,00 |
| ME | PARA ENTULHOS. | ||||||
| 2025 | 720/OR | 17/09/2025 | 17/09/2025 | PANIFICADOR A SAO JOAO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 654,00 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA 01 | |||||||
| DE SETEMBRO DE 2025. | |||||||
| DATA DE ENTREGA: | |||||||
| 01/09/2025. ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. | |||||||
| 2025 | 727/OR | 17/09/2025 | 17/09/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.493,46 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 728/OR | 17/09/2025 | 17/09/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 139,95 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 731/OR | 17/09/2025 | 17/09/2025 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 148,60 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 733/OR | 17/09/2025 | 17/09/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 277,90 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 734/OR | 17/09/2025 | 17/09/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 150,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 736/OR | 17/09/2025 | 17/09/2025 | C. C. CALEJON DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE BOBINA | R$ 270,00 |
| SANTOS ME | PARA RELÓGIO DE | ||||||
| PONTO. | |||||||
| 2025 | 766/AD | 17/09/2025 | 18/09/2025 | JUNIOR DE FARIA VITOR | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR SARGENTO | |||||||
| MORENO, NA PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| MAURICIO NEVES, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 729/OR | 19/09/2025 | 19/09/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 79,45 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 752/OR | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.310,70 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGAR DIA | |||||||
| 08/09/2025, ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. EM | |||||||
| UMA UNIDADE DO ITEM | |||||||
| "LANCHE QUENTE TIPO | |||||||
| X-SALADA" REMOVER O | |||||||
| PRESUNTO E QUEIJO. | |||||||
| ENVIAR 12 UNIDADES DE | |||||||
| COCA-COLA SEM AÇÚCAR, | |||||||
| AS DEMAIS 48 SERÃO | |||||||
| NORMAIS. OS ITENS 7 E 8 | |||||||
| SÃO REFERENTES | |||||||
| A SESSÃO ORDINÁRIA E | |||||||
| SERÃO SERVIDOS | |||||||
| PARA OS SERVIDORES/ | |||||||
| VEREADORES/ ASSESSORES. | |||||||
| OS DEMAIS ITENS DO | |||||||
| PEDIDO SERÃO | |||||||
| SERVIDOS AOS | |||||||
| COLABORADOR ES E ALUNOS | |||||||
| DA APAE, DURANTE | |||||||
| VISITA INSTITUCION | |||||||
| AL, ONDE OS MESMOS IRÃO | |||||||
| CONHECER AS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 759/OR | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 865,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 773/AD | 22/09/2025 | 24/09/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADOR DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI NO | |||||||
| IAC - INSTITUTO | |||||||
| AGRONÔMICO DE | |||||||
| CAMPINAS, COM O | |||||||
| GOVERNADOR TARCÍSIO DE | |||||||
| FREITAS, BEM COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI, | |||||||
| NA ENTREGA DE | |||||||
| MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS | |||||||
| PARA MUNICÍPIOS | |||||||
| PAULISTA, "NOSSO AGRO | |||||||
| TEM FORÇA", VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 666/OR | 23/09/2025 | 23/09/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 812,00 |
| S DE SEGURANCA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| ELETRONICA LTDA | REGIME DE EMPREITADA | ||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| INSTALAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| 01 (UM) VÍDEO | |||||||
| PORTEIRO INTERNO | |||||||
| (COM A TELA NO BALCÃO | |||||||
| DA RECEPÇÃO) E | |||||||
| UMA MOLA AÉREA NA | |||||||
| PORTA DE ACESSO | |||||||
| ENTRE A ALA LEGISLATIVA | |||||||
| E A GARAGEM DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 667/OR | 23/09/2025 | 23/09/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 367,98 |
| S DE SEGURANCA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| ELETRONICA LTDA | REGIME DE EMPREITADA | ||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| INSTALAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| 01 (UM) VÍDEO | |||||||
| PORTEIRO INTERNO | |||||||
| (COM A TELA NO BALCÃO | |||||||
| DA RECEPÇÃO) E | |||||||
| UMA MOLA AÉREA NA | |||||||
| PORTA DE ACESSO | |||||||
| ENTRE A ALA LEGISLATIVA | |||||||
| E A GARAGEM DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 668/OR | 23/09/2025 | 23/09/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.015,00 |
| S DE SEGURANCA | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| ELETRONICA LTDA | REGIME DE EMPREITADA | ||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| INSTALAÇÃO COMPLETA DE | |||||||
| 01 (UM) VÍDEO | |||||||
| PORTEIRO INTERNO | |||||||
| (COM A TELA NO BALCÃO | |||||||
| DA RECEPÇÃO) E | |||||||
| UMA MOLA AÉREA NA | |||||||
| PORTA DE ACESSO | |||||||
| ENTRE A ALA LEGISLATIVA | |||||||
| E A GARAGEM DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 737/OR | 23/09/2025 | 23/09/2025 | NILTON SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | CONSIDERAND O QUE A | R$ 1.890,00 |
| INFORMATICA | IMPRESSORA ATUALMENTE | ||||||
| INSTALADA NO GABINETE | |||||||
| Nº 2 (DR. LEANDRO) | |||||||
| ENCONTRA-SE COM | |||||||
| PROBLEMAS TÉCNICOS | |||||||
| RECORRENTES NOS MÓDULOS | |||||||
| DE IMPRESSÃO E | |||||||
| CÓPIA, DIFICULTAND | |||||||
| O A REALIZAÇÃO | |||||||
| DE ATIVIDADES | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS E | |||||||
| INSTITUCION AIS | |||||||
| ESSENCIAIS, TORNA-SE | |||||||
| NECESSÁRIA A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O | |||||||
| DOEQUIPAMEN TO POR UM | |||||||
| NOVO MODELO FUNCIONAL E | |||||||
| COMPATÍVEL COM AS | |||||||
| DEMANDAS DO SETOR. | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| IMPRESSORA MULTIFUNCIO | |||||||
| NAL PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 738/OR | 23/09/2025 | 23/09/2025 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE | R$ 316,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | SERVIUÇOS DE | ||||||
| MARCENARIA - PARA | |||||||
| SERVIÇOS EM PORTAS DE | |||||||
| GABINETE VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 753/OR | 23/09/2025 | 23/09/2025 | SERGIO HENRIQUE DE | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS DE CÓPIAS DE | R$ 120,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | CHAVES -SALAS ADM | ||||||
| E GABINETES VEREADORES. | |||||||
| 2025 | 757/OR | 23/09/2025 | 23/09/2025 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 85,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "ROÇADEIRA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | STIHL FS 220 COM | ||||||
| CARRETEL E FACA"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002153. | |||||||
| SERVIÇOS REALIZADOS: | |||||||
| LIMPEZA GERAL E | |||||||
| REGULAGEM. | |||||||
| 2025 | 699/OR | 29/09/2025 | 29/09/2025 | CIAFER MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 304,65 |
| PARA CONSTRUCAO | DE CONSTRUÇÃO | ||||||
| LTDA | PARA REPARO E | ||||||
| CONCRETAGEM DE VALA DE | |||||||
| DRENAGEM DE ÁGUA NO | |||||||
| ACESSO DE VEÍCULOS, | |||||||
| DA RECEPÇÃO ADMINSTRATI | |||||||
| VA DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 689/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 300,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE SPOTS RELATIVO A | ||||||
| VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | |||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA QUE SERÁ | |||||||
| REALIZADA NO DIA | |||||||
| 26/08/2025 AS 18H15. | |||||||
| AS VEÍCULAÇÕES | |||||||
| DEVERÃO S | |||||||
| 2025 | 719/ES | 30/09/2025 | 30/09/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 1.946,15 |
| LTDA | PARA ABASTECIMEN | ||||||
| TO DE COMBUSTÍVEI | |||||||
| S, NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR. | |||||||
| 2025 | 730/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 44,90 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO PARA | ||||||
| LTDA. | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 732/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 223,19 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 739/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | ZANELATO ARQUITETURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 2.000,00 |
| LTDA | DE ENGENHARIA, | ||||||
| ARQUITETURA OU | |||||||
| PAISAGISMO PARA | |||||||
| ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO | |||||||
| DE PROJETOS E | |||||||
| DOCUMENTAÇÃ O | |||||||
| TÉCNICO- OPERACIONAL | |||||||
| VISANDO A FUTURA | |||||||
| REVITALIZAÇ ÃO DO | |||||||
| CANTEIRO DOS MASTROS | |||||||
| DE BANDEIRAS | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 756/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | APL - ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 180,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2025 | 764/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 11,41 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR NA IMPORTÂNCIA | |||||||
| DE R$11,41, DEVIDO A | |||||||
| INDISPONIBI LIDADE DA | |||||||
| MARCA OFERTADA | |||||||
| REFERENTE AO PEDIDO | |||||||
| 487/2025. | |||||||
| 2025 | 768/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 779/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANTENÇÃO | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DE PABX - TELEFONIA | ||||||
| FIXA. MANUTENÇÃO | |||||||
| NO RAMAL PARA | |||||||
| FUNCIONAMEN TO DO | |||||||
| TELEFONE NO SETOR DE | |||||||
| TRANSPORTES (SALA DOS | |||||||
| MOTORISTAS) . | |||||||
| 2025 | 782/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 114,73 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CMV. | |||||||
| 2025 | 783/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 63,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 784/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | -PLACA-FQZ- 6C28 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 790/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 299,70 |
| OS LTDA | GENEROS ALIMENTÍCIO | ||||||
| S. (ITENS MÁQUINA DE | |||||||
| CAFÉ). | |||||||
| 2025 | 791/OR | 30/09/2025 | 30/09/2025 | NILTON SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 420,00 |
| INFORMATICA | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| INFORMÁTICA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| VALORES DA COTAÇÃO | |||||||
| 87/25. | |||||||
| 2025 | 825/AD | 01/10/2025 | 01/10/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESA MIÚDA DE | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| . | |||||||
| 2025 | 826/AD | 01/10/2025 | 30/10/2025 | JORGE MARTINS | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESA MIÚDA DE | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 157/ES | 03/10/2025 | 03/10/2025 | GREEN CARD S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO REFERENTE | R$ 5.035,00 |
| REFEICOES COMERCIO E | AO CREDENCIAME | ||||||
| SERVICOS | NTO 01/2025- | ||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2025 | 835/AD | 06/10/2025 | 10/10/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR MIQUEIAS | |||||||
| SOARES GRACIANO NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM A DEPUTADAS | |||||||
| FEDERAL RENATA | |||||||
| ABREU, BEM COM SENADOR | |||||||
| MARCOS PONTES E NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM O MINISTRO | |||||||
| ALEXANDRE PADILHA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 10/GL | 10/10/2025 | 10/10/2025 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | VALOR DO EMPENHO | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | ESTIMADO DAS | ||||||
| S/S - LTDA | DESPESAS COM LOCACAO | ||||||
| DE SISTEMA PARA | |||||||
| COMPILACAO, GERENCIAMEN | |||||||
| TO E DIVULGACAO | |||||||
| DE ATOS OFICIAIS | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01 A 11/07/2025 | |||||||
| (3. ADITIVO) | |||||||
| 2025 | 770/OR | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 891,52 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO PARA A | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 22/09/2025, | |||||||
| ENTREGAR ENTRE 16:00 | |||||||
| E 16:30H. OBS: ENVIAR | |||||||
| 20 COCA-COLAS | |||||||
| ZERO E O RESTANTE | |||||||
| NORMAL. | |||||||
| 2025 | 776/OR | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 3.235,00 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO REFERENTE | |||||||
| AOS SEGUINTES | |||||||
| EVENTOS QUE OCORRERÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO DR. OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI EM PARCERIA | |||||||
| COM A CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NO DIA | |||||||
| 25/09/2025. 09:00H- | |||||||
| PALESTRA: "O FUTURO | |||||||
| DE SÃO PAULO PÓS | |||||||
| REFORMA TRIBUTÁRIA | |||||||
| NO BRASIL" 14:00H- | |||||||
| ORIENTAÇÕES , PALESTRAS | |||||||
| E AÇÕES DE CONSCIENTIZ | |||||||
| AÇÃO PARA UM TRÂNSITO | |||||||
| MAIS SEGURO. | |||||||
| QUANTIDADE ESTIMADA DE | |||||||
| PÚBLICO PARA CADA | |||||||
| EVENTO: 200 PESSOAS. | |||||||
| 2025 | 789/OR | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO PARA A SESSÃO | R$ 807,52 |
| BARNABE ALVES | ORDINÁRIA DO DIA | ||||||
| 29/09/2025. ENTREGA: | |||||||
| DIA 29/09/2025 | |||||||
| ENTRE 16:00H E | |||||||
| 16:30H. ENTREGAR 20 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO, O | |||||||
| RESTANTE NORMAL. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO D | |||||||
| 2025 | 819/OR | 10/10/2025 | 10/10/2025 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 60,00 |
| LTDA - EPP | PERIÓDICOS. ATESTADO DE | ||||||
| SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (ASO)- PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: ANTONIO | |||||||
| LUIS MOLINA; | |||||||
| JOANA APARECIDA | |||||||
| RAUTCH DE LIMA. | |||||||
| 2025 | 862/AD | 13/10/2025 | 17/10/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA NATIELLE | |||||||
| GAMA GRACIANO E | |||||||
| O ASSESSOR DA VEREADOR | |||||||
| MIQUEIAS SOARES | |||||||
| GRACIANO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS | |||||||
| 2025 | 865/AD | 13/10/2025 | 15/10/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| MARCOS SILVÉRIO | |||||||
| MORENO CAMARGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS TENENTE | |||||||
| COIMBRA, DANILO | |||||||
| CAMPETTI E GIL DINIZ, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DA EDUCAÇÃO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 788/OR | 14/10/2025 | 14/10/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 68,70 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 818/OR | 14/10/2025 | 14/10/2025 | NALISON GRACIANO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ | R$ 250,00 |
| OLIVEIRA 39957089862 | O/REPARO NA VÁLVULA DE | ||||||
| DESCARGA DO SANITÁRIO | |||||||
| FEMININO (ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA), | |||||||
| INCLUINDO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE HASTE FLUX | |||||||
| FRABRIMAR. O SERVIÇO É | |||||||
| NECESSÁRIO PARA SANAR | |||||||
| O VAZAMENTO HIDRÁ | |||||||
| 2025 | 869/AD | 14/10/2025 | 20/10/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| MARCOS ROGÉRIO | |||||||
| BRAZ E A ASSESSORA | |||||||
| DESTA CASA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO ESPORTE E NA | |||||||
| SECRETARIA DO | |||||||
| DESENVOLVIM ENTO | |||||||
| SOCIAL, ALEM DA | |||||||
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE | |||||||
| FUTEBOL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 775/OR | 15/10/2025 | 15/10/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 23 DE | |||||||
| SETEMBRO AGOSTO DE | |||||||
| 2025 ÀS 18:H15, | |||||||
| CONFORME ARTE E IN | |||||||
| 2025 | 777/OR | 15/10/2025 | 15/10/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE PARA | |||||||
| PALESTRA INSTITUCION | |||||||
| AL SOBRE OS IMNPACTOS | |||||||
| DA REFORMA E O PAPEL | |||||||
| DE SÃO PAULO NO | |||||||
| NOVO CENÁRIO | |||||||
| FEDERATI | |||||||
| 2025 | 778/OR | 15/10/2025 | 15/10/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE PARA | |||||||
| PALESTRA INSTITUCION | |||||||
| AL SOBRE OS IMPACTOS DA | |||||||
| REFORMA E O PAPEL DE | |||||||
| SÃO PAULO NO NOVO | |||||||
| CENÁRIO FEDERATIV | |||||||
| 2025 | 781/OR | 15/10/2025 | 15/10/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE AO PUBLICO | |||||||
| EM GERAL, PARA A | |||||||
| PARTICIPAÇÃ O DO | |||||||
| EVENTO: PROMOÇÃO NO | |||||||
| ÂMBITO DA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO E CÂMARA M | |||||||
| 2025 | 837/OR | 15/10/2025 | 15/10/2025 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TOALHAS | R$ 211,55 |
| VARIEDADES LTDA | DE MESA EM MATERIAL | ||||||
| PLÁSTICO PARA USO DA | |||||||
| COPA E COZINHA E | |||||||
| REFEITÓRIO DA CMV. | |||||||
| 2025 | 786/OR | 16/10/2025 | 16/10/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.235,54 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 827/OR | 16/10/2025 | 16/10/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | PROCESSO ADM Nº | R$ 670,20 |
| ME | 177/2025. AQUISIÇÃO | ||||||
| DE CARRO FUNCIONAL | |||||||
| PARA TRANSPORTE | |||||||
| DE MATERIAIS, | |||||||
| ACESSÓRIOS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O E DE | |||||||
| CARRINHO DE PICKING OU | |||||||
| CARRINHO 3 BANDEJAS | |||||||
| PARA TRANSPORTE | |||||||
| D | |||||||
| 2025 | 831/OR | 16/10/2025 | 16/10/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 40 | R$ 196,44 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | METROS DE MANGUEIRA | ||||||
| DE JARDIM E UNIÕES DE | |||||||
| MANGUEIRA, PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADOS NA | |||||||
| IRRIGAÇÃO DOS JARDINS | |||||||
| DO ENTORNO DA CMV. | |||||||
| 2025 | 832/OR | 16/10/2025 | 16/10/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,00 |
| S DE SEGURANCA | CONTROLES PARA O | ||||||
| ELETRONICA LTDA | PORTÃO ELETRÔNICO | ||||||
| DA GARAGEM OFICIAL DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2025 | 849/OR | 20/10/2025 | 20/10/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 268,41 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CMV. | |||||||
| 2025 | 882/AD | 20/10/2025 | 24/10/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSÉ | |||||||
| DOS SANTOS, RENATO DE | |||||||
| SOUZA OLIVEIRA E | |||||||
| VILMAR FERREIRA DA | |||||||
| SILVA, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FERNANDO MARANGONI, | |||||||
| 2025 | 886/AD | 20/10/2025 | 24/10/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E A | |||||||
| ASSESSORA DESTA CASA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS BRUNO LIMA, | |||||||
| DELEGADO CUNHA, | |||||||
| BRUNO GANEM, LUIZ | |||||||
| CARLOS MOTTA, | |||||||
| ADRIANA VENTURA, | |||||||
| ARNALDO JARDIM E | |||||||
| MAURICIO NEVES, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 889/AD | 21/10/2025 | 27/10/2025 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA DANIEL | |||||||
| DAVID NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM O DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLOS | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO TV | |||||||
| BANDEIRANTE , | |||||||
| 2025 | 787/OR | 22/10/2025 | 22/10/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 153,36 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 829/OR | 22/10/2025 | 22/10/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 200,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 839/OR | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 792,86 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO REFERENTE A | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 06/10/2025, | |||||||
| ENTREGA ENTRE | |||||||
| 16:00H E 16:30H. | |||||||
| OBS: ENVIAR 20 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E O | |||||||
| RESTANTE COCA-COLA | |||||||
| NORMAL. | |||||||
| 2025 | 848/OR | 22/10/2025 | 22/10/2025 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | COTAÇÃO 85/2025. | R$ 274,20 |
| LIMPEZA LTDA | AQUISIÇÃO DE | ||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 774/OR | 23/10/2025 | 23/10/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 680,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE INSTITUCION | |||||||
| AL PARA A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA DO DIA 23 DE | |||||||
| SETEMBRO DE 2025 ÀS | |||||||
| 18:H15, CONFORME | |||||||
| ARTE E INFORMES | |||||||
| 2025 | 838/OR | 28/10/2025 | 28/10/2025 | MABRASEG EQUIPAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ | R$ 260,00 |
| S DE SEGURANCA | O DE CÂMERA IP (SEM | ||||||
| ELETRONICA LTDA | FORNECIMENT O) | ||||||
| LOCALIZADA NO | |||||||
| ESTACIONAME NTO DOS | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS, | |||||||
| BEM COMO MANUTENÇÃO | |||||||
| E AJUSTE DAS DEMAIS | |||||||
| CÂMERAS LOCALIZADAS | |||||||
| NESTE AMBIENTE. | |||||||
| 2025 | 850/OR | 28/10/2025 | 28/10/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP- PLACA- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2025 | 853/OR | 28/10/2025 | 28/10/2025 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | EMPENHO REFERENTE | R$ 2.209,95 |
| LTDA | AOS MATERIAIS | ||||||
| UTILIZADOS NA 7ª | |||||||
| REVISÃO DE 10.000 KM | |||||||
| DO VEÍCULO OFICIAL | |||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C28 | |||||||
| (DENTRO DO PRAZO DE | |||||||
| GARANTIA). | |||||||
| 2025 | 854/OR | 28/10/2025 | 28/10/2025 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO REFERENTE | R$ 985,00 |
| LTDA | AOS SERVIÇOS | ||||||
| PRESTADOS NA 7ª | |||||||
| REVISÃO DE 10.000 KM | |||||||
| DO VEÍCULO OFICIAL | |||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C28 | |||||||
| (DENTRO DO PRAZO DE | |||||||
| GARANTIA). | |||||||
| 2025 | 856/OR | 28/10/2025 | 28/10/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 257,10 |
| SUPRIMENTOS PARA | |||||||
| IMPRESSÃO E MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 909/AD | 28/10/2025 | 04/11/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI E A | |||||||
| ASSESSORA DESTA CASA | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, PARTICIPAND | |||||||
| O DO LANÇAMENTO | |||||||
| DA FRENTE PARLAMENTAR | |||||||
| DE APOIO AOS | |||||||
| CONSELHOS MUNICIPAIS | |||||||
| DA JUVENTUDE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 687/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | LTP COMUNICACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DAS INSERÇÕES | R$ 300,00 |
| LTDA | DOS SPOTS RELATIVO A | ||||||
| VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM | |||||||
| DE ABRANGÊNCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA SOBRE PPA | |||||||
| -2026-2029 E LDO-2026, | |||||||
| QUE SERÁ REALIZADA | |||||||
| NO DIA 26/08/2025 | |||||||
| 2025 | 824/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO ESTIMATIVO, | R$ 1.743,00 |
| RELATIVO AS DESPESAS DE | |||||||
| SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | |||||||
| AÇÕES. TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL -PACOTE DE | |||||||
| VOZ, PARA O FIM DA | |||||||
| VIGÊNCIA CONTRATUAL. | |||||||
| 2025 | 855/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 792,86 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO PARA A | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 13/10/2025- | |||||||
| ENTREGA ENTRE | |||||||
| :16:00 E 16:30H. | |||||||
| OBS: ENVIAR 25 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E O | |||||||
| RESTANTE NORMAL. | |||||||
| 2025 | 857/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.624,00 |
| 46810273832 | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| IMPRESSÃO E MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 858/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | DENISE APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 134,40 |
| RODRIGUES MARABEIS | SUPRIMENTOS PARA | ||||||
| IMPRESSÃO E MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 859/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | OLIPREMAC SUPRIMENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, | R$ 350,00 |
| E SERVIÇOS LTDA. | INCLUINDO FORNECIMENT | ||||||
| O DE UMA ENGRENAGEM | |||||||
| NOVA, NA FRAGMENTADO | |||||||
| RA DE PAPEL AS1500CD, | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2022. O SERVIÇO | |||||||
| ENGLOBA LIMPEZA, | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DA | |||||||
| ENGRENAGEM DANIFICADA | |||||||
| E | |||||||
| 2025 | 871/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE VERNIZ | R$ 148,48 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA REFORMA DO | ||||||
| LTDA | BEM PATRIMONIAL | ||||||
| 001/627- MESA EM | |||||||
| IMBUIA. | |||||||
| 2025 | 872/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 207,96 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO ELÉTRICA E | ||||||
| HIDRÁULICA COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 873/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | WALDEMAR PERES - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE COPOS | R$ 557,60 |
| EMBALAGENS ME | DESCARTÁVEI S PARA | ||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CMV, COM | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 875/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE EPIS | R$ 210,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA ENTREGA | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 876/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DO VEICULO- | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PLACA- GDK8336. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | |||||||
| 2025 | 892/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | VITORIA COMERCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE- PLACA- | ||||||
| GDK8336. JEEP- | |||||||
| PLACA- STM6C55. | |||||||
| 2025 | 894/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 572,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| , PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 895/OR | 30/10/2025 | 30/10/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 57,69 |
| AO DE PRODUTOS | PARA REPAROS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PONTUAIS NA CMV. | ||||||
| DISJUNTOR PARA O | |||||||
| TELÃO DO PLENÁRIO. | |||||||
| 2025 | 917/AD | 31/10/2025 | 06/11/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR GILMAR | |||||||
| AURÉLIO NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| BALEIA ROSSI, JOÃO | |||||||
| CURI E SIMONE | |||||||
| MARQUETTO, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 952/AD | 03/11/2025 | 28/11/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 953/AD | 03/11/2025 | 28/11/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 958/AD | 04/11/2025 | 06/11/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR WALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS NA | |||||||
| PREFEITURA DE CAMPINAS | |||||||
| COM O PREFEITO | |||||||
| DÁRIO JORGE GIOLO | |||||||
| SAADI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 877/OR | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.967,36 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 20/10/2025, | |||||||
| ENTRE 16:30 E 17:00H. | |||||||
| OBS: ENVIAR 01 UNIDADE | |||||||
| DE X-SALADA SEM | |||||||
| PRESUNTO E SEM QUEIJO. | |||||||
| OBS: ENVIAR 25 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E O | |||||||
| RESTANTE NORMAL. | |||||||
| 2025 | 912/OR | 06/11/2025 | 06/11/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GRAVAÇÃO E FILMAGEM DE | R$ 400,00 |
| LTDA | AUDIÊNCIA PÚBLICA DO | ||||||
| PROJETO DE LEI Nº | |||||||
| 30/2025 QUE DISPÕE | |||||||
| SOBRE A REVISÃO DO | |||||||
| PLANO DE SANEAMENTO | |||||||
| BÁSICO DO MUNICÍPIO. | |||||||
| DATA: 29/10/2025 | |||||||
| A PARTIR DAS 17 | |||||||
| HORAS. SERÁ DISPONIBILI | |||||||
| Z | |||||||
| 2025 | 948/OR | 06/11/2025 | 06/11/2025 | SANDRA ANDRINA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 22,00 |
| HERNANDEZ JABUR LTDA | MATERIAL/ APETRECHOS | ||||||
| DE USO EM EVENTOS | |||||||
| OCASIONAIS. - HOMENAGEM | |||||||
| DE "NOVEMBRO | |||||||
| AZUL" | |||||||
| 2025 | 891/OR | 07/11/2025 | 07/11/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE AO PUBLICO | |||||||
| EM GERAL, PARA A | |||||||
| PARTICIPAÇÃ O DE | |||||||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| ORÇAMENTO (PPA, LDO E | |||||||
| LOA) DE 2026. DATA | |||||||
| A SER PUBLICADO O | |||||||
| CONVITE NO JORNAIS | |||||||
| DIÁRIOS: 21 E 22 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 897/OR | 10/11/2025 | 10/11/2025 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE DO | R$ 1.300,00 |
| RIO PRETO S.A. | JORNAL DIÁRIO, COM | ||||||
| A ENTREGA DE EXEMPLAR | |||||||
| FISICO E ACESSO DE | |||||||
| LEITURA E CONSULTA | |||||||
| ONLINE, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 12 MESES: | |||||||
| 26/10/2024 A | |||||||
| 25/10/2025 ACESSO | |||||||
| DIGITAL COMPLETO | |||||||
| (SITE E AP | |||||||
| 2025 | 970/AD | 10/11/2025 | 14/11/2025 | JOSÉ MARCELINO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RENATO DE | |||||||
| SOUZA ABDALA E | |||||||
| ASSESSOR DE GABINETE | |||||||
| LEGISLATIVO JUNIOR DE | |||||||
| FARIA, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| RAFAEL SARAIVA E | |||||||
| TOME ABDUCH, BEM | |||||||
| COMO NA PROCURADORI | |||||||
| A GERAL DO ESTADO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 893/OR | 11/11/2025 | 11/11/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.059,62 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 896/OR | 12/11/2025 | 12/11/2025 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO | R$ 295,00 |
| ME | DE 01 BANNER DE | ||||||
| REPRESENTAÇ ÃO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| COM 04 ILHÓS. | |||||||
| MEDIDAS: 3M X 1M | |||||||
| (LARGURA X ALTURA) | |||||||
| 2025 | 899/OR | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: DIA | |||||||
| 27/10/2025 ENTRE 16:00 | |||||||
| E 16:30H. OBS: ENVIAR | |||||||
| 25 COCA-COLAS | |||||||
| ZERO. | |||||||
| 2025 | 902/OR | 12/11/2025 | 12/11/2025 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REPARO E | R$ 430,00 |
| LAMANA EPP | MANUTENÇÃO EM CADEIRAS | ||||||
| PRESIDENTE, INCLUINDO | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL. SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DE PISTÃO DE GÁS E | |||||||
| ENCOSTO DOS BRAÇOS. | |||||||
| BENS PATRIMONIAI | |||||||
| S: 001/2392 E 001/2445. | |||||||
| 2025 | 910/OR | 12/11/2025 | 12/11/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 60,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO. | |||||||
| 2025 | 974/AD | 12/11/2025 | 17/11/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| SILVÉRIO MORENO | |||||||
| CAMARGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, PARTICIPAND | |||||||
| O DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PUBLICA SOBRE A | |||||||
| EXTINÇÃO DOS | |||||||
| AEROCLUBES/ DESPEJO, | |||||||
| BEM COMO NO PALÁCIO DOS | |||||||
| BANDEIRANTE S EM | |||||||
| REUNIÃO NA DEFESA | |||||||
| CIVIL, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 830/OR | 14/11/2025 | 14/11/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | VALORES DA COTAÇÃO | R$ 497,68 |
| A EIRELI - ME | 85/2025. AQUISIÇÃO | ||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| DE LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 890/OR | 14/11/2025 | 14/11/2025 | JORGE BELARMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 |
| HONORIO | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) E DIGITAL, | |||||||
| PARA PUBLICAÇÃO | |||||||
| DE CONVITE AO PUBLICO | |||||||
| EM GERAL, PARA A | |||||||
| PARTICIPAÇÃ O DE | |||||||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| ORÇAMENTO (PPA, LDO E | |||||||
| LOA) DE 2026. DATA | |||||||
| A SER PUBLICADO O | |||||||
| CONVITE NO JORNAIS | |||||||
| DIÁRIOS: 21 E 22 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 898/OR | 14/11/2025 | 14/11/2025 | LOCAL SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 376,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇO DE EMISSÃO | |||||||
| DE CERCADO DIGITAL, | |||||||
| PADRÃO ICP-BRASIL | |||||||
| (INFRAESTRU TURA DE | |||||||
| CHAVES PÚBLICAS | |||||||
| BRASILEIRA) , TIPOS A1 | |||||||
| (DIGITAL) E A3 (EM | |||||||
| TOKEN USB), PARA PESSOA | |||||||
| 2025 | 911/OR | 14/11/2025 | 14/11/2025 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 223,40 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 913/OR | 14/11/2025 | 14/11/2025 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REPARO E | R$ 200,00 |
| LAMANA EPP | MANUTENÇÃO EM CADEIRAS | ||||||
| TIPO PRESIDENTE, | |||||||
| REPARO E REGULAGEM | |||||||
| DE ALTUA E AJUSTES. | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| : 001/002404 | |||||||
| CADEIRA DO TIPO | |||||||
| PRESIDENTE “EM TELA | |||||||
| MASH”-SALA 17 - | |||||||
| 2025 | 979/AD | 14/11/2025 | 24/11/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| FAUSTO PINATTO, | |||||||
| ANTONIO CARLOS | |||||||
| RODRIGUES E FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 903/OR | 17/11/2025 | 17/11/2025 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA | R$ 1.360,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EM JORNAL IMPRESSO | ||||||
| (COLORIDO) COM EDIÇÃO | |||||||
| FÍSICA (EM PAPEL) E | |||||||
| DIGITAL, PARA | |||||||
| PUBLICAÇÃO DE CONVITE | |||||||
| AO PUBLICO EM GERAL, | |||||||
| PARA A PARTICIPAÇÃ | |||||||
| O DE AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA PAA A DISCUSSÃO | |||||||
| 2025 | 949/OR | 18/11/2025 | 18/11/2025 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONERS DE | R$ 350,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA. | ||||||
| 2025 | 919/OR | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 923,36 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 25 UNIDADES | |||||||
| COCA-COLA ZERO | |||||||
| AÇUCAR. DATA | |||||||
| ENTREGA: 03/111/2025 | |||||||
| - ENTRE AS 16H00 E | |||||||
| 16H30. | |||||||
| 2025 | 942/OR | 19/11/2025 | 19/11/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 260,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 959/OR | 19/11/2025 | 19/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| CRUZE- PLACA- | |||||||
| FQZ6C28 JEEP- | |||||||
| PLACA- STM6C55. | |||||||
| 2025 | 965/OR | 19/11/2025 | 19/11/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 390,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 874/OR | 20/11/2025 | 21/11/2025 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 1.400,00 |
| LTDA | DISPONIBILI ZAÇAO DE | ||||||
| INFORMAÇÕES JURÍDICAS E | |||||||
| CONTÁBEIS DO BAM | |||||||
| -BOLETIM DE ADMINISTRAT | |||||||
| AÇÃO PÚBLICA | |||||||
| MUNICIPAL - EM PAPEL | |||||||
| IMPRESO (FÍSICO) E | |||||||
| DE FORMA DIGITAL COM | |||||||
| ACESSO ONLINE. P | |||||||
| 2025 | 988/AD | 21/11/2025 | 27/11/2025 | RICARDO MACHADO | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| PROCURADORA LEGISLATIVA | |||||||
| DESTA CASA, PARTICIPAND | |||||||
| O DO "III CONGRESSO | |||||||
| BRASILEIRO DA | |||||||
| ADVOCACIA PÚBLICA DO | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL" | |||||||
| PROMOVIDO PELA CEJI | |||||||
| TREINAMENTO S LTDA - | |||||||
| (CENTRO DE ESTUDOS | |||||||
| JURÍDICOS INDEPENDENT | |||||||
| ES), VISANDO DE | |||||||
| INTERESSE DESTA | |||||||
| EGRÉGIA CASA DE | |||||||
| LEIS. | |||||||
| 2025 | 950/OR | 24/11/2025 | 24/11/2025 | COMERCIO E REPRESENTAC | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 660,99 |
| AO DE PRODUTOS | ELÉTRICO PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | APLICAÇÃO EMERGENCIAL | ||||||
| - EM SISTEMA DE | |||||||
| ILUMINAÇÃO E TROCA | |||||||
| DISJUNTOR E DE | |||||||
| CABEAMENTO DE | |||||||
| ALIMENTAÇÃO DO PAINÉL | |||||||
| DE VOTAÇÃO E INAGENS | |||||||
| DO PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 960/OR | 25/11/2025 | 25/11/2025 | DANIELE CRISTINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 15.800,00 |
| DOS SANTOS BOFO & CIA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000027/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| CURSO/ TREINAMENTO | |||||||
| /CAPACITAÇÃ O EM | |||||||
| MATÉRIA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, NO FORMATO IN | |||||||
| COMPANY, COM TOTAL | |||||||
| DE 08 (OITO) | |||||||
| HORAS/AULA, DENOMINADO | |||||||
| "EQUIPES QUE | |||||||
| SOLUCIONAM" , DESTINADO | |||||||
| A 35 (TRINTA E | |||||||
| CINCO) SERVIDORES | |||||||
| ATIVOS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2025 | 828/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PROCESSO ADM Nº | R$ 839,00 |
| A EIRELI - ME | 177/2025. AQUISIÇÃO | ||||||
| DE CARRO FUNCIONAL | |||||||
| PARA TRANSPORTE | |||||||
| DE MATERIAIS, | |||||||
| ACESSÓRIOS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O E DE | |||||||
| CARRINHO DE PICKING OU | |||||||
| CARRINHO 3 BANDEJAS | |||||||
| PARA TRANSPORTE | |||||||
| D | |||||||
| 2025 | 904/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | ALANA GUIDOTI | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 16.898,00 |
| DOCUSSE 46483360894 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000023/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 15 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 15 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PAISAGISMO PARA | |||||||
| IMPLANTAÇÃO DO NOVO | |||||||
| LAYOUT PAISAGÍSTIC | |||||||
| O NO CANTEIRO | |||||||
| FRONTAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| LOCALIZADO NA | |||||||
| CONFLUÊNCIA DAS RUAS | |||||||
| PARÁ E VENEZUELA, | |||||||
| CONFORME PROJETO | |||||||
| TÉCNICO PREVIAMENTE | |||||||
| APROVADO, CABENDO À | |||||||
| CONTRATADA O | |||||||
| FORNECIMENT O INTEGRAL | |||||||
| DE TODOS OS MATERIAIS, | |||||||
| INSUMOS, MÃO DE | |||||||
| OBRA, FERRAMENTAS | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| À FIEL EXECUÇÃO DO | |||||||
| PROJETO. | |||||||
| 2025 | 905/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | ALANA GUIDOTI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 3.000,00 |
| DOCUSSE 46483360894 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000023/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 15 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 15 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PAISAGISMO PARA | |||||||
| IMPLANTAÇÃO DO NOVO | |||||||
| LAYOUT PAISAGÍSTIC | |||||||
| O NO CANTEIRO | |||||||
| FRONTAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| LOCALIZADO NA | |||||||
| CONFLUÊNCIA DAS RUAS | |||||||
| PARÁ E VENEZUELA, | |||||||
| CONFORME PROJETO | |||||||
| TÉCNICO PREVIAMENTE | |||||||
| APROVADO, CABENDO À | |||||||
| CONTRATADA O | |||||||
| FORNECIMENT O INTEGRAL | |||||||
| DE TODOS OS MATERIAIS, | |||||||
| INSUMOS, MÃO DE | |||||||
| OBRA, FERRAMENTAS | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| À FIEL EXECUÇÃO DO | |||||||
| PROJETO. | |||||||
| 2025 | 963/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 1.043,90 |
| OS LTDA | DO CONSUMO HABITUAL | ||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| COPA E COZINHA, DA | |||||||
| CMV | |||||||
| 2025 | 964/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PARA ATENDIMENTO | R$ 51,90 |
| OS LTDA | DO CONSUMO HABITUAL | ||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| COPA E COZINHA, DA | |||||||
| CMV | |||||||
| 2025 | 966/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 836,36 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ***ENVIAR 20 | |||||||
| REFRIGERANT ES ZERO | |||||||
| AÇUCAR | |||||||
| 2025 | 971/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANTENÇÃO | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DE PABX - TELEFONIA | ||||||
| FIXA. AVERIGUAÇÃO | |||||||
| DE DEFEITO E | |||||||
| MANUTENÇÃO EM RAMAL DA | |||||||
| SALA 32 - RECURSOSOS | |||||||
| HUMANOS/ FINANCEIRO. | |||||||
| 2025 | 975/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 140,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| CRUZE- PLACA- | |||||||
| FQZ6C28 CRUZE - | |||||||
| PLACA: GDK-8336 | |||||||
| 2025 | 980/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 109,90 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 981/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 399,60 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| DE USO REGULAR DA | |||||||
| COPA E COZINHA. | |||||||
| 2025 | 984/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 455,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 989/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| CRUZE- PLACA- | |||||||
| FQZ6C28 | |||||||
| 2025 | 990/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 119,80 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| A SEREM EMPREGADOS | |||||||
| NO USO COTIDIANO | |||||||
| NO SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVOS. | |||||||
| 2025 | 992/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| JEEP -RENEGADE - | |||||||
| PLACA- STM-6C55 | |||||||
| 2025 | 993/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE ÓLEO E | R$ 441,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | FILTROS DE VEÍCULOS DA | ||||||
| FROTA MDA CÂMARA. | |||||||
| VEÍCULO_ CRUZE - | |||||||
| GDK-8336 | |||||||
| 2025 | 996/OR | 28/11/2025 | 28/11/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 260,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 983/OR | 01/12/2025 | 01/12/2025 | NILTON SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | MEMÓRIA DE NOTEBOOK | R$ 260,00 |
| INFORMATICA | -DDR3 4GB/ PC3 TROCA | ||||||
| NO BEM PATRIMONIAL | |||||||
| - PLACA: 1731 -DE | |||||||
| USO NO PLENÁRIO | |||||||
| 2025 | 1022/AD | 01/12/2025 | 01/12/2025 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2025 | 1023/AD | 01/12/2025 | 23/12/2025 | WILSON DA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2025 | 985/OR | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 779,19 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OBS.::: ENVIAR 20 | |||||||
| REFRIGERANT ES ZERO | |||||||
| AÇUCAR | |||||||
| 2025 | 900/OR | 09/12/2025 | 09/12/2025 | GUIZZO CONTROLE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 2.430,00 |
| VETORES E PRAGAS LTDA | IVO Nº 169/2025. | ||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE CONTROLE INTEGRADO | |||||||
| DE VETORES E PRAGAS | |||||||
| URBANAS DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORA | |||||||
| 2025 | 961/OR | 09/12/2025 | 09/12/2025 | DELLACY COM. | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CORTINA | R$ 827,00 |
| CORTINAS E COLCHOES | EM TECIDO RÚSTICO NO | ||||||
| LTDA-EPP | VARÃO CROMADO COM | ||||||
| ILHÓS, MEDIDAS - | |||||||
| 3.45 DE LARGURA | |||||||
| X2,80 ALTURA.. | |||||||
| LOCAL: GABINETE 02 | |||||||
| - | |||||||
| 2025 | 976/OR | 09/12/2025 | 09/12/2025 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARTÃO | R$ 265,00 |
| 46810273832 | DE MEMÓRIA - MICRO - | ||||||
| SD LEXAR 1066 X 128 | |||||||
| GB - 4K A2 - 160MB/S | |||||||
| -P/ UTILIZAÇÃO | |||||||
| NO COMPUTADOR | |||||||
| DO SETOR DE ASSESSORIA | |||||||
| DE COMUNICAÇÕE | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2025 | 901/OR | 10/12/2025 | 10/12/2025 | CEJI TREINAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 780,00 |
| S LTDA | IVO Nº 187/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE UMA VAGA | |||||||
| PARA PARTICIPAÇÃ | |||||||
| O NO “CONGRESSO | |||||||
| BRASILEIRO DA | |||||||
| ADVOCACIA PÚBLICA DO | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE OCORRERÁ | |||||||
| NOS DIAS 24,25 E 26 | |||||||
| DE NOVEMBRO DE 2 | |||||||
| 2025 | 995/OR | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 792,86 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DE 24/11/2025 | |||||||
| -HORÁRIO DE ENTREGA: | |||||||
| 16H30 ENVIAR 20 | |||||||
| REFRIGERANT ES ZERO | |||||||
| AÇUCAR | |||||||
| 2025 | 951/OR | 12/12/2025 | 12/12/2025 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 2.900,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | IVO 191/2025. | ||||||
| SERV | AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) | ||||||
| VAGA EM CURSO DE | |||||||
| CAPACITAÇÃO E | |||||||
| TREINAMENTO ESPECIALIZA | |||||||
| DO, COM FOCO NO | |||||||
| MÓDULO DE CONCURSO | |||||||
| PÚBLICO E NA AUDESP – | |||||||
| FASE III – ATOS DE | |||||||
| PESSOAL, ABRAN | |||||||
| 2025 | 1063/AD | 15/12/2025 | 19/12/2025 | VALDEMIR MARZOCHI | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR RICARDO | |||||||
| GONÇALVES DOS SANTOS | |||||||
| E A ASSESSORA | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS JORGE | |||||||
| WILSON E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA ESTADUAL DE | |||||||
| ESPORTES COM A | |||||||
| CORONEL HELENA E NA | |||||||
| SECRETARIA DE TURISMO | |||||||
| COM ROBERTO DE LUCENA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 1067/AD | 15/12/2025 | 19/12/2025 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E COM A | ||||||
| VEREADORA DEBORA | |||||||
| CAMARA ROMANI E A | |||||||
| ASSESSORA DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS GIL DINIZ, | |||||||
| BRUNO ZAMBELLI E | |||||||
| FABIANA BOLSONARO | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA | |||||||
| SOCIAL COM ANDREZZA | |||||||
| ROSALÉM, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2025 | 991/OR | 16/12/2025 | 16/12/2025 | RODONAVES TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE FRETE | R$ 265,32 |
| E ENCOMENDAS | RODOVIÁRIO ITAPEVI SP/ | ||||||
| LTDA | VOTUPORANGA , -DE CARGA | ||||||
| ADQUIRIDA DA EMPRESA: | |||||||
| METALURGICA IL | |||||||
| INDUSTRIA DE | |||||||
| ILUMINACAO LTDA , COMO | |||||||
| CONTATAÇÃO INTERDEPEND | |||||||
| ENTE NO PROCESSO | |||||||
| ADM- 184/2025 - | |||||||
| EMP | |||||||
| 2025 | 1033/OR | 16/12/2025 | 16/12/2025 | RODONAVES TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR COMPLEMENTA | R$ 19,25 |
| E ENCOMENDAS | R DO EMPENHO | ||||||
| LTDA | 991, DE 19/11/2025, | ||||||
| CALCULADO A MENOR, QUE | |||||||
| ORA REGULARIZAM | |||||||
| OS. RELATIVO AO | |||||||
| FRETE RODOVIÁRIO | |||||||
| ITAPEVI SP/ VOTUPORANGA | |||||||
| , -DE CARGA ADQUIRIDA | |||||||
| DA EMPRESA: METALURGICA | |||||||
| IL INDUST | |||||||
| 2025 | 696/ES | 17/12/2025 | 17/12/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | SALDO COMPLEMENTA | R$ 1.500,40 |
| R GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO: 000005/25 - | |||||||
| ANO MOD.: 2025 - | |||||||
| MODALIDADE: DISPENSA - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA A | |||||||
| “CONTRATAÇÃ O DE | |||||||
| EMPRESA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA, COM | |||||||
| ENTREGA DE FORMA | |||||||
| PARCELADA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO”, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| AVISO DE DISPENSA DE | |||||||
| LICITAÇÃO E SEUS | |||||||
| ANEXOS. | |||||||
| 2025 | 982/OR | 17/12/2025 | 17/12/2025 | GENTE SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TERMO ADITIVO 1 - | R$ 5.510,00 |
| SA | CONTARTO 13/2024 | ||||||
| RENOVAÇÃO DO CONTRATO | |||||||
| DE PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE SEGURO | |||||||
| VEICULAR PARA | |||||||
| COBERTURA INTEGRAL DA | |||||||
| FROTA DE VEÍCULOS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , POR MAIS 12 (DOZE | |||||||
| 2025 | 994/OR | 17/12/2025 | 17/12/2025 | BIANCA DACAL LOPES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.370,00 |
| 46810273832 | GELADEIRA TIPO | ||||||
| FRIGOBAR - 117 LITROS | |||||||
| PARA USO DA SALA 17 | |||||||
| -ASSESSORIA LEGISLALTIV | |||||||
| A | |||||||
| 2025 | 997/OR | 17/12/2025 | 17/12/2025 | E F COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 192,76 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2025 | 1024/OR | 17/12/2025 | 17/12/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 390,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 1025/OR | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.035,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 01/12/2025, | |||||||
| ENTRE 16H30 E 17H00. | |||||||
| ENVIAR 30 UNIDADES DE | |||||||
| COCA-COLA ZERO. 1 | |||||||
| X-SALADA ENVIAR SEM | |||||||
| PRESUNTO E SEM QUEIJO. | |||||||
| 2025 | 1031/OR | 17/12/2025 | 17/12/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 455,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 1034/OR | 17/12/2025 | 17/12/2025 | NOROLUZ MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FONTES | R$ 249,00 |
| ELETRICOS LTDA | DRIVER PARA PAINEL DE | ||||||
| LED PAFLON, PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 4/ES | 19/12/2025 | 19/12/2025 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 1.195,02 |
| DE CORREIOS E | ESTIMATIVA DE DESPESAS | ||||||
| TELEGRAFOS | COM POSTAGEM E | ||||||
| ENTREGA DE CORRESPONDÊ | |||||||
| NCIAS NO ANO DE | |||||||
| 2025. | |||||||
| 2025 | 962/ES | 19/12/2025 | 19/12/2025 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | COMPLEMENTO DO EMPENHO | R$ 1.507,65 |
| E INFORMATICA | GLOBAL 14 DE | ||||||
| LTDA | 02/01/2025, RELATIVO A | ||||||
| ESTIMATIVA DEVALORES | |||||||
| DOS SERVIÇOS DE | |||||||
| LICENÇA/ LOCAÇÃO DE | |||||||
| SOFTWARE DE GERENCIAMEN | |||||||
| TO DE PROCESSO | |||||||
| LEGISLATIVO . REF AO | |||||||
| PERÍODO DE 01/01 A | |||||||
| 30/11/ | |||||||
| 2025 | 1027/OR | 19/12/2025 | 19/12/2025 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ESTIMATIVA DE DESPESAS | R$ 1.906,63 |
| E E SERVICOS | COM CONSUMO E | ||||||
| S/A | DISTRIBUIÇÃ O DE | ||||||
| ENERGIA ELÉTRICA | |||||||
| PARA USO DAS | |||||||
| INSTALAÇÕES DA CÂMARA, | |||||||
| PARA O FIM DO | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 125/ES | 22/12/2025 | 22/12/2025 | FLASH NET BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.870,00 |
| TELECOM LTDA ME | DE PROVEDOR DE ACESSO | ||||||
| COM FORNECIMENT | |||||||
| O LINK DE INTERNET | |||||||
| COM AO MENOS 1 | |||||||
| (UM) IP FIXO | |||||||
| PÚBLICO, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE FEVEREIRO A | |||||||
| DEZEMBRO/ 2025. | |||||||
| 2025 | 544/ES | 22/12/2025 | 22/12/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 13.842,90 |
| LTDA | SERVIÇOS DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM ÁUDIO E | |||||||
| VÍDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA A SER | |||||||
| EXIBIDO AO VIVO EM | |||||||
| EMISSORA DE TELEVISÃO | |||||||
| COM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAL. VALOR | |||||||
| REFERENTE AO PERÍODO | |||||||
| DE 12/07/2025 | |||||||
| A 31/12/2025. | |||||||
| CONTRATO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO Nº 06/2021 - | |||||||
| ADITIVO Nº 04. | |||||||
| 2025 | 735/GL | 22/12/2025 | 22/12/2025 | SERVICON AR CONDICIONAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL DAS | R$ 3.514,36 |
| O LTDA - ME | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | ||||||
| E LIMPEZA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O CENTRAL E | |||||||
| INDIVIDUAL. VALOR PARA | |||||||
| O PERÍODO DE SETEMBRO | |||||||
| A DEZEMBRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 769/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | SANNOVEL SEGURANCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 17.022,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000017/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| LICITAÇÃO É A | |||||||
| 2025 | 870/GL | 22/12/2025 | 22/12/2025 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | VALOR DO EMPENHO | R$ 1.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | ESTIMADO DAS | ||||||
| S/S - LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO | ||||||
| DE SISTEMA PARA | |||||||
| COMPILAÇÃO, GERENCIAMEN | |||||||
| TO E DIVULGAÇÃO | |||||||
| DE ATOS OFICIAIS | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| OUTUBRO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2025. EMPENHO | |||||||
| REFERENTE AO ADITIVO | |||||||
| N | |||||||
| 2025 | 918/GL | 22/12/2025 | 22/12/2025 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | VALOR DO EMPENHO | R$ 960,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ESTIMADO DAS | ||||||
| SERV | DESPESAS COM LOCAÇÃO | ||||||
| DE SOFTWARE, | |||||||
| GESTÃO DE RH, FOLHA | |||||||
| DE PAGAMENTO, | |||||||
| PORTAL DA TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADÃO. EMPENHO | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO Nº 04 | |||||||
| 2025 | 947/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | METALURGICA IL | FORNECIMENT O DE BENS | PROCESSO ADM | R$ 12.195,79 |
| INDUSTRIA DE | 184/2025. AQUISIÇÃO | ||||||
| ILUMINACAO LTDA | DE UM CONJUNTO DE | ||||||
| ILUMINAÇÃO RGBW, SEM | |||||||
| INSTALAÇÃO, DESTINADO À | |||||||
| FACHADA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , VISANDO | |||||||
| PROPORCIONA R A | |||||||
| ILUMINAÇÃO TEMÁTICA DA | |||||||
| EDIFICAÇÃO EM | |||||||
| 2025 | 1026/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.286,75 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . PEDIDO REFERENTE | |||||||
| AOS ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO QUE SERÃO | |||||||
| SERVIDOS PARA | |||||||
| RECEPCIONAR O PÚBLICO A | |||||||
| SER RECEBIDO NO | |||||||
| "2º ENCONTRO | |||||||
| REGIONAL DE LIDERANÇAS | |||||||
| PÚBLICAS" QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO DIA | |||||||
| 05/12/2025 NO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTAVIO VISCARDI. | |||||||
| ENTREGAR 15 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 5 ZERO NO DIA | |||||||
| 04/12/2025, EM QUALQUER | |||||||
| HORÁRIO ENTRE 08H00 | |||||||
| E 17H00. O RESTANTE DO | |||||||
| PEDIDO DEVE SER | |||||||
| ENTREGUE NO DIA | |||||||
| 05/12/2025 ENTRE ÀS | |||||||
| 07H00 E 07H15. | |||||||
| 2025 | 1028/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | LUMIERE VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (MÃO DE | R$ 818,28 |
| LIMITADA | OBRA) DE REVISÃO DO | ||||||
| VEÍCULO PEUGEOT - | |||||||
| PLACA: STX2B29 - | |||||||
| 2025 | 1029/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | LUMIERE VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE ÓLEO, | R$ 629,14 |
| LIMITADA | FILTROS, PEÇAS E | ||||||
| DEMAIS ITENS DE | |||||||
| REVISÃO DO VEÍCULO | |||||||
| PEUGEOT - PLACA: | |||||||
| STX2B29 - | |||||||
| 2025 | 1030/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | CARLA MARCIANA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS | R$ 260,00 |
| SILVA 34395858830 | PLÁSTICAS A SEREM | ||||||
| UTILIZADAS NO DIA | |||||||
| 05/12/2025 ENTRE O | |||||||
| PERÍODO ESTIMADO | |||||||
| DAS 07H E 13H DURANTE | |||||||
| O EVENTO "SEGUNDO | |||||||
| ENCONTRO DE AGENTES | |||||||
| POLÍTICOS" QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTAVIO VISCARDI. | |||||||
| 2025 | 1032/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 850,78 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR: 2 REFRIGERANT | |||||||
| ES ZERO AÇUCAR | |||||||
| 2025 | 1035/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 197,98 |
| OS LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1046/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 650,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 1047/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 289,65 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DE CONSUMO | ||||||
| (CORRENTE, CADEADO E | |||||||
| TINTA) PARA CONTER A | |||||||
| PASSAGEM DE VEÍCULOS | |||||||
| ESTRANHOS ENTRE A | |||||||
| RAMPA DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO DE VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS E A RECEPÇÃO | |||||||
| DO PLENÁRIO. | |||||||
| 2025 | 1051/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.240,92 |
| OS DE VOTUPORANGA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| LTDA. | IMEDIATA. | ||||||
| 2025 | 1052/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 59.996.138 EDINALVA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA DIA | |||||||
| 15/12/2025 ENTRE 16H E | |||||||
| 16H30. OBS: ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO, | |||||||
| 2025 | 1053/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | W A TANAKA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 426,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. | |||||||
| 2025 | 1070/OR | 22/12/2025 | 22/12/2025 | TATIANE DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.174,29 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2025 | 9/GL | 23/12/2025 | 23/12/2025 | MGL POWER COMERCIO E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DO EMPENHO | R$ 8.850,00 |
| SERVICOS LTDA | ESTIMADO DAS | ||||||
| DESPESAS COM LOCACAO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S DE NOBREAK | |||||||
| PARA PCS - INFORMÁTICA | |||||||
| , PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025 | |||||||
| 2025 | 12/ES | 23/12/2025 | 23/12/2025 | BRASILSEG COMPANHIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DO EMPENHO | R$ 2.789,36 |
| DE SEGUROS | GLOBAL DAS DESPESAS | ||||||
| COM SEGURO DE VIDA DOS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES DA CÂMARA, | |||||||
| PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 767/ES | 23/12/2025 | 23/12/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 5.543,06 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| QUANTIDADES ESTIMADAS | |||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA CMV | |||||||
| ATÉ O FIM DO | |||||||
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 793/ES | 23/12/2025 | 23/12/2025 | BIQ BENEFICIOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 15.150,00 |
| LTDA | PEDIDO 107/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE E | |||||||
| ACRÉSCIMO DE 1 | |||||||
| BENEFICIÁRI O. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| CREDENCIAME NTO | |||||||
| 01/2025- CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE ADMINISTR | |||||||
| 2025 | 1021/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.497,50 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA SUPRIR AS DEMANDAS | |||||||
| DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS COM | |||||||
| GASOLINA ATÉ O FIM | |||||||
| DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1048/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | MERCADO DONA NENA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 625,60 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1049/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 111,60 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1050/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 109,90 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1054/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | EDGAR LEITE FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 1.052,00 |
| ALIMENTOS LTDA | PARA MÁQUINA | ||||||
| IPERAUTOMÁT ICA DE | |||||||
| CAFÉ, COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2025 | 1071/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL - | R$ 438,12 |
| LTDA | SERVIÇOS DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM ÁUDIO E | |||||||
| VÍDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA A SER | |||||||
| EXIBIDO AO VIVO EM | |||||||
| EMISSORA DE TELEVISÃO | |||||||
| COM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAL. CONTRATO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO Nº | |||||||
| 06/2021 - ADITIVO Nº | |||||||
| 04. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR NECESSÁRIO | |||||||
| DEVIDO A SESSÃO | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIA QUE | |||||||
| OCORREU NO DIA | |||||||
| 07/07/2025. | |||||||
| 2025 | 1072/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO | R$ 1.165,10 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | EMPRESARIAL - CONFORME | ||||||
| GERAIS | DFD E DOCUMENTOS | ||||||
| INSTRUIDOS NO PROCESSO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO: | |||||||
| 203/2025, | |||||||
| 2025 | 1073/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | BIQ BENEFICIOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 2.250,00 |
| LTDA | PEDIDO 107/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE E | |||||||
| ACRÉSCIMO DE 1 | |||||||
| BENEFICIÁRI O. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| CREDENCIAME NTO | |||||||
| 01/2025- CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE ADMINISTR | |||||||
| 2025 | 1075/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | AUTO POSTO BRASIL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE VEÍCULO | R$ 140,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OFICIAIS DA CÂMARA: | ||||||
| PLACAS= FZQ-6C28 E | |||||||
| GDK8336. | |||||||
| 2025 | 1076/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 5.250,00 |
| LTDA | PEDIDO 106/2025, | ||||||
| DEVIDO AO REAJUSTE DO | |||||||
| VALOR E ACRÉSCIMO | |||||||
| DE 1 BENEFICIÁRI | |||||||
| O. PEDIDO REFERENTE | |||||||
| AO CREDENCIAME | |||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| 2025 | 1077/ES | 23/12/2025 | 23/12/2025 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 627,14 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA SUPRIR AS DEMANDAS | |||||||
| DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS COM | |||||||
| GASOLINA ATÉ O FIM | |||||||
| DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1101/OR | 23/12/2025 | 23/12/2025 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL | R$ 977,17 |
| AGUA E ESGOTOS DE | RELATIVO AS DESPESAS | ||||||
| VOTUPORANGA | COM CONSUMO DE ÁGUA E | ||||||
| REDE DE CAPTAÇÃO DE | |||||||
| ESGOTO, PARA O | |||||||
| PERÍODO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 16/ES | 24/12/2025 | 26/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL | R$ 8.975,46 |
| ESTIMATIVO, RELATIVO AS | |||||||
| DESPESAS COM | |||||||
| TELEFONIA FIXA, PARA | |||||||
| O EXERCÍCIO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 914/OR | 26/12/2025 | 26/12/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.777,39 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2025 | 1036/OR | 26/12/2025 | 26/12/2025 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.325,63 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| OBS: ATENÇÃO AOS | |||||||
| ITENS 25,27,28 E | |||||||
| 43. | |||||||
| 2025 | 1102/OR | 26/12/2025 | 26/12/2025 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | PROCESSO ADMINISTRAT | R$ 1.749,40 |
| FEIJO EPP | IVO Nº 212/2025. | ||||||
| AQUISIÇÃO DE 1 (UM) | |||||||
| HD COM 2TB DE | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DO TIPO | |||||||
| SAS DA MARCA HP, | |||||||
| 7.2K RPM, PREFERENCIA | |||||||
| LMENTE DO MODELO | |||||||
| MB2000FBVCL (URGENTE). | |||||||
| 2025 | 840/ES | 29/12/2025 | 29/12/2025 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 8.234,72 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE VOZ (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| FIM DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 841/ES | 29/12/2025 | 29/12/2025 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.718,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE DADOS (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| FIM DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2025. | |||||||
| 2025 | 1055/OR | 29/12/2025 | 29/12/2025 | LOCAL SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALORES DA COTAÇÃO | R$ 1.660,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | 97/25. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE EMISSÃO DE CERCADO | |||||||
| DIGITAL, PADRÃO | |||||||
| ICP-BRASIL (INFRAESTRU | |||||||
| TURA DE CHAVES | |||||||
| PÚBLICAS BRASILEIRA) | |||||||
| , TIPOS A1 (DIGITAL), | |||||||
| PARA | |||||||
| 2025 | 1074/OR | 29/12/2025 | 29/12/2025 | LOCAL SOLUCOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALORES DA COTAÇÃO | R$ 200,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | 97/25. CONTRATAÇÃO | ||||||
| DE EMPRESA PARA A | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE EMISSÃO DE CERCADO | |||||||
| DIGITAL, PADRÃO | |||||||
| ICP-BRASIL (INFRAESTRU | |||||||
| TURA DE CHAVES | |||||||
| PÚBLICAS BRASILEIRA) | |||||||
| , TIPOS A1 (DIGITAL), | |||||||
| PARA | |||||||
| 2025 | 1103/ES | 29/12/2025 | 29/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL | R$ 171,43 |
| ESTIMATIVO, RELATIVO AS | |||||||
| DESPESAS COM | |||||||
| TELEFONIA FIXA, PARA | |||||||
| O EXERCÍCIO DE 2025. | |||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR. | |||||||
| 2025 | 1104/OR | 29/12/2025 | 29/12/2025 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO DE VALOR DE | R$ 133,46 |
| EMPENHO ESTIMATIVO, | |||||||
| RELATIVO AS DESPESAS | |||||||
| COM TELEFONIA | |||||||
| FIXA, PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2025. | |||||||
| 2025 | 406/OR | 30/12/2025 | 30/12/2025 | SILVEIRA CRUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO GERADO A | R$ 12.500,00 |
| ENGENHARIA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000012/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DE ENGENHARIA | |||||||
| OU ARQUITETURA | |||||||
| PARA ELABORAÇÃO | |||||||
| E CONFECÇÃO DE PROJETOS | |||||||
| E DOCUMENTAÇÃ | |||||||
| O TÉCNICO- | |||||||
| OPERACIONAL VISANDO À | |||||||
| FUTURA AMPLIAÇÃO | |||||||
| DO PAVIMENTO | |||||||
| DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| DR. OCTÁVIO VISCARDI DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . |