FILTROS APLICADOS
761 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 44/AD | 12/01/2018 | 31/01/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 49/OR | 17/01/2018 | 17/01/2018 | CERTISIGN CERTIFICADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CERTIFICADO DIGITAL (E- | R$ 244,00 |
| RA DIGITAL | CPF A3 ASSOCIADO | ||||||
| COM SMART CARD - AC | |||||||
| CERTISIGN RFB) PARA O | |||||||
| SERVIDOR CESAR | |||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2018 | 37/OR | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 130,59 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 38/OR | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 168,51 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 41/OR | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 19,45 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 SERÁ | |||||||
| UTILIZADO NA MAQUINA | |||||||
| DE CORTAR GRAMA. | |||||||
| 2018 | 42/OR | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE OLEO 2 | R$ 4,00 |
| PONTES | TEMPOS PARA MAQ DE | ||||||
| CORTAR GRAMA | |||||||
| =STILL | |||||||
| 2018 | 39/OR | 23/01/2018 | 23/01/2018 | WELLS COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO E | R$ 258,90 |
| VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | FILTROS - VEÍCULO | ||||||
| 2018 | 40/OR | 23/01/2018 | 23/01/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARGAS | R$ 70,00 |
| MORINI ME | DE TONER PARA | ||||||
| IMPORESSORA S | |||||||
| 2018 | 45/OR | 25/01/2018 | 25/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 150,23 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 48/OR | 30/01/2018 | 30/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 142,88 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 54/OR | 30/01/2018 | 30/01/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 99,89 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 46/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | GOVERNET EDITORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 6.980,00 |
| LTDA - EPP | BOLETINS MENSAIS | ||||||
| (BOLETIM DE ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO PÚBLICA E GESTÃO | |||||||
| MUNICIPAL) E SERVIÇO | |||||||
| DE CONSULTORIA | |||||||
| JURÍDICA | |||||||
| 2018 | 50/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 55,80 |
| 2018 | 52/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | EMERSON DE ALMEIDA CIA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS PARA MANUTENÇÃO | R$ 180,00 |
| LTDA - ME | DO SISTEMA DE | ||||||
| AR-CONDICIO NADO DO | |||||||
| VEICULO CRUZE PLACA | |||||||
| FTF-4200 | |||||||
| 2018 | 53/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | VOTUCICLO COM. DE | FORNECIMENT O DE BENS | BICICLETA PARA USO EM | R$ 370,00 |
| BICICLETAS E PEÇAS | SERVIÇOS EXTERNOS | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 55/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 56/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA ÁUDIO | R$ 102,00 |
| FEIJO EPP | |||||||
| 2018 | 57/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS PARA USO EM | R$ 50,70 |
| ME | LIMPEZA | ||||||
| 2018 | 59/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 784,38 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 76/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALAÇÃO DE | R$ 355,00 |
| DISPOSITIVO S PARA | |||||||
| PORTÃO DA GARAGEM | |||||||
| LATERAL: - FECHAMENTO | |||||||
| AUTOMÁTICO OU | |||||||
| TEMPORIZADO R DE PORTÃO | |||||||
| - SENSOR DE PRESENÇA/ | |||||||
| MOVIMENTAÇÃ O - | |||||||
| CODIFICAÇÃO DE 6 | |||||||
| ACIONADORES POR | |||||||
| CONTROLE REMOTO | |||||||
| 2018 | 77/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 51,70 |
| 2018 | 79/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS ALIMENTÍCIO | R$ 148,00 |
| SILVEIRA - ME | S | ||||||
| 2018 | 81/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TINTA - | R$ 210,00 |
| REFIL PARA IMPRESSORA | |||||||
| EPSON - NAS CORES | |||||||
| MAGENTA, CIANO E | |||||||
| AMARELO. | |||||||
| 2018 | 83/OR | 31/01/2018 | 31/01/2018 | VIPER ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE MESA DE | R$ 390,00 |
| LTDA | AUDIO E MANUTENÇÃO | ||||||
| DE SOM NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2018 | 111/AD | 01/02/2018 | 28/02/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 101/OR | 06/02/2018 | 06/02/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 102/OR | 06/02/2018 | 06/02/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.544,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 60/OR | 07/02/2018 | 31/01/2018 | RIO LINE PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 460,40 |
| LIMPEZA LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 105/OR | 08/02/2018 | 08/02/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE REFEIÇÃO | R$ 6.750,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 43/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | AMBIENTALSE G ASS. EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PERÍCIA | R$ 145,00 |
| SEG. TRAB. E MEIO | MÉDICA SERVIDOR | ||||||
| AMBIENTE LT | JOCENIR FÁBIO DE | ||||||
| SOUZA, COM LICENÇA | |||||||
| PARA TRATAMENTO | |||||||
| DE SAÚDE. | |||||||
| 2018 | 47/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL " A CIDADE" DO | ||||||
| PERÍODO 12/01/2018 | |||||||
| A 11/01/2019 | |||||||
| (SEGUNDO VOLUME PARA | |||||||
| USO EM ARQUIVO - | |||||||
| RECORTES) | |||||||
| 2018 | 51/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM PARA ALA DOS | R$ 365,00 |
| MOVEIS - ME | VEREADORES (SALA 14) | ||||||
| 2018 | 82/OR | 09/02/2018 | 31/01/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.023,30 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 84/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 86/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 77,80 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 87/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 116,23 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 94/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 185,70 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 95/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS DE LIMPEZA | R$ 27,80 |
| LIMPEZA LTDA | |||||||
| 2018 | 99/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 269,59 |
| CAMARA E SERVIÇO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB | |||||||
| 2018 | 100/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 106/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.113,60 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 114/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | DIARIO DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVAÇÃO ASSINATURA | R$ 900,00 |
| PUBLICIDADE EIRELI ME | DE JORNAL - COM ENTREGA | ||||||
| DE 03 EXEMPLARES | |||||||
| DIARIOS | |||||||
| 2018 | 115/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 136,46 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 121/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 90,05 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 129/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 132/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 89,47 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 135/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 119,77 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 136/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 203,56 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 137/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 20,07 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 138/OR | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE OLEO 2 | R$ 4,00 |
| PONTES | TEMPOS P/ CORTADOR DE | ||||||
| GRAMA | |||||||
| 2018 | 90/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM DE COPA E | R$ 26,38 |
| ALIMENTICIO S LT | COZINHA | ||||||
| 2018 | 91/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS ALIMENTÍCIO | R$ 70,37 |
| ALIMENTICIO S LT | S | ||||||
| 2018 | 92/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM PARA COMPUTADOR | R$ 60,00 |
| FEIJO EPP | (PLACA 1393) | ||||||
| 2018 | 93/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 90,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 123/OR | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE COPOS | R$ 59,00 |
| ALIMENTICIO S LT | DESCARTÁVEI S 180 ML | ||||||
| PARA ÁGUA | |||||||
| 2018 | 134/OR | 15/02/2018 | 15/02/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO - APOLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61, MES DE | ||||||
| FEVEREIRO/ 2018 | |||||||
| 2018 | 85/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | CLEBER PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFORMA DE 3 CADEIRAS | R$ 700,00 |
| CABRAL | EM COURVIN PRETO | ||||||
| (PLACAS 1849/1850/ | |||||||
| 1851) LOCALIZADAS | |||||||
| NA SALA DO PRESIDENTE | |||||||
| 2018 | 88/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS ALIMENTÍCIO | R$ 339,60 |
| ME | S | ||||||
| 2018 | 116/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | ASQUISIÇÃO DE 02 | R$ 140,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | REFLETORES DE JARDIM - | ||||||
| LTDA. | 50W - BRANCO | ||||||
| 2018 | 117/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 118/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 119/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2018 | 120/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARGAS | R$ 148,00 |
| MORINI ME | DE TONER PARA | ||||||
| IMPORESSORA S | |||||||
| 2018 | 122/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS DE MATERIAL DE | R$ 69,80 |
| ESCRITORIO | |||||||
| 2018 | 128/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | GOVERNANÇAB RASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 500,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | DE CURSOS PROFISSIONA | ||||||
| SERV | IS/CAPACITA ÇÕES AO | ||||||
| DEPTO DE RH, DO | |||||||
| SERVIDOR CESAR | |||||||
| FERNANDO COSTA, | |||||||
| PREVISTO PARA O DIA | |||||||
| 07/02/2018 | |||||||
| 2018 | 130/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 | R$ 57,00 |
| - BRANCO -GRAMATURA | |||||||
| 180 GR | |||||||
| 2018 | 131/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 840,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 5 | |||||||
| 2018 | 133/OR | 16/02/2018 | 16/02/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 40,30 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| 2018 | 139/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE VENENO | R$ 28,40 |
| LTDA | MATA MATO - PARA | ||||||
| APLICAÇÃO EM MATO DE | |||||||
| CALÇCADAS | |||||||
| 2018 | 140/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 83,44 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 142/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SUPORTE | R$ 76,00 |
| LIMPEZA LTDA | PARA DESCARTE DE | ||||||
| COPOS CAFÉ/AGUA. | |||||||
| 2018 | 143/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 81,03 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 148/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 66,13 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 149/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 99,97 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 153/OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 107,55 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 96/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS ALIMENTÍCIO | R$ 71,86 |
| OS LTDA | S | ||||||
| 2018 | 97/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM PARA USO EM | R$ 66,99 |
| OS LTDA | COZINHA | ||||||
| 2018 | 98/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | ITEM PARA HIGIENIZAÇÃ | R$ 46,90 |
| OS LTDA | O | ||||||
| 2018 | 141/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 144/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPOSIÇÃO DE PEÇAS | R$ 150,00 |
| (PLACA DE CIRCUITO) | |||||||
| PORTÃO ELETRONICO | |||||||
| AO LADO DA RECEPÇÃO | |||||||
| 2018 | 146/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | VALDECIR FERREIRA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,00 |
| LIMA ME | CARREGADORE S DE | ||||||
| APARELHO CELULAR | |||||||
| SMARTPHONE MOTOROLLA | |||||||
| 2018 | 150/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO ODE | R$ 190,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | |||||||
| 2018 | 151/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 152/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 30,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| 2018 | 158/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA E PEÇAS DE | R$ 40,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | REPOSIÇÃO DE APARELHO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | DE ASPIRADOR | ||||||
| DE PÓ - ELETROLUX | |||||||
| 2018 | 159/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 21,26 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | ELETRICO | ||||||
| ANZAI LTD | |||||||
| 2018 | 160/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | EDIPO DEIVID DE | LOCAÇÕES | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO | R$ 150,00 |
| SOUZA - ME | EM IMPRESSORA | ||||||
| - SALA ARQUIVO | |||||||
| 2018 | 178/OR | 28/02/2018 | 28/02/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 191/AD | 01/03/2018 | 29/03/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 184/OR | 06/03/2018 | 06/03/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 185/OR | 06/03/2018 | 06/03/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.554,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 157/OR | 08/03/2018 | 08/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 188,35 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 176/OR | 08/03/2018 | 08/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 77,99 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 177/OR | 08/03/2018 | 08/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 141,12 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 199/OR | 08/03/2018 | 08/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 118,83 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 182/OR | 09/03/2018 | 09/03/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 269,59 |
| CAMARA E SERVIÇO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB | |||||||
| 2018 | 183/OR | 09/03/2018 | 09/03/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 188/OR | 09/03/2018 | 09/03/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 189/OR | 09/03/2018 | 09/03/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.113,60 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 145/OR | 15/03/2018 | 15/03/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE APARELHO | R$ 780,00 |
| DE DVR 16 CANAIS - | |||||||
| WD1- WD-4616 HD | |||||||
| 2018 | 147/OR | 15/03/2018 | 15/03/2018 | FARIA VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 276,74 |
| LTDA | - REVISÃO DE 18 MESES | ||||||
| 2018 | 156/OR | 15/03/2018 | 15/03/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 107,30 |
| ELETRICO | |||||||
| 2018 | 179/OR | 15/03/2018 | 15/03/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | R$ 452,58 |
| E REFLETORES | |||||||
| -DE LED PARA | |||||||
| REPOSIÇÃO, E | |||||||
| ACESSÓRIOS DE | |||||||
| ELETRICA, PARA USO NA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2018 | 180/OR | 15/03/2018 | 15/03/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA DE | R$ 165,00 |
| MANUTENÇÃO ELETRICA E | |||||||
| TROCA DE LÂMPADAS E | |||||||
| REFLETORES NAS | |||||||
| DEPENDENCIS DA CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 181/OR | 15/03/2018 | 15/03/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE COPOS | R$ 106,00 |
| ALIMENTICIO S LT | DESCARTÁVEI S | ||||||
| REFORÇADOS PARA | |||||||
| LIQUIDO QUENTE. | |||||||
| 2018 | 194/OR | 16/03/2018 | 16/03/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 555,20 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 195/OR | 16/03/2018 | 16/03/2018 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EXAME MÉDICO DE | R$ 40,00 |
| LTDA - EPP | ADMISSÃO DOS | ||||||
| SERVIDORES: THIAGO DOS | |||||||
| SANTOS BORGHI E | |||||||
| LARISSA MARTA DA | |||||||
| SILVA CARDOSO | |||||||
| 2018 | 198/OR | 16/03/2018 | 16/03/2018 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE ÁGUA PARA | R$ 194,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | PURIFICADOR IBBL | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2018 | 216/OR | 19/03/2018 | 19/03/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO - APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 201/OR | 20/03/2018 | 20/03/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | LIXEIRA PRETA WALEU | R$ 55,90 |
| 216 COLA BRANCA | |||||||
| ACRILEX 37GR GRAMPO | |||||||
| TRILHO C/ 50UN METAL | |||||||
| ACC PASTA L S/ VISOR | |||||||
| DAC A4 C/ 10 ESTILETE | |||||||
| ESTREITO MASTER | |||||||
| PRINT MP450 | |||||||
| 2018 | 226/OR | 20/03/2018 | 20/03/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CORRETIVO ACRILEX - 4 | R$ 59,40 |
| UNIDADES BORRACHA | |||||||
| MERCUR RECORD 40 - | |||||||
| 6 UNIDADES PILHA AA | |||||||
| MAXPRINT ALCALINA | |||||||
| COM 2 - 12 UNIDADES | |||||||
| 2018 | 200/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 202/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | SABONETEIRA DOSAD 800ML | R$ 26,50 |
| LIMPEZA LTDA | NOBRE RESERVATÓRI | ||||||
| O P/ SABONETEIRA | |||||||
| NOBRE | |||||||
| 2018 | 203/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 198,39 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 205/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | 8 RECARGAS DE TONERS | R$ 345,00 |
| MORINI ME | (5 TONER CE283A, 2 | ||||||
| TONER CE280A E 1 | |||||||
| TONER CE285A) | |||||||
| COMPRA DO TONER 283A | |||||||
| (COM CARCAÇA) | |||||||
| 2018 | 206/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2 MANUNTENÇÃO | R$ 110,00 |
| MORINI ME | DE IMPRESSORA | ||||||
| (HP 127 E HP 1212) | |||||||
| 2018 | 207/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 139,34 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 208/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | TOPPING FORROS LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 3 FECHADURAS, | R$ 189,00 |
| - EPP | CROMADAS, PARA | ||||||
| DIVISÓRIA | |||||||
| 2018 | 210/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 17,54 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 GASOLINA | |||||||
| SERÁ UTILIZADA | |||||||
| NA MÁQUINA DE CORTAR | |||||||
| GRAMA. | |||||||
| 2018 | 219/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 164,32 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 220/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 221/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 81,69 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 228/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 150,43 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 229/OR | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 18,59 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 GASOLINA | |||||||
| - SERÁ UTILIZADA | |||||||
| NA MÁRQUINA DE CORTAR | |||||||
| GRAMA. | |||||||
| 2018 | 154/OR | 27/03/2018 | 27/03/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 70,00 |
| FEIJO EPP | MATERIAL/ ACESSÓRIOS | ||||||
| DE INFORMATICA | |||||||
| 2018 | 196/OR | 27/03/2018 | 27/03/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | MANUTENÇÃO NO SISTEMA | R$ 48,43 |
| CFTV PLENARIO E | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| 2018 | 197/OR | 27/03/2018 | 27/03/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA PARA REPARO | R$ 330,00 |
| E REINSTALAÇÃ | |||||||
| O DE DUAS CÂMERAS DE | |||||||
| MONITORAMEN TO INTERNO | |||||||
| E EXTERNO. | |||||||
| 2018 | 204/OR | 27/03/2018 | 27/03/2018 | ALIBAN PNEUS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BALANCEAMEN TO RODAS | R$ 80,00 |
| ME | ALINHAMENTO DIANTEIRO | ||||||
| 2018 | 209/OR | 27/03/2018 | 27/03/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | 4 REFLETORES | R$ 476,00 |
| DE LED, COR BRANCA, DE | |||||||
| 100W | |||||||
| 2018 | 211/OR | 27/03/2018 | 27/03/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA: TROCA | R$ 160,00 |
| DE 02 REFLETORES; | |||||||
| 01 PONTO TOMADA | |||||||
| VEREADOR; TROCA DE 04 | |||||||
| REFLETORES DO | |||||||
| ESTACIONAME NTO; AJUSTE | |||||||
| DE 01 REFLETOR. | |||||||
| 2018 | 58/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 475,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - NÚMERO MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 212/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 399,90 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 213/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | RIO LINE PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 270,95 |
| LIMPEZA LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 214/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 158,40 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 218/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | FARIA VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | ALINHAMENTO E | R$ 249,90 |
| LTDA | BALANCEAMEN TO SERVIÇO | ||||||
| DE MECÂNICA | |||||||
| 2018 | 222/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | BOTINA PRIMAVERA | R$ 50,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | TOLEDO S/B N° 40 | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | |||||||
| 2018 | 224/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | ONIVALDO FORMENTON | FORNECIMENT O DE BENS | VADEMECUM 2018 - | R$ 680,00 |
| JUNIOR 21799720837 | SARAIVA MANUAL DE | ||||||
| DIREITO TRIBUTARIO | |||||||
| - SABBAG DIREITO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO - | |||||||
| MARINELA CURSO DE | |||||||
| DIREITO CONSTITUCIO | |||||||
| NAL - RT | |||||||
| 2018 | 225/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | TRINCO P/ PORTA 81128 | R$ 12,78 |
| 152MM ALIANCA | |||||||
| CARTELADA, PARA PORTA | |||||||
| DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| CHAVE N° 50 | |||||||
| 2018 | 230/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | SPIN EASY MOP | R$ 149,50 |
| ME | ESFREGÃO COM CESTO | ||||||
| DE INOX | |||||||
| 2018 | 231/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | ESFIRRA DE CALABRESA - | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | 60 UNIDADES | ||||||
| 2018 | 232/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 140,00 |
| EM SISTEMA DE SOM | |||||||
| AMBIENTE EM RÁDIO. | |||||||
| MANUTENÇÃO EM | |||||||
| CRONÔMETRO DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2018 | 234/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 93,36 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 235/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEN DRIVE 16GB PEN | R$ 110,00 |
| LTDA ME | DRIVE 32GB | ||||||
| 2018 | 236/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ENVELOPE AMARELO | R$ 27,90 |
| SACO 22X32 FORONI OURO | |||||||
| ( 100 UNIDADES ) | |||||||
| 2018 | 237/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 128,37 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 255/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 155,60 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 256/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 45,66 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 258/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTÍVEL TIPO | R$ 135,41 |
| PONTES | GASOLINA COMUM, PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DO CARRO | |||||||
| FORD FOCUS 2.0 -002- | |||||||
| PLACA: FDZ 2889 | |||||||
| 2018 | 259/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | CASTILHO JARDIM COM | FORNECIMENT O DE BENS | FUTURA LATEX LATA | R$ 406,50 |
| DE TINTAS LTDA EPP | ACRIL STANDARD | ||||||
| GELO - 2 LATAS | |||||||
| FUTURA LATEX GALÃO | |||||||
| ACRIL STANDARD | |||||||
| BRANCO - 1 GALÃO | |||||||
| 2018 | 261/OR | 29/03/2018 | 29/03/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | 60 ESFIHAS DE FRANGO | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | |||||||
| 2018 | 215/OR | 30/03/2018 | 29/03/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 978,28 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 227/OR | 30/03/2018 | 29/03/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | RALO GALVANIZADO | R$ 31,87 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | P/ VALVULA AM GARFO DE | ||||||
| EIRELI - EPP | MESA ITAPARICA | ||||||
| FACA CHURRASCO | |||||||
| ITAPARICA | |||||||
| 2018 | 277/AD | 02/04/2018 | 30/04/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 155/OR | 05/04/2018 | 05/04/2018 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.480,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO / MAQUINA | ||||||
| DE CORTAR GRAMA | |||||||
| -CARRINHO A GASOLINA | |||||||
| 3,8HP - MARCA | |||||||
| TOYAMA - MOD: TG-38 | |||||||
| VDT. | |||||||
| 2018 | 270/OR | 06/04/2018 | 06/04/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 271/OR | 06/04/2018 | 06/04/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.544,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 274/OR | 07/04/2018 | 09/04/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 262/OR | 10/04/2018 | 10/04/2018 | ENCADERNADO RA ROSSI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENCADERNAÇÃ O DE 22 | R$ 770,00 |
| LTDA ME | LIVROS DA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2018 | 268/OR | 10/04/2018 | 10/04/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 269,59 |
| CAMARA E SERVIÇO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB | |||||||
| 2018 | 269/OR | 10/04/2018 | 10/04/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 275/OR | 10/04/2018 | 10/04/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.113,60 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 233/OR | 12/04/2018 | 12/04/2018 | TALITA ROBERTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GRAVAÇÃO E CAPTAÇÃO DE | R$ 1.800,00 |
| SILVEIRA PELEGRINI | ÁUDIO E VÍDEO DE | ||||||
| DEPOIMENTOS NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , DURANTE 4 | |||||||
| (QUATRO) QUINTAS- | |||||||
| FEIRAS. GRAVAÇÃO | |||||||
| COM 2 CÂMERAS E | |||||||
| MICROFONES PROFISSIONA | |||||||
| IS. | |||||||
| 2018 | 263/OR | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMPRA DE COMBUSTÍVEL | R$ 125,45 |
| PONTES | PARA AUTOMÓVEL | ||||||
| FORD FOCUS - PLACA | |||||||
| FJH6336 | |||||||
| 2018 | 264/OR | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTÍVEL TIPO | R$ 18,75 |
| PONTES | GASOLINA COMUM - | ||||||
| PARA ABASTECER | |||||||
| ROÇADEIRA | |||||||
| 2018 | 267/OR | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTÍVEL TIPO | R$ 96,93 |
| PONTES | GASOLINA COMUM PARA | ||||||
| FORD FOCUS 2.0 - | |||||||
| PLACA: FDZ2889 | |||||||
| 2018 | 286/OR | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTÍVEL PARA FOX | R$ 133,69 |
| PONTES | 1.6 PLACA GHY 5007 | ||||||
| 2018 | 287/OR | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 24,59 |
| PONTES | ROÇADEIRA ÓLEO | ||||||
| IPIRANGA 2T 1/4 PARA | |||||||
| ROÇADEIRA | |||||||
| 2018 | 294/OR | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 124,32 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 304/OR | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 53,87 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 14/ES | 15/04/2018 | 13/04/2018 | COP-FAC MAQUINAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCACAO DE MAQUINA COM | R$ 1.168,17 |
| LTDA | CONSUMO MINIMO DE | ||||||
| CÓPIAS | |||||||
| 2018 | 297/OR | 16/04/2018 | 16/04/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| ABRIL DE 2018 | |||||||
| 2018 | 284/OR | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ALIBAN PNEUS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RODÍZIO DE PNUES DO | R$ 80,00 |
| ME | CRUZE SEDAN 1.8 LTZ | ||||||
| 2018 | 223/OR | 19/04/2018 | 19/04/2018 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | ABRACADEIRA DE NYLON | R$ 25,10 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | 2,5X200 BRANCA 1UN | ||||||
| ABRACADEIRA DE NYLON | |||||||
| 3,6X200 BRANCA 2UN | |||||||
| 2018 | 288/OR | 19/04/2018 | 19/04/2018 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | BUCHA 6MM P/ BLOCO | R$ 2,75 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | BUCHA 10MM P/ BLOCO | ||||||
| 2018 | 289/OR | 19/04/2018 | 19/04/2018 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DA CADEIRA DO | R$ 45,00 |
| LAMANA EPP | VEREADOR MEHDE | ||||||
| MEIDAO SLAIMAN | |||||||
| KANSO | |||||||
| 2018 | 265/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | 1 PLACA MÃE ONBOARD COM | R$ 486,00 |
| FEIJO EPP | SLOAT LGA 775 2 | ||||||
| PENTES DE MEMÓRIA 4 | |||||||
| GB - COM PLACA | |||||||
| 2018 | 266/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | MARIA APARECIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAR E PASSAR 7 | R$ 595,00 |
| LUIZ ARANAO | CORTINAS DO PLENÁRIO DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2018 | 278/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | 60 HAMBURGUERE | R$ 159,60 |
| DE CAIRES - ME | S DE CARNE BOVINA | ||||||
| 2018 | 279/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | GRAMPO 26/6 ACC EXTRA | R$ 98,80 |
| C/5000 GALVANIZADO | |||||||
| CLIPES N1/0 ACC NIQ | |||||||
| 500G C/ 810 UN CLIPES N | |||||||
| 2/0 ACC NIQ. 500G | |||||||
| C/ 725UN FITA | |||||||
| ADESIVA 48X45 | |||||||
| ADELBRAS CD GRAVAVEL | |||||||
| CD-R MULTLASER | |||||||
| PRINTAB C/ 50 PORTA | |||||||
| CANETA | |||||||
| 2018 | 280/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | 2 FONTES ATX C3TECH | R$ 120,00 |
| FEIJO EPP | |||||||
| 2018 | 281/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | LANTERNA MANUAL 5 | R$ 39,98 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | LEDS RECARREGÁVE | ||||||
| EIRELI - EPP | L BIVOLT 13CM | ||||||
| 2018 | 282/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | LUCAS OLIVO CALIXTO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE PINTURA NO | R$ 500,00 |
| SILVA 21747868850 | FORRO DO PLENARINHO | ||||||
| E NAS PAREDES | |||||||
| LATERAIS QUE DÃO | |||||||
| ACESSO AO PLENÁRIO. | |||||||
| FIXAÇÃO DE PARAFUSOS | |||||||
| DE VARÃO DE CORTINAS | |||||||
| 2018 | 283/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 700,00 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 285/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | 3 RECARGAS DE TONER | R$ 140,00 |
| MORINI ME | CE283A 1 RECARCA | ||||||
| TONER CE285A | |||||||
| 2018 | 291/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RITA DE CASSIA B. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFERENTE À MÃO DE OBRA | R$ 49,75 |
| REGIANI ME | DE IMPRESSÃO | ||||||
| DE PROJETOS DIVERSOS EM | |||||||
| PAPEL SULFITE | |||||||
| (PLOTAGEM) | |||||||
| 2018 | 292/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | TRAVA DE SEGURANÇA | R$ 97,27 |
| PARA CONSTRUCAO | ALIANCA F2000 DUPLA | ||||||
| LTDA | BL | ||||||
| 2018 | 293/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CASTILHO JARDIM COM | FORNECIMENT O DE BENS | ALBA CASCOLA | R$ 51,80 |
| DE TINTAS LTDA EPP | 730GR CASCOLA | ||||||
| FLEXITE SELANTE | |||||||
| FENDAS E TRISCAS | |||||||
| BRANCO | |||||||
| 2018 | 298/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 308/OR | 20/04/2018 | 20/04/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CONTACT TRANSPARENT | R$ 10,00 |
| E 2 METROS | |||||||
| 2018 | 290/OR | 25/04/2018 | 25/04/2018 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | 10 KG DE CHOCOLATE | R$ 511,20 |
| ME | ESPECIAL PARA | ||||||
| MÁQUINA 08 KG DE LEITE | |||||||
| ESPECIAL PARA | |||||||
| MÁQUINA | |||||||
| 2018 | 305/OR | 25/04/2018 | 25/04/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 672,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 5 | |||||||
| 2018 | 306/OR | 25/04/2018 | 25/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 193,13 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 307/OR | 25/04/2018 | 25/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 97,71 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 260/OR | 26/04/2018 | 26/04/2018 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MASSA CORRIDA | R$ 199,24 |
| PARA CONSTRUÇÃO | 3,6L SUVINIL - 2 | ||||||
| LTDA | GALÕES LIXA DE FERRO | ||||||
| 180 NORTON - 5 PEÇAS | |||||||
| LIXA DE FERRO 80 | |||||||
| NORTON - 5 PEÇAS LIXA | |||||||
| DE FERRO 120 NORTON | |||||||
| - 5 PEÇAS FUNDO | |||||||
| NIVELADOR 3,6L BRANCO | |||||||
| MAZA ROLO ANTI-GOTA | |||||||
| 321/1 | |||||||
| 2018 | 328/OR | 26/04/2018 | 26/04/2018 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE TROCA DA | R$ 40,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | FECHADURA DA SALA DO | ||||||
| VEREADOR WALTER JOSÉ | |||||||
| DOS SANTOS | |||||||
| 2018 | 217/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | GALÃO MULTIUSO 5 | R$ 40,00 |
| LTDA - EPP | LITROS; GALÃO LIMPA | ||||||
| PISO 5 LITROS. | |||||||
| 2018 | 311/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 138,87 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 312/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 18,47 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 313/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 698,80 |
| RIO PRETO LTDA | JORNAL "DIÁRIO DA | ||||||
| REGIÃO" - PERÍODO | |||||||
| 24/04/2018 À | |||||||
| 24/04/2019 | |||||||
| 2018 | 314/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 125,76 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 317/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 318/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 190,88 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 319/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | 2 CALÇAS MEIO | R$ 138,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | ELÁSTICO C/ 4 BOLSOS EM | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | BRIM AZUL 1 CAMISA EM | ||||||
| BRIM MANGA LONGA AZUL | |||||||
| 2018 | 320/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 142,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 321/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 643,07 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 322/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | RIO LINE PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 460,40 |
| LIMPEZA LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 323/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 916,98 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 324/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | COMPRA DE ITENS PARA | R$ 209,89 |
| CIA LTDA | O ABASTECIMEN | ||||||
| TO DA COPA/ | |||||||
| COZINHA E GAS DE | |||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2018 | 326/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBO DE MADEIRA - 5 | R$ 135,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | UN CARIMBO AUTOMÁTICO | ||||||
| - 1 UN | |||||||
| 2018 | 329/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HIGIENIZAÇÃ O DE AR | R$ 450,00 |
| SANTOS COELHO | CONDICIONAD O -SALA DO | ||||||
| 18152121878 | VEREADOR RODRIGO | ||||||
| BELEZA E SALA DO | |||||||
| SETOR DE COMPRAS | |||||||
| ARQUIVO E PATRIMÔNIO | |||||||
| 2018 | 332/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 333/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 153,18 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 334/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHO VERDE DAJUDA - 1 | R$ 76,16 |
| ALIMENTICIO S LT | CAIXA MOLHO DE PIMENTA | ||||||
| CASEIRO SACHE - 1 | |||||||
| CAIXA MOSTARDA | |||||||
| SACHE CALCUTA - 1 | |||||||
| CAIXA MAIONESE | |||||||
| SACHE DAJUDA - 2 | |||||||
| CAIXAS CATCHUP | |||||||
| SACHE LANCHEIRO - | |||||||
| 2 CAIXAS | |||||||
| 2018 | 335/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | ONIVALDO FORMENTON | FORNECIMENT O DE BENS | LIVRO DE TRATADO DE | R$ 170,00 |
| JUNIOR 21799720837 | DIREITO MUNICIPAL - | ||||||
| EDITORA FORUM | |||||||
| 2018 | 336/OR | 27/04/2018 | 27/04/2018 | INSTITUTO BRASILEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVAÇÃO DA | R$ 5.500,00 |
| DE ADM.MUNICIP | ASSINATURA MENSAL COM | ||||||
| AL | VALIDADE A PARTIR DO | ||||||
| DIA 24/04/2018 | |||||||
| - TEMAS RELACIONADO | |||||||
| S À ADM PÚBLICA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2018 | 365/AD | 02/05/2018 | 30/05/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 327/OR | 04/05/2018 | 04/05/2018 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | 1 CAIXA CONTENDO 20 | R$ 466,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | LUZES DE LED DA | ||||||
| LTDA. | MARCA VANY ESTILO | ||||||
| TUBULAR DE 18W COM | |||||||
| 1,20M 2 LUZES DE | |||||||
| LED DA MARCA | |||||||
| FOXLUX DE 50W | |||||||
| 2018 | 359/OR | 07/05/2018 | 07/05/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 360/OR | 07/05/2018 | 07/05/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 3.776,25 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 363/OR | 09/05/2018 | 09/05/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTACAO | R$ 7.560,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 89/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | BRUNA BATHKE | FORNECIMENT O DE BENS | JOGO DE BANDEIRAS | R$ 1.120,00 |
| (NACIONAL, ESTADUAL E | |||||||
| MUNICIPAL) E MAIS UMA | |||||||
| MUNICIPAL NO TECIDO | |||||||
| DE NYLON 100% | |||||||
| POLIÉSTER, DUPLA FACE, | |||||||
| ESTAMPA DIGITAL, | |||||||
| PARA USO EXTERNO, | |||||||
| COM ILHOSES NA LATERAL, | |||||||
| COSTURAS DUPLAS, | |||||||
| MEDIDAS DE 4,0 PANOS | |||||||
| (1,80X 2,57) | |||||||
| 2018 | 325/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | ATIC INFORMATICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO NO NOBREAK | R$ 180,00 |
| E CARTUCHOS LTDA - ME | 700VA -BATERIA | ||||||
| FRACA -COOLER | |||||||
| TRAVANDO -CIRCUITO | |||||||
| DE REDE DANIFICADO | |||||||
| 2018 | 353/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA PARA TROCA | R$ 750,00 |
| DE LED DE 4 REFLETORES | |||||||
| DE 100W MÃO DE OBRA | |||||||
| PARA REPARO EM 11 | |||||||
| REFLETORES | |||||||
| 2018 | 354/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 194,50 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 355/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 105,03 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 356/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CANETA MARCA TEXTO | R$ 300,50 |
| MASTER AMARELA - | |||||||
| MP 612 - 4 UNID. RÉGUA | |||||||
| 30CM WALEU PLASTICO | |||||||
| TRANSPARENT E - 3 UNID. | |||||||
| ARMÁRIO ORGANIZADOR | |||||||
| DE CHAVES COM 60 VMP | |||||||
| - 1 UNID. PASTA L | |||||||
| S/VISOR DAC A4 | |||||||
| TRANSPARENT E PACOTE C | |||||||
| 2018 | 357/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 269,59 |
| CAMARA E SERVIÇO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB | |||||||
| 2018 | 358/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 364/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.113,60 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 372/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 95,97 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 373/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 141,12 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 378/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CANETA RETRO PROJ. | R$ 32,00 |
| PILOT 1.0 PRETA - 4 | |||||||
| UN CANETA RETRO PROJ. | |||||||
| PILOT 1.0 AZUL - 4 UN | |||||||
| 2018 | 379/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 89,47 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 383/OR | 10/05/2018 | 10/05/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 43,80 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 5 | |||||||
| 2018 | 6/GL | 15/05/2018 | 15/05/2018 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 9.074,92 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | |||||||
| SERV | |||||||
| 2018 | 386/OR | 15/05/2018 | 15/05/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| MAIO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 369/OR | 17/05/2018 | 17/05/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 380/OR | 17/05/2018 | 17/05/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 395/OR | 17/05/2018 | 17/05/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 397/OR | 17/05/2018 | 17/05/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 68,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 368/OR | 18/05/2018 | 18/05/2018 | EDIPO DEIVID DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 |
| SOUZA - ME | EM 2 IMPRESSORAS | ||||||
| . | |||||||
| 2018 | 371/OR | 18/05/2018 | 18/05/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 319,20 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 374/OR | 18/05/2018 | 18/05/2018 | M.A DOS SANTOS | FORNECIMENT O DE BENS | ETIQUETA 80 X 25 COUCHE | R$ 20,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | |||||||
| 2018 | 375/OR | 18/05/2018 | 18/05/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | 4 RECARGAS DO TONER | R$ 175,00 |
| MORINI ME | CE283A 1 RECARGA | ||||||
| 2018 | 376/OR | 18/05/2018 | 18/05/2018 | VOTUSEG COMERCIO E | FORNECIMENT O DE BENS | 5 BOBINAS PARA | R$ 125,00 |
| SERVICOS DE TELEFONIA E | RELÓGIO PONTO DE | ||||||
| SEGURAN | 300M | ||||||
| 2018 | 377/OR | 18/05/2018 | 18/05/2018 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | FECHADURA PARA GAVETA | R$ 8,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | 1861/32 C/ 2 CHAVES | ||||||
| ART | |||||||
| 2018 | 391/OR | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RITA DE CASSIA B. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFERENTE À MÃO DE OBRA | R$ 67,00 |
| REGIANI ME | DE IMPRESSÃO | ||||||
| DE PROJETOS DIVERSOS EM | |||||||
| PAPEL SULFITE | |||||||
| (PLOTAGEM) | |||||||
| 2018 | 392/OR | 18/05/2018 | 18/05/2018 | ALEXANDRE ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS GRÁFICOS | R$ 60,00 |
| SERAFIM DA SILVA | |||||||
| QUEIROZ 9253110 | |||||||
| 2018 | 337/OR | 21/05/2018 | 21/05/2018 | IOB INFORM. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONSULTORIA | R$ 2.686,00 |
| OBJETIVAS PUB. | ONLINA NA ÁREA DE | ||||||
| JURIDICAS LTDA | CONTABILIDA DE COM | ||||||
| VALIDADE DE 1 ANO | |||||||
| 2018 | 381/OR | 22/05/2018 | 22/05/2018 | NATIVA MOTO E PESCA | FORNECIMENT O DE BENS | ÓLEO YAMALUB | R$ 195,00 |
| LTDA. - EPP | 10W30 FILTRO DE | ||||||
| ÓLEO BATERIA | |||||||
| MOURA DE 5A | |||||||
| 2018 | 384/OR | 23/05/2018 | 23/05/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PILHA AAA MAXPRINT | R$ 42,00 |
| ALCALINA CAIXA COM | |||||||
| 12 | |||||||
| 2018 | 385/OR | 23/05/2018 | 23/05/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MOP SPIN - REFIL - 3 | R$ 156,00 |
| LIMPEZA LTDA | UN FLANGE DA ESC P/ | ||||||
| ENCER BAND ATE 35CM - | |||||||
| 1 UN ESCOVA PARA | |||||||
| ENCERAR BAND/ | |||||||
| CLEANER 350 LUSTRAR - 1 | |||||||
| UN DISCO VERDE 350 | |||||||
| MM BRITISH - 2 UN | |||||||
| 2018 | 398/OR | 23/05/2018 | 23/05/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA CATÁLOGO C/ | R$ 45,50 |
| 50 RIPLAST GROS. LISA | |||||||
| REGUA 30CM WALEU LINE | |||||||
| CORES 4 UN ESTILETE | |||||||
| ESTREITO MASTER | |||||||
| PRINT MP450 4 UN PASTA | |||||||
| L S/VISOR DAC A4 | |||||||
| TRANSPARENT E C/ 10 2 | |||||||
| UN LAMINA DE ESTILETE | |||||||
| ESTREITA C/ 10 | |||||||
| 2018 | 388/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 152,25 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 390/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 56,91 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 393/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 88,57 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 399/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 154,16 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 400/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | FLASH NET BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO EXTERNO, | R$ 150,00 |
| TELECOM LTDA ME | PASSAGEM DE CABO DE | ||||||
| REDE BLINDADO | |||||||
| 2018 | 401/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | FLASH NET BRASIL | FORNECIMENT O DE BENS | CABO DE REDE | R$ 211,50 |
| TELECOM LTDA ME | BLINDADO 45 METROS | ||||||
| CONECTOR RJ45 | |||||||
| 2018 | 404/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 19,45 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 406/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 150,00 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 409/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 140,54 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 414/OR | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 146,69 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 315/OR | 29/05/2018 | 29/05/2018 | SUELI APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | CAMISAS MANGA CURTA | R$ 3.396,60 |
| MARTINS DOS SANTOS EPP | (RASTRUS) - 27 UNIDADES | ||||||
| MANGA LONGA (RASTRUS) - | |||||||
| 27 UNIDADES | |||||||
| 2018 | 387/OR | 29/05/2018 | 29/05/2018 | LEONARDO SANTOS | FORNECIMENT O DE BENS | 2 BOTINAS DE COURO | R$ 92,00 |
| BARTOCCI | COM BICO DE PVC TAMANHO | ||||||
| 40 | |||||||
| 2018 | 416/OR | 30/05/2018 | 30/05/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CANETA BIC CRISTAL | R$ 57,90 |
| AZUL PACOTE COM 50 | |||||||
| CANETA BIC CRISTA | |||||||
| VERMELHA 10 UNIDADES | |||||||
| CANETA BIC CRISTA | |||||||
| PRETA 20 UNIDADES | |||||||
| 2018 | 417/OR | 30/05/2018 | 30/05/2018 | JESIEL DE MELLO MATOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PLASTIFICAÇ ÃO DE 8 | R$ 32,00 |
| - ME | FOLHAS TAMANHO A5 | ||||||
| 2018 | 389/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | DEMAX 100 CS 100ML | R$ 43,74 |
| (ESCORPIAO 12L DE | |||||||
| ÁGUA) | |||||||
| 2018 | 394/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | PLUGUE TRAMONTINA | R$ 7,39 |
| PARA CONSTRUCAO | ADAPTADOR 10A | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2018 | 402/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | VÁLVULA PARA | R$ 28,63 |
| PARA CONSTRUCAO | LAVATORIO S/ LADRAO | ||||||
| LTDA | KELLY COLA DE SILICONE | ||||||
| TEK BOND 50G RALINHO | |||||||
| JAPONES VALVULA | |||||||
| AMERICANA 1/2 | |||||||
| 2018 | 403/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | SIFÃO ASTRA COPO | R$ 22,00 |
| PARA CONSTRUCAO | SANFONADO CROMADO | ||||||
| LTDA | SSUC2 | ||||||
| 2018 | 405/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 407/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 21,90 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 5 | |||||||
| 2018 | 408/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MÍDIA DVD-R VELOCIDADE | R$ 49,90 |
| 16X -CAIXA COM 50 | |||||||
| SHRINK | |||||||
| 2018 | 411/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | FITA DE CETIM | R$ 35,00 |
| VOTUPORANGA ME | SIMPLES FACE | ||||||
| POLIESTER ROLO COM 50 | |||||||
| METROS - 2 UN | |||||||
| 2018 | 412/OR | 31/05/2018 | 30/05/2018 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO PORTÃO | R$ 220,00 |
| ELETRÔNICO DO | |||||||
| ESTACIONAME NTO. | |||||||
| MANUTENÇÃO NO PORTÃO | |||||||
| ELETRONICO DA ENTRADA | |||||||
| E CODIFICAÇÃO | |||||||
| DE 4 CONTROLES | |||||||
| 2018 | 455/AD | 04/06/2018 | 29/06/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 316/OR | 05/06/2018 | 05/06/2018 | RITA MARIA DE ANDRADE | FORNECIMENT O DE BENS | UNIFORME FEMININO: | R$ 3.115,20 |
| ANDRETTO - ME | (DESCRIÇÕES ) - BLUSA | ||||||
| MANGA CURTA TECIDO | |||||||
| CREPE BUBLE (CONF. | |||||||
| MODELO) NA COR ROSÊ. - | |||||||
| CALÇAS SKINNY COM | |||||||
| BOLSO EMBUTIDO, | |||||||
| BOLSO FAXA, PASSANTES. | |||||||
| TECIDO ALFAIATARIA | |||||||
| 90% POLIESTER E | |||||||
| 10% | |||||||
| 2018 | 447/OR | 06/06/2018 | 06/06/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 448/OR | 06/06/2018 | 06/06/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 3.816,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 410/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CURSO SOBRE " | R$ 500,00 |
| LTDA | LICITAÇÕES E CONTRATOS | ||||||
| - BÁSICO " PARTICIPANT | |||||||
| ES DO SETOR DE COMPRAS, | |||||||
| ARQUIVO E PATRIMÔNIO: | |||||||
| WILSON DA SILVA | |||||||
| BORGES E THIAGO DOS | |||||||
| SANTOS BORGHI | |||||||
| 2018 | 420/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 73,55 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 422/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 62,39 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 438/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HIGIENIZAÇÃ O DE | R$ 450,00 |
| SANTOS COELHO | CONDICIONAD OR DE AR - | ||||||
| 18152121878 | 3 UNIDADES | ||||||
| 2018 | 445/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 269,59 |
| CAMARA E SERVIÇO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB | |||||||
| 2018 | 446/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 451/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 452/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.113,60 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 460/OR | 08/06/2018 | 08/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 151,28 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 440/OR | 12/06/2018 | 12/06/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 504,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 5 | |||||||
| 2018 | 441/OR | 12/06/2018 | 12/06/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 442/OR | 12/06/2018 | 12/06/2018 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE 17 | R$ 239,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | CHAVES CONFECÇÃO | ||||||
| DE 3 CHAVES PARA | |||||||
| FECHADURAS DE ARMARIO | |||||||
| 2018 | 443/OR | 12/06/2018 | 12/06/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ESPIRAL PARA | R$ 17,70 |
| CADERNO 25MM PRETO | |||||||
| COM 60 PINCEL | |||||||
| ATOMICO MASTER - 2 | |||||||
| UNIDADES | |||||||
| 2018 | 461/OR | 12/06/2018 | 12/06/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 465/OR | 12/06/2018 | 12/06/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 220,90 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 295/OR | 13/06/2018 | 13/06/2018 | WELLS COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | OLEO 5W30 FILTRO | R$ 408,60 |
| VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | COMBUS FILTRO OLEO | ||||||
| ELEMENTO AR QUIMICOS | |||||||
| REVISÃO | |||||||
| 2018 | 296/OR | 13/06/2018 | 13/06/2018 | WELLS COMÉRCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HIGIENIZAÇÃ O AR | R$ 146,40 |
| VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CONDICIONAD O | ||||||
| CRISTALIZAÇ ÃO DE VIDRO | |||||||
| 2018 | 330/OR | 13/06/2018 | 13/06/2018 | WELLS COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MÓDULO PCM - MARCA: | R$ 2.974,34 |
| VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | FORD - NCM: 90328929 | ||||||
| 2018 | 331/OR | 13/06/2018 | 13/06/2018 | WELLS COMÉRCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PARA | R$ 336,00 |
| VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | REPOSICAO DO MODULO | ||||||
| DE COMANDO DO TREM DE | |||||||
| FORCA (PCM) E PASSAGEM | |||||||
| DE APARELHO | |||||||
| 2018 | 444/OR | 14/06/2018 | 14/06/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | CERA METAL BRILHO 5L - | R$ 232,00 |
| LIMPEZA LTDA | CERA A BRILHO | ||||||
| 2018 | 453/OR | 14/06/2018 | 14/06/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PILHA AA MAXPRINT | R$ 46,80 |
| ALCALINA CAIXA | |||||||
| CONTENDO 24 UNIDADES | |||||||
| 2018 | 454/OR | 14/06/2018 | 14/06/2018 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBO AUTOMÁTICO | R$ 110,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | AE-40 CARIMBO DE | ||||||
| MADEIRA MINI DATER | |||||||
| 2018 | 468/OR | 14/06/2018 | 14/06/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PINCEIS PARA QUADRO | R$ 41,10 |
| BRANCO DA MARCA BIC | |||||||
| NAS CORES AZUL | |||||||
| VERMELHO E PRETO. | |||||||
| APAGADOR PARA QUADRO | |||||||
| BRANCO. | |||||||
| 2018 | 470/OR | 15/06/2018 | 15/06/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| JUNHO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 464/OR | 19/06/2018 | 19/06/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 807,14 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 466/OR | 20/06/2018 | 20/06/2018 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 295,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 467/OR | 20/06/2018 | 20/06/2018 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | FECHADURA PARA GAVETA | R$ 24,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | 1861/32 COM CHAVE - 3 | ||||||
| UNIDADES | |||||||
| 2018 | 469/OR | 20/06/2018 | 20/06/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 439,20 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 1 | |||||||
| 2018 | 463/OR | 21/06/2018 | 21/06/2018 | RIO LINE PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 384,47 |
| LIMPEZA LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 415/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | VÁLVULA DE DESCARGA | R$ 510,12 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA MICTÓRIO | ||||||
| LTDA | FABRIMAR BIOPRESS - | ||||||
| 2UN CANALETA | |||||||
| 20MM SCHNEIDER - | |||||||
| 2M TOMADA MEC L. | |||||||
| SOPREPOR | |||||||
| 2018 | 418/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PASTILHA DE FREIO | R$ 690,00 |
| ME | DIANTEIRO DISCO DE | ||||||
| FREIO FOCUS - 2 UN | |||||||
| PASTILHA DE FREIO | |||||||
| TRASEIRA OLEO DE | |||||||
| FREIO | |||||||
| 2018 | 419/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ALIBAN PNEUS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA FREIO E | R$ 235,00 |
| ME | RETIFICA DE DISCO | ||||||
| 2018 | 475/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 89,23 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 476/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 177,61 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 477/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 111,76 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 478/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | RODIZIO 6" BASE FIXA | R$ 59,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ARRUELA 3/8 POLIDA | ||||||
| ARRUELA 10 MM POLIDA | |||||||
| PORCA UNC 3/8 SX | |||||||
| BARRA ROSCADA 3/8 | |||||||
| DE AÇO LIMITÃO | |||||||
| REDONDO 8" | |||||||
| 2018 | 481/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 125,65 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 3 | |||||||
| 2018 | 489/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 148,32 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 497/OR | 22/06/2018 | 22/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 201,00 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 479/OR | 27/06/2018 | 27/06/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 482/OR | 27/06/2018 | 27/06/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | 2 FONTES ATX PARA O | R$ 116,00 |
| FEIJO EPP | TI | ||||||
| 2018 | 483/OR | 27/06/2018 | 27/06/2018 | NESPOLI E VALERIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA | R$ 90,00 |
| LTDA ME | PARA VERIFICAÇÃO | ||||||
| DE DEFEITO EM LINHA | |||||||
| TELEFÔNICA. | |||||||
| 2018 | 488/OR | 27/06/2018 | 27/06/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 2 | |||||||
| 2018 | 499/OR | 27/06/2018 | 27/06/2018 | JORGE BARBIERI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO EM PAREDE DO | R$ 50,00 |
| 95473238815 | VEREADOR RODRIGO | ||||||
| BELEZA | |||||||
| 2018 | 502/OR | 27/06/2018 | 27/06/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | MEMÓRIA DE 32 GB DE | R$ 120,00 |
| FEIJO EPP | SANDISKL | ||||||
| 2018 | 521/OR | 27/06/2018 | 27/06/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 462/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 558,25 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO PRESENCIAL | |||||||
| - Nº MOD.: 6 | |||||||
| 2018 | 480/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM E LIMPEZA DE | R$ 90,00 |
| LTDA ME | DE TRÊS CARROS: FJH | ||||||
| 6336 FDZ 2889 FTF | |||||||
| 4200 | |||||||
| 2018 | 490/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | ONIVALDO FORMENTON | FORNECIMENT O DE BENS | LIVROS JURÍDICOS: | R$ 370,00 |
| JUNIOR 21799720837 | CURSO DE DIREITO | ||||||
| TRIBUTÁRIO DIREITO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO | |||||||
| LICITAÇÕES | |||||||
| 2018 | 494/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | HCR COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.616,00 |
| EIRELI | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000005/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 4 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 4 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S E MATERIAIS | |||||||
| DE INFORMÁTICA | |||||||
| , CONFORME AS | |||||||
| ESPECIFICAÇ ÕES | |||||||
| ESTABELECID AS NO TERMO | |||||||
| DE REFERÊNCIA | |||||||
| 2018 | 501/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 17,50 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 503/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | TESOURA M. PRINT | R$ 56,50 |
| MULTIUSO MP511 21CM | |||||||
| - 2 UN GRAMPO | |||||||
| TRILHO COM 50UN DE | |||||||
| METAL - 3 UN CANETA | |||||||
| MARCA TEXTO MASTER | |||||||
| AMARELA - 5 UN | |||||||
| 2018 | 523/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 43,80 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 524/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA RETRATO | R$ 63,92 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA ENTREGA DE | ||||||
| EIRELI - EPP | HOMENAGEM NA SESSÃO | ||||||
| DO DIA 25/06/2018 | |||||||
| 2018 | 528/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 155,95 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 530/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | CERA PARA TESTA NO | R$ 35,20 |
| ME | PISO. | ||||||
| 2018 | 531/OR | 29/06/2018 | 29/06/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 151,28 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 544/AD | 02/07/2018 | 31/07/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 2/ES | 03/07/2018 | 03/07/2018 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O DE | R$ 16.800,00 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELETRICA | ||||||
| S/A | |||||||
| 2018 | 538/OR | 06/07/2018 | 06/07/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 539/OR | 06/07/2018 | 06/07/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 3.816,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 542/OR | 06/07/2018 | 06/07/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 536/OR | 10/07/2018 | 10/07/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 272,61 |
| CAMARA E SERVIÇO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB | |||||||
| 2018 | 537/OR | 10/07/2018 | 10/07/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 543/OR | 10/07/2018 | 10/07/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.113,60 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 491/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | M.A DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO NA | R$ 180,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | IMPRESSORA DE | ||||||
| PROTOCOLOS, LOCALIZADA | |||||||
| NA RECEPÇÃO | |||||||
| 2018 | 496/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | J.I BENTO & CIA LTDA ME | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 2.000,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000005/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 4 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 4 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S E MATERIAIS | |||||||
| DE INFORMÁTICA | |||||||
| , CONFORME AS | |||||||
| ESPECIFICAÇ ÕES | |||||||
| ESTABELECID AS NO TERMO | |||||||
| DE REFERÊNCIA | |||||||
| 2018 | 498/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | PEDRO C. DOS | FORNECIMENT O DE BENS | DOIS CONJUNTOS | R$ 1.160,00 |
| SANTOS-ME | DE MOLA HIDRÁULICA | ||||||
| DA MARCA SOPRAMO | |||||||
| PARA AS DUAS PORTAS | |||||||
| DE VIDRO DA RECEPÇÃO. | |||||||
| 2018 | 500/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | PEDRO C. DOS | FORNECIMENT O DE BENS | 22 JOGOS DE BUCHA DE | R$ 341,00 |
| SANTOS-ME | NAILON PARA DOBRADIÇA | ||||||
| DE PORTA DE VIDRO DE | |||||||
| ABRIR INSTALADO | |||||||
| PARA BANHEIROS | |||||||
| 2018 | 527/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA DE AÇO INOX | R$ 320,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | MEDINDO 30X6,5CM, | ||||||
| ME | COM LETRAS E BRASÕES | ||||||
| CORROÍDOS EM BAIXO | |||||||
| COM O NOME DO VEREADOR | |||||||
| ANTONIO ALBERTO | |||||||
| CASALI. PLACA EM | |||||||
| LATÃO DE TÍTULO DE | |||||||
| CIDADÃO VOTUPORANGU | |||||||
| ENSE. | |||||||
| 2018 | 529/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CURSO SOBRE " O ATIVO | R$ 250,00 |
| LTDA | IMOBILIZADO E A DÍVIDA | ||||||
| ATIVA DO RECONHECIME | |||||||
| NTO À CONTABILIZA | |||||||
| ÇÃO". PARTICIPANT | |||||||
| E: WILSON DA SILVA | |||||||
| BORGES | |||||||
| 2018 | 532/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | MOUSE SEM FIO DA | R$ 89,00 |
| FEIJO EPP | MICROSOFT | ||||||
| 2018 | 533/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHOS PARA OS LANCHES | R$ 39,57 |
| ALIMENTICIO S LT | DAS SESSÕES DE SEGUNDA | ||||||
| FEIRA E MEXEDOR | |||||||
| PARA CAFETEIRA. | |||||||
| 2018 | 534/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | NITA COPOS EMBAL.PROD. | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHOS PARA OS LANCHES | R$ 45,48 |
| ALIMENTICIO S LT | DAS SESSÕES DE SEGUNDA | ||||||
| FEIRA E MEXEDOR | |||||||
| PARA CAFETEIRA. | |||||||
| 2018 | 535/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA USO EM | R$ 59,80 |
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS. | |||||||
| 2018 | 553/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 32,00 |
| LTDA ME | DE INSTALAÇAO | ||||||
| DE REDE DE COMPUTADORE | |||||||
| S | |||||||
| 2018 | 554/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 105,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2018 | 555/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | RITA DE CASSIA B. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFERENTE À MÃO DE OBRA | R$ 41,00 |
| REGIANI ME | DE IMPRESSÃO | ||||||
| DE PROJETOS DIVERSOS EM | |||||||
| PAPEL SULFITE | |||||||
| (PLOTAGEM) | |||||||
| 2018 | 556/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 129,70 |
| INSTALAÇÃO DOS | |||||||
| COMPUTADORE S NOVOS E | |||||||
| CABO DE REDE | |||||||
| 2018 | 557/OR | 13/07/2018 | 13/07/2018 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 120,00 |
| LTDA ME | INSTALAÇÃO DOS | ||||||
| COMPUTADORE S NOVOS. | |||||||
| 2018 | 495/OR | 16/07/2018 | 16/07/2018 | RC MOVEIS EIRELI | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 4.305,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000005/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 4 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 4 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S E MATERIAIS | |||||||
| DE INFORMÁTICA | |||||||
| , CONFORME AS | |||||||
| ESPECIFICAÇ ÕES | |||||||
| ESTABELECID AS NO TERMO | |||||||
| DE REFERÊNCIA | |||||||
| 2018 | 569/OR | 16/07/2018 | 16/07/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| JULHO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 525/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | EMPRESA FOLHA DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL FOLHA | R$ 1.131,00 |
| MANHA S.A. | DA MANHÃ 22/07/2018 | ||||||
| - 22/07/2019 | |||||||
| 2018 | 526/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ROBSON DE SOUZA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | ADESIVO PARA PAINEL | R$ 70,00 |
| 18448467841 | DOS VEREADORES | ||||||
| DA RECEPÇÃO, | |||||||
| ADESIVOS PARA PLACA. | |||||||
| 2018 | 558/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 287,20 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 559/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 672,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 560/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | 3 PACOTES DE CAFÉ 10 | R$ 487,30 |
| ME | PACOTES DE CHOCOLATE 4 | ||||||
| PACOTES DE LEITE EM PÓ | |||||||
| 2018 | 561/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 580,00 |
| TONIM 21420741896 | DO PRÉDIO COM | ||||||
| ELÉTRICA E HIDRÁULICA | |||||||
| E PASSAGEM DE CABOS DE | |||||||
| REEDE. | |||||||
| 2018 | 562/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CITY GRÁFICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE 650 | R$ 422,50 |
| LTDA. - ME | CONVITES NO PAPEL | ||||||
| CARTOLINA GRAMATURA | |||||||
| 150 COM VINCO E | |||||||
| SERRILHADO (CONVITES | |||||||
| PARA SESSÃO SOLENE NO | |||||||
| DIA 06/08/2018 | |||||||
| COM A PRESENÇA DE | |||||||
| HOMENAGEADO S) | |||||||
| 2018 | 563/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 125,65 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 564/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 116,78 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 568/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 191,58 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 574/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 124,24 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 579/OR | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 130,85 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 382/OR | 26/07/2018 | 26/07/2018 | BRUNA BATHKE | FORNECIMENT O DE BENS | BANDEIRA MUNICIPAL | R$ 200,00 |
| 2018 | 493/OR | 26/07/2018 | 26/07/2018 | MATHEUS CESTARI | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 9.240,00 |
| MAGALHAES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000005/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 4 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 4 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE EQUIPAMENTO | |||||||
| S E MATERIAIS | |||||||
| DE INFORMÁTICA | |||||||
| , CONFORME AS | |||||||
| ESPECIFICAÇ ÕES | |||||||
| ESTABELECID AS NO TERMO | |||||||
| DE REFERÊNCIA | |||||||
| 2018 | 13/ES | 27/07/2018 | 27/07/2018 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE TELEFONIA | R$ 10.167,49 |
| MOVEL | |||||||
| 2018 | 572/OR | 27/07/2018 | 27/07/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | CHA MATE PARA COPA | R$ 83,90 |
| CIA LTDA | |||||||
| 2018 | 573/OR | 27/07/2018 | 27/07/2018 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | HD INTERNO DE 2 TERAS | R$ 460,00 |
| SANTOS | PARA GRAVAÇÃO | ||||||
| DAS CAMERAS DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2018 | 522/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | AMBIENTALSE G ASS. EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PERÍCIA | R$ 145,00 |
| SEG. TRAB. E MEIO | MÉDICA DO SERVIDOR | ||||||
| AMBIENTE LT | JOCENIR FÁBIO DE | ||||||
| SOUZA, COM LIÇENCA | |||||||
| PARA TRATAMENTO | |||||||
| DE SAÚDE. | |||||||
| 2018 | 565/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | CIAFER MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | DUAS PORTAS PARA OS | R$ 230,00 |
| PARA CONSTRUCAO | BANHEIROS DA | ||||||
| LTDA | RECEPÇÃO. | ||||||
| 2018 | 575/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | ALICE FELTRIM | FORNECIMENT O DE BENS | FRIZO PARA PORTA DO | R$ 44,90 |
| DIAS | VEREADOR MEIDÃO E | ||||||
| FITA CREPE PARA USO | |||||||
| DIVERSO. | |||||||
| 2018 | 576/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | 4 PLACAS EM LATÃO DE | R$ 920,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | TÍTULO DE CIDADÃO | ||||||
| ME | VOTUPORANGU ENSE E DE | ||||||
| INSÍGNIA DE HONRA PARA | |||||||
| ENTREGA EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE. | |||||||
| 2018 | 577/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 578/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA USO EM | R$ 31,80 |
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS. | |||||||
| 2018 | 580/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 921,73 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 581/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 265,30 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 582/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | RIO LINE PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 414,45 |
| LIMPEZA LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 585/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | REFIL PARA SER | R$ 67,60 |
| ME | UTILIZADO NA LIMPEZA | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2018 | 586/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ETIQUETA PARA | R$ 54,50 |
| SECRETARIA PARLAMENTAR | |||||||
| E LIXEIRA E CLIPES PARA | |||||||
| USO DE DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS. | |||||||
| 2018 | 588/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSENTAMENT O DE DUAS | R$ 120,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | PORTAS DE MADEIRA DA | ||||||
| RECEPÇÃO E COLOCAÇÃO | |||||||
| DE FECHADURAS | |||||||
| NAS RESPECTIVAS | |||||||
| PORTAS | |||||||
| 2018 | 589/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 84,70 |
| UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO | |||||||
| E NA RECEPÇÃO | |||||||
| 2018 | 591/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE ARQUIVO | R$ 159,90 |
| MORTO DE PLASTICO | |||||||
| NAS CORES AZUL E | |||||||
| VERDE PARA O SETOR DE | |||||||
| ARQUIVO E AGENDA PARA | |||||||
| FUNCIONARIO . | |||||||
| 2018 | 592/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 593/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | VIDRACARIA PONTUAL | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DO VIDRO DA | R$ 120,00 |
| LTDA - ME | JANELA DA SALA DO | ||||||
| DEPARTAMENT O JURÍDICO, | |||||||
| SALA DE NÚMERO 45, | |||||||
| VIDRO ESTILO | |||||||
| BOREAL 75X90. | |||||||
| 2018 | 594/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 152,49 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 595/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | CABO HDMI PARA | R$ 60,00 |
| LTDA ME | INSTALAÇÃO DOS ITENS | ||||||
| DE INFORMÁRTIC | |||||||
| A DA LICITAÇÃO. | |||||||
| 2018 | 596/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | CASTILHO JARDIM COM | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA | R$ 587,60 |
| DE TINTAS LTDA EPP | PINTURA DE 2 PORTAS E | ||||||
| PARA PINTURA DE | |||||||
| PAREDES DO PLENÁRIO E | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES. | |||||||
| 2018 | 619/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 129,96 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 620/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 49,40 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 621/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | FITA DUPLA FACE 3M | R$ 27,86 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA FIXAÇÃO DE | ||||||
| LTDA | MATERIAIS DE TI | ||||||
| 2018 | 622/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | COM REP PROD ACRIC | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 106,50 |
| ANZAI LTDA | INSTALAÇÃO DE | ||||||
| COMPUTADORE S DO TI. | |||||||
| 2018 | 623/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | NAFTALINA PASTILHA | R$ 29,90 |
| OS LTDA | REPELENTE | ||||||
| 2018 | 624/OR | 31/07/2018 | 31/07/2018 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA DE AÇO INOX | R$ 100,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | PARA QUADRO DE | ||||||
| ME | HOMENAGEADO S | ||||||
| 2018 | 652/AD | 01/08/2018 | 31/08/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 642/OR | 06/08/2018 | 06/08/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 643/OR | 06/08/2018 | 06/08/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 3.816,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 646/OR | 07/08/2018 | 07/08/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 590/OR | 10/08/2018 | 10/08/2018 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSIANTURA DO PLANO DE | R$ 1.399,71 |
| LTDA | PUBLICAÇÃO IMPRESSA DO | ||||||
| BOLETIM DE ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO PÚBLICA MUNICIPAL - | |||||||
| BAM | |||||||
| 2018 | 641/OR | 10/08/2018 | 10/08/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 50,07 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 647/OR | 10/08/2018 | 10/08/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.264,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 678/OR | 13/08/2018 | 13/08/2018 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 423,00 |
| S/A | TRANSPORTE - TRAJETO: | ||||||
| S.J.RIO PRETO / | |||||||
| VOTUPORANGA / SÃO JOSE | |||||||
| DO RIO PRETO, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAÚJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANGAÇA | |||||||
| 2018 | 679/OR | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 120,00 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTES -TRAJETO: | ||||||
| BADY BASSIT/ SAO | |||||||
| JOSE DO RIO PRETO/BADY | |||||||
| BASSIT SERVIDOR | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA LEGISLATIVA | |||||||
| 2018 | 664/OR | 14/08/2018 | 14/08/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| JULHO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 636/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 114,48 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 639/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 133,74 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 648/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | COPO PARA COPA/ | R$ 143,76 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | COZINHA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2018 | 649/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 153,63 |
| CIA LTDA | COFFEBREAK DA SESSÃO | ||||||
| SOLENE DO DIA | |||||||
| 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 650/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 45,59 |
| CIA LTDA | COPA/ COZINHA | ||||||
| 2018 | 651/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | GÁS PARA COZINHA. | R$ 69,80 |
| CIA LTDA | |||||||
| 2018 | 653/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | TELEFONES FIXOS SEM | R$ 267,00 |
| FIO PARA RECEPÇÃO | |||||||
| 2018 | 654/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 184,80 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 659/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 69,75 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 662/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 106,85 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 663/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | CABO PARA CONECTAR | R$ 58,00 |
| LTDA ME | CAIXA DE SOM DO | ||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2018 | 667/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 101,14 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 671/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 82,23 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 676/OR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 60,76 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 633/OR | 16/08/2018 | 16/08/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 665/OR | 16/08/2018 | 16/08/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 119,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 680/OR | 16/08/2018 | 16/08/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 583/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 557,04 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 584/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTO DE LIMPEZA | R$ 110,60 |
| LTDA - EPP | PARA CAMARA MUNICIPAL. | ||||||
| 2018 | 625/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RADIO CLUBE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGAÇÃO DE CONVITE | R$ 500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA SESSÃO SOLENE COM | ||||||
| A PRESENÇA DE | |||||||
| HOMENAGEADO S NO DIA | |||||||
| 06/08/2018 INÍCIO : | |||||||
| 01/08/2018 TÉRMINO: | |||||||
| 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 626/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RADIO LIDER DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGAÇÃO DE CONVITE | R$ 500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA SESSÃO SOLENE COM | ||||||
| A PRESENÇA DE | |||||||
| HOMENAGEADO S NO DIA | |||||||
| 06/08/2018 INÍCIO : | |||||||
| 01/08/2018 TÉRMINO: | |||||||
| 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 627/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | ROSELI LATORRE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÃO DE CONVITE | R$ 300,00 |
| FREITAS 21638255822 | PARA SESSÃO SOLENE E | ||||||
| HOMENAGENS NA CÂMARA | |||||||
| NO DIA 06/08/2018 | |||||||
| (1/2 PÁGINA) | |||||||
| 2018 | 628/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | DIARIO DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÃO DE CONVITE | R$ 1.000,00 |
| PUBLICIDADE EIRELI ME | PARA SESSÃO SOLENE E | ||||||
| HOMENAGENS NA CÂMARA | |||||||
| NO DIA 06/08/2018 | |||||||
| (1/2 PÁGINA) | |||||||
| 2018 | 629/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | CAVALCANTE & FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÃO DE CONVITE | R$ 700,00 |
| LTDA - ME | PARA SESSÃO SOLENE E | ||||||
| HOMENAGENS NA CÂMARA | |||||||
| NO DIA 06/08/2018 | |||||||
| (1/2 PÁGINA) | |||||||
| 2018 | 630/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | GARDINI E GARCIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COFFEBREAK PARA SESSÃO | R$ 640,00 |
| EPP | SOLENE NO DIA | ||||||
| 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 631/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | GARDINI E GARCIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GARÇOM PARA COFFEBREAK | R$ 100,00 |
| EPP | PARA SESSÃO SOLENE NO | ||||||
| DIA 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 632/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RADIO CIDADE AM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGAÇÃO DE CONVITE | R$ 500,00 |
| DE VOTUPORANGA | PARA SESSÃO SOLENE COM | ||||||
| LTDA - ME | A PRESENÇA DE | ||||||
| HOMENAGEADO S NO DIA | |||||||
| 06/08/2018 INÍCIO : | |||||||
| 01/08/2018 TÉRMINO: | |||||||
| 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 634/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÃO DE CONVITE | R$ 1.000,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA SESSÃO SOLENE E | ||||||
| HOMENAGENS NA CÂMARA | |||||||
| NO DIA 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 635/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | ANGELA APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | ARRANJOS DIVERSOS | R$ 190,00 |
| ALVARES POLO ME | PARA SESSÃO SOLENE COM | ||||||
| A PRESENÇA DE | |||||||
| HOMENAGEADO S DIA | |||||||
| 06/08/2018 - MEDINDO 1 | |||||||
| METRO CONTENDO AS | |||||||
| FLORES (HASTER, | |||||||
| LIRIOS, LISIANTUS, | |||||||
| ASTROMÉLIAS E VERDE | |||||||
| RUSCUS (OU TUIA)) | |||||||
| 2018 | 637/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | VINICIUS SALES | FORNECIMENT O DE BENS | COFFEBREAK PARA SESSÃO | R$ 501,00 |
| GUERCHE | SOLENE NO DIA | ||||||
| 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 638/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | JORNAL A REVELAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÃO DE CONVITE | R$ 300,00 |
| LTDA | PARA SESSÃO SOLENE E | ||||||
| HOMENAGENS NA CÂMARA | |||||||
| NO DIA 06/08/2018 | |||||||
| (1/2 PÁGINA COLORIDA) | |||||||
| 2018 | 640/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | ASSOCIACAO DE MIDIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGAÇÃO DE CONVITE | R$ 500,00 |
| COMUNITARIA CIDADE DAS | PARA SESSÃO SOLENE COM | ||||||
| BRISAS | A PRESENÇA DE | ||||||
| HOMENAGEADO S NO DIA | |||||||
| 06/08/2018 INÍCIO : | |||||||
| 01/08/2018 TÉRMINO: | |||||||
| 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 655/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | ANGELA APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | ARRANJOS E FLORES PARA | R$ 425,00 |
| ALVARES POLO ME | A SESSÃO SOLENE DO | ||||||
| DIA 06/08/2018 | |||||||
| 2018 | 660/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RITA DE CASSIA B. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFERENTE À MÃO DE OBRA | R$ 23,15 |
| REGIANI ME | DE IMPRESSÃO | ||||||
| DE PROJETOS DIVERSOS EM | |||||||
| PAPEL SULFITE | |||||||
| (PLOTAGEM) | |||||||
| 2018 | 666/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA USO EM | R$ 64,00 |
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS. | |||||||
| 2018 | 670/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ENVELOPE AMARELO | R$ 27,90 |
| PARA ENVIO DE | |||||||
| CORRESPONDÊ NCIAS | |||||||
| 2018 | 672/OR | 20/08/2018 | 20/08/2018 | VOTUCICLO COM. DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REMENDO DA CÂMARA DE | R$ 15,00 |
| BICICLETAS E PEÇAS | AR DO PNEU DA | ||||||
| LTDA ME | BICICLETA | ||||||
| 2018 | 567/OR | 24/08/2018 | 24/08/2018 | LUCAS OLIVO CALIXTO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO EM PAREDE DO | R$ 600,00 |
| SILVA 21747868850 | PLENARIO E PINTURA EM | ||||||
| PAREDE DE ALVENARIA | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E PINTURA DE 2 | |||||||
| PORTAS. | |||||||
| 2018 | 673/OR | 24/08/2018 | 24/08/2018 | LUCAS OLIVO CALIXTO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PINTURA DOS CORRIMÃOS | R$ 600,00 |
| SILVA 21747868850 | DO PLENÁRIO, | ||||||
| COMPLEMENTO DA PAREDE | |||||||
| DO PLENÁRIO, | |||||||
| REPARO E PINTURA DA | |||||||
| SALA 46 (DEPARTAMEN | |||||||
| TO JURÍDICO) E | |||||||
| DA SALA 44 (SECRETARIA | |||||||
| GERAL) PINTURA DE | |||||||
| PAREDE E DIVISÓRIA. | |||||||
| 2018 | 674/OR | 24/08/2018 | 24/08/2018 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 231,85 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | CONSERTO E MANUTENÇÃO | ||||||
| DOS BENS MÓVEIS E | |||||||
| IMÓVEIS DA CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 675/OR | 24/08/2018 | 24/08/2018 | CASTILHO JARDIM COM | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 461,97 |
| DE TINTAS LTDA EPP | PINTURA DOS CORRIMÃOS | ||||||
| DO PLENÁRIO, | |||||||
| COMPLEMENTO DA PAREDE | |||||||
| DO PLENÁRIO, | |||||||
| REPARO E PINTURA DA | |||||||
| SALA 46 (DEPARTAMEN | |||||||
| TO JURÍDICO) E | |||||||
| DA SALA 44 (SECRETARIA | |||||||
| GERAL) PINTURA DE | |||||||
| PAREDE E DIVISÓRIA. | |||||||
| 2018 | 677/OR | 24/08/2018 | 24/08/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | SABONETEIRA E | R$ 76,30 |
| LIMPEZA LTDA | RESERVATÓRI O PARA | ||||||
| SETOR DE SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS E DISPENSER | |||||||
| PARA COPOS DE ÁGUA | |||||||
| PARA RECEPÇÃO | |||||||
| 2018 | 683/OR | 30/08/2018 | 30/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 157,97 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 692/OR | 30/08/2018 | 30/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 161,55 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 693/OR | 30/08/2018 | 30/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 112,30 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 694/OR | 30/08/2018 | 30/08/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 91,06 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 668/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 669/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 681/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TINTA - | R$ 280,00 |
| MORINI ME | REFIL PARA IMPRESSORA | ||||||
| EPSON - NAS CORES | |||||||
| MAGENTA, CIANO, | |||||||
| AMARELO E PRETO. | |||||||
| 2018 | 682/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 684/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 161,10 |
| ME | LIMPEZA DO PRÉDIO | ||||||
| 2018 | 685/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | FARIA VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS PARA MANUTENÇÃO | R$ 428,78 |
| LTDA | E REVISÃO DO VEÍCULO | ||||||
| FOX GHY-5007 | |||||||
| 2018 | 686/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | FARIA VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 271,22 |
| LTDA | E REVISÃO DO VEÍCULO | ||||||
| FOX GHY-5007 | |||||||
| 2018 | 688/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 56,00 |
| PARA USO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS. | |||||||
| 2018 | 689/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 690/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CLEIDE RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.000,00 |
| DE OLIVEIRA 62152114191 | DE PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | |||||||
| DE CAIXA D'ÁGUA. 3 | |||||||
| CAIXAS DE 1.000L 2 | |||||||
| CAIXAS DE 500L 1 | |||||||
| CAIXA (ÁGUA BOMBEIRO) | |||||||
| 15.000L | |||||||
| 2018 | 691/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CASTILHO JARDIM COM | FORNECIMENT O DE BENS | TINTA PARA RETOQUES | R$ 51,00 |
| DE TINTAS LTDA EPP | NAS PAREDES EM FRENTE A | ||||||
| SALA 45 E NO CORREDOR | |||||||
| DA RESPECTIVA | |||||||
| SALA. | |||||||
| 2018 | 712/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | A R T HEBELER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE DUAS | R$ 170,00 |
| MOVEIS - ME | CADEIRAS GIRATÓRIAS | ||||||
| DO PLENÁRIO (1160) E | |||||||
| (S/N). | |||||||
| 2018 | 713/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 714/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | GUARDA CHUVA PARA | R$ 21,99 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | UTILIZAÇÃO DOS | ||||||
| EIRELI - EPP | SERVIDORES. | ||||||
| 2018 | 716/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | MOLDURAS PARA | R$ 34,47 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | ENTREGA EM SESSÃO | ||||||
| EIRELI - EPP | ORDINÁRIA. | ||||||
| 2018 | 720/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 38,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 721/OR | 31/08/2018 | 31/08/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CLIPES PARA USO EM | R$ 16,50 |
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS E PASTA PARA USO NO | |||||||
| ARQUIVO. | |||||||
| 2018 | 731/AD | 03/09/2018 | 28/09/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 726/OR | 06/09/2018 | 06/09/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 727/OR | 06/09/2018 | 06/09/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 3.816,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 730/OR | 06/09/2018 | 06/09/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 15/GL | 10/09/2018 | 10/09/2018 | FLASH NET BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTACAO DE SERVIÇOS | R$ 14.344,00 |
| TELECOM LTDA ME | DE PROVEDOR DE ACESSO | ||||||
| COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE LINK DE INTERNET | |||||||
| BANDA LARGA DEDICADO DE | |||||||
| 20 MB/S | |||||||
| 2018 | 715/OR | 10/09/2018 | 10/09/2018 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 330,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL " A CIDADE" DO | ||||||
| PERÍODO 28/08/2018 | |||||||
| A 27/09/2019 | |||||||
| 2018 | 725/OR | 10/09/2018 | 10/09/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 50,07 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 717/OR | 12/09/2018 | 12/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 145,29 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 719/OR | 12/09/2018 | 12/09/2018 | ONIVALDO FORMENTON | FORNECIMENT O DE BENS | LIVROS JURÍDICOS: | R$ 1.300,00 |
| JUNIOR 21799720837 | TRATADO DE DIREITO | ||||||
| MUNICIPAL - COMPLEMENTA | |||||||
| R DIREITOS DO | |||||||
| CONSUMIDOR -HUMBERTO | |||||||
| THEODORO CÓDIGO | |||||||
| PENAL COMENTADO | |||||||
| NUCCI 2018 CÓDIGO DE | |||||||
| PROCESSO PENAL | |||||||
| COMENTADO - NUCCI 2018 | |||||||
| 2018 | 722/OR | 12/09/2018 | 12/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,49 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 740/OR | 12/09/2018 | 12/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 114,21 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 723/OR | 14/09/2018 | 14/09/2018 | NESPOLI E VALERIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VERIFICAÇÃO DA LINHA | R$ 130,00 |
| LTDA ME | TELEFÔNICA DA RECEPÇÃO | ||||||
| QUE SE ENCONTRAVA | |||||||
| COM DEFEITO E CONSERTO | |||||||
| DE 2 TELEFONES. | |||||||
| 2018 | 747/OR | 14/09/2018 | 14/09/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| AGOSTO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 765/OR | 19/09/2018 | 19/09/2018 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 423,00 |
| S/A | TRANSPORTE - TRAJETO: | ||||||
| S.J.RIO PRETO / | |||||||
| VOTUPORANGA / SÃO JOSE | |||||||
| DO RIO PRETO, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAÚJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANGAÇA | |||||||
| 2018 | 766/OR | 19/09/2018 | 19/09/2018 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 120,00 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTES -TRAJETO: | ||||||
| BADY BASSIT/ SAO | |||||||
| JOSE DO RIO PRETO/BADY | |||||||
| BASSIT SERVIDOR | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA LEGISLATIVA | |||||||
| 2018 | 661/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | P H REBOUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPORTAGEM COM | R$ 450,00 |
| COMUNICACAO EIRELI - ME | PRODUÇÃO DE FOTOS, | ||||||
| REVELAÇÃO E ENTREGA EM | |||||||
| ALBUNS RELATIVO À | |||||||
| SESSÃO SOLENE COM | |||||||
| ENTREGA DE HONRARIAS | |||||||
| FOTOS TAMANHO | |||||||
| 20X25 CM | |||||||
| 2018 | 718/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 504,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 736/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 315,30 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 739/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 921,16 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 741/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 742/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 333,60 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 743/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALÇÃO DE CHAVEIRO | R$ 30,00 |
| LTDA - ME | NA SALA DO SETOR DE | ||||||
| COMPRAS (30) | |||||||
| 2018 | 744/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 280,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2018 | 746/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PERFURADOR DE PAPEL | R$ 35,00 |
| PARA O SETOR DE | |||||||
| COMPRAS. | |||||||
| 2018 | 749/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 65,70 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 750/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O | R$ 59,50 |
| DIRETOR ADMINISTRAT | |||||||
| IVO. | |||||||
| 2018 | 751/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 255,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 753/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | MARMORARIA ROLSIVA | FORNECIMENT O DE BENS | GUARNIÇÃO DA PIA DA | R$ 70,00 |
| LTDA. ME | COZINHA MEDINDO | ||||||
| 2,10X58X4, INSTALADA. | |||||||
| 2018 | 755/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA SANFONADA | R$ 15,00 |
| PARA USO DA ESTAGIÁRIA. | |||||||
| 2018 | 767/OR | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 737/OR | 25/09/2018 | 25/09/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 601,71 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 738/OR | 25/09/2018 | 25/09/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 110,60 |
| LTDA - EPP | PARA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||||
| 2018 | 748/OR | 25/09/2018 | 25/09/2018 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | TORNEIRA PARA O | R$ 36,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | TANQUE UTILIZADO | ||||||
| PARA SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2018 | 752/OR | 25/09/2018 | 25/09/2018 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | CALÇA MEIO ELÁSTICO DE | R$ 45,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | BRIM PARA USO DO | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | FUNCIONÁRIO DE SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2018 | 754/OR | 25/09/2018 | 25/09/2018 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | PINGADEIRA PARA OS | R$ 57,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | BEBEDOUROS DA MARCA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | LIBELL, UM LOCALIZADO | ||||||
| NO PLENARINHO( | |||||||
| 1664) E OUTRO NA | |||||||
| COZINHA(144 1). | |||||||
| 2018 | 756/OR | 27/09/2018 | 27/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 141,44 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 757/OR | 27/09/2018 | 27/09/2018 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | 3 PACOTES DE CAFÉ 6 | R$ 339,00 |
| ME | PACOTES DE CHOCOLATE 3 | ||||||
| PACOTES DE LEITE EM PÓ | |||||||
| 2018 | 762/OR | 27/09/2018 | 27/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 95,49 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 763/OR | 27/09/2018 | 27/09/2018 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO DE EMPENHO | R$ 2,70 |
| ME | COMPLEMENTA R DOS | ||||||
| PACOTES DE LEITE EM PÓ | |||||||
| PARA A CAFETEIRA, | |||||||
| REFERENTE AO PEDIDO | |||||||
| 459/18. | |||||||
| 2018 | 773/OR | 27/09/2018 | 27/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 124,70 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 774/OR | 27/09/2018 | 27/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 107,37 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 775/OR | 27/09/2018 | 27/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 132,87 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 779/OR | 27/09/2018 | 27/09/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 215,81 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 724/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARTUCHOS PARA AS | R$ 1.031,00 |
| FEIJO EPP | IMPRESSORAS HP DA | ||||||
| SECRETARIA GERAL. | |||||||
| 2018 | 758/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA SER | R$ 57,91 |
| UTILIZADO PELO CHEFE | |||||||
| DO TI PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| DOS APARELHOS | |||||||
| DE SOM. | |||||||
| 2018 | 760/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | M.A.F.DA SILVA & CIA | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE 500 | R$ 840,00 |
| LTDA ME | CAPAS DE PROCESSO | ||||||
| AMARELO GRAMATURA | |||||||
| 180 TAMANHO 22X32 | |||||||
| 2018 | 761/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | CLEBER PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFORMA DE UMA | R$ 110,00 |
| CABRAL | POLTRONA DE COR PRETA | ||||||
| DA SALA DO VEREADOR | |||||||
| VARTÃO POSSUINDO O | |||||||
| NÚMERO DE CHAPA 800 | |||||||
| 2018 | 764/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | MEDSEG - SAUDE E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PERÍCIA | R$ 150,00 |
| SEGURANCA DO TRABALHO | MÉDICA DO SERVIDOR | ||||||
| EIRELI | JOCENIR FÁBIO DE | ||||||
| SOUZA, COM LIÇENCA | |||||||
| PARA TRATAMENTO | |||||||
| DE SAÚDE. | |||||||
| 2018 | 768/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | PEÇAS PARA O CONSERTO | R$ 155,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | DO BEBEDOURO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | DA COZINHA CADASTRADO | ||||||
| COM O NUMERO DE | |||||||
| CHAPA 1441 | |||||||
| 2018 | 772/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | SOMBRINHAS DE 16 | R$ 59,98 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | VARETAS PARA O USO | ||||||
| EIRELI - EPP | DOS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 780/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 133,70 |
| PARA USO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS. | |||||||
| 2018 | 781/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O | R$ 116,58 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | REPARO DA CAIXA | ||||||
| ANZAI LTD | D'ÁGUA DE USO DOS | ||||||
| BOMBEIROS. | |||||||
| 2018 | 798/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E | R$ 350,00 |
| SANTOS COELHO | HIGIENIZAÇÃ O DO AR | ||||||
| 18152121878 | CONDICIONAD O DE 60.000 | ||||||
| BTUS DA RECEPÇÃO | |||||||
| 2018 | 800/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | CERA PARA USO NO PISO | R$ 248,00 |
| LIMPEZA LTDA | DA CÂMARA | ||||||
| 2018 | 802/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O | R$ 290,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | CONSERTO DA CAIXA | ||||||
| LTDA | D'ÁGUA SITUADA NO | ||||||
| PLENARIO | |||||||
| 2018 | 803/OR | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 7,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | CONSERTO DA CAIXA | ||||||
| LTDA 08 | D'ÁGUA | ||||||
| 2018 | 815/AD | 01/10/2018 | 31/10/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 810/OR | 05/10/2018 | 05/10/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 811/OR | 05/10/2018 | 05/10/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 3.816,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2018 | 18/ES | 09/10/2018 | 09/10/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2,5% DO VALOR DO | R$ 1.660,50 |
| LTDA | DEPOSITO DO CARTAO | ||||||
| ALIMENTACAO | |||||||
| 2018 | 814/OR | 09/10/2018 | 09/10/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 |
| LTDA | |||||||
| 2018 | 799/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 804/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 142,11 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 807/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CURSO SOBRE " | R$ 300,00 |
| LTDA | CONTABILIDA DE PÚBLICA | ||||||
| -NCASP E A INTER- | |||||||
| RELAÇÃO COM O SISTEMA | |||||||
| PATRIMONIAL " | |||||||
| PARTICIPANT E: WILSON | |||||||
| DA SILVA BORGES | |||||||
| 2018 | 808/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 109,78 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 809/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 50,07 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2018 | 816/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 150,50 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 818/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 155,92 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 821/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 831/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 64,45 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 832/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | ÓLEO PARA ROÇADEIRA | R$ 6,00 |
| PONTES | PARA USO DE SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2018 | 834/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 156,78 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 849/OR | 10/10/2018 | 10/10/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 759/OR | 12/10/2018 | 12/10/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | ROUTERBOARD PARA | R$ 496,00 |
| FEIJO EPP | INSTAÇÃO DA INTERNET | ||||||
| CONTRATADA. | |||||||
| 2018 | 801/OR | 12/10/2018 | 12/10/2018 | NESPOLI E VALERIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA | R$ 104,00 |
| LTDA ME | PARA VERIFICAÇÃO | ||||||
| DE DEFEITO EM LINHA | |||||||
| TELEFÔNICA DA | |||||||
| RECEPÇÃO. | |||||||
| 2018 | 823/OR | 12/10/2018 | 12/10/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARTUCHOS PARA AS | R$ 837,00 |
| FEIJO EPP | IMPRESSORAS HP DA | ||||||
| SECRETARIA GERAL. | |||||||
| 2018 | 819/OR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 820/OR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | FITA DE CETIM | R$ 35,00 |
| VOTUPORANGA ME | SIMPLES FACE | ||||||
| POLIESTER PARA USO DA | |||||||
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | |||||||
| . | |||||||
| 2018 | 822/OR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 140,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2018 | 827/OR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | REFIL DE MOP PARA | R$ 67,60 |
| ME | USO DOS SERVIÇOS | ||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2018 | 830/OR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | GARRAFA TÉRMICA | R$ 125,90 |
| MONTREZOR CALDANA - | PARA USO DA COZINHA. | ||||||
| ME | |||||||
| 2018 | 833/OR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 421,60 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 835/OR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | LÂMPADAS DE LED BULBO | R$ 161,00 |
| DE 9W E REFLETOR | |||||||
| VERDE PARA TROCA DOS | |||||||
| QUEIMADOS NO JARDIM E | |||||||
| NA ENTRADA PRINCIPAL | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 846/OR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REMANUFATUR A DE LED EM | R$ 585,00 |
| 09 REFLETORES | |||||||
| 2018 | 824/OR | 17/10/2018 | 17/10/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 64,90 |
| PARA USO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS. | |||||||
| 2018 | 825/OR | 17/10/2018 | 17/10/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 43,80 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 828/OR | 17/10/2018 | 17/10/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL EM GEL E CHA | R$ 24,60 |
| CIA LTDA | PARA USO DA COPA/ | ||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2018 | 829/OR | 17/10/2018 | 17/10/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL EM GEL E CHA | R$ 79,80 |
| CIA LTDA | PARA USO DA COPA/ | ||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2018 | 858/OR | 17/10/2018 | 17/10/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA USO EM | R$ 99,00 |
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS, PERFURADOR | |||||||
| PARA O DIRETOR | |||||||
| JURÍDICO. | |||||||
| 2018 | 817/OR | 19/10/2018 | 19/10/2018 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE REFLETORES | R$ 560,00 |
| TONIM 21420741896 | DA ÁREA EXTERNA DA | ||||||
| CÂMARA E PASSAGEM DE | |||||||
| CABO DE REDE PARA A | |||||||
| SALA 45 DIRETOR | |||||||
| JURIDICO . | |||||||
| 2018 | 847/OR | 19/10/2018 | 19/10/2018 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS EMERGENCIAI | R$ 1.100,00 |
| TONIM 21420741896 | S: MANUTENÇÃO | ||||||
| EM CAIXA D´ÁGUA DOS | |||||||
| DOS BOMBEIROS E | |||||||
| REPARO NA PARTE | |||||||
| INTERNA DA MESMA, | |||||||
| TROCA DO POSICIONAME | |||||||
| NTO DA TUBULAÇÃO | |||||||
| DA RESPECTIVA | |||||||
| CAIXA D'ÁGUA, | |||||||
| SERVIÇO DE LIMPEZA NAS | |||||||
| CALHAS | |||||||
| 2018 | 848/OR | 19/10/2018 | 19/10/2018 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DOS REFLETORES | R$ 140,00 |
| TONIM 21420741896 | DO JARDIM E DA ÁREA | ||||||
| EXTERNA DO PRÉDIO ONDE | |||||||
| SE ACOMODAM OS | |||||||
| GERADORES. | |||||||
| 2018 | 776/OR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | ALIBAN PNEUS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO NAS PASTILHAS E | R$ 457,00 |
| ME | MANUTENÇÃO NO CRUZE | ||||||
| SEDAN. | |||||||
| 2018 | 777/OR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEÇAS PARA A | R$ 524,00 |
| ME | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | ||||||
| CRUZE SEDAN | |||||||
| 2018 | 850/OR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 120,40 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 852/OR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 154,80 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 855/OR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 117,22 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 859/OR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,46 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 865/OR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 119,58 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 875/OR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 91,72 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 842/OR | 25/10/2018 | 25/10/2018 | VIDRACARIA PONTUAL | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA DA PIA DA | R$ 180,00 |
| LTDA - ME | COZINHA. | ||||||
| 2018 | 851/OR | 25/10/2018 | 25/10/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 672,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 853/OR | 25/10/2018 | 25/10/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 842,90 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 854/OR | 25/10/2018 | 25/10/2018 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | MOP GIRATORIO | R$ 65,90 |
| OS LTDA | PARA UTILIZAÇÃO | ||||||
| DO SERVIÇOS GERAIS. | |||||||
| 2018 | 856/OR | 25/10/2018 | 25/10/2018 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO NO PORTÃO | R$ 80,00 |
| ELETRÔNICO DA GARAGEM | |||||||
| EXTERNA. | |||||||
| 2018 | 806/OR | 26/10/2018 | 26/10/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 6,68 |
| PARA CONSTRUCAO | DE CONSTRUÇÃO | ||||||
| LTDA | PARA REPAROS EM | ||||||
| PAREDE. | |||||||
| 2018 | 826/OR | 26/10/2018 | 26/10/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | TORNEIRA PARA | R$ 29,93 |
| PARA CONSTRUCAO | GARAGEM INTERNA DO | ||||||
| LTDA | PRÉDIO. | ||||||
| 2018 | 844/OR | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VIPER ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AMPLIFICADO R PARA | R$ 3.316,00 |
| LTDA | CORREÇÃO DO ÁUDIO DOS | ||||||
| MICROFONES DO PLENÁRIO | |||||||
| DA MARCA NEXTPRO | |||||||
| MODELO NA2650. | |||||||
| 2018 | 845/OR | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VIPER ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 294,00 |
| LTDA | NO SOM DO PLENARIO E | ||||||
| INSTALAÇÃO DO | |||||||
| AMPLIFICADO R NEXTPRO | |||||||
| MODELO NA2650 NO | |||||||
| PLENARIO. | |||||||
| 2018 | 16/GL | 31/10/2018 | 31/10/2018 | P&P COLIBRI - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE SISTEMA | R$ 5.000,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILAÇÃO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS | |||||||
| 2018 | 778/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 857/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 862/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | MARCOS LEANDRO | FORNECIMENT O DE BENS | CONTROLE UNIVERSAL | R$ 70,00 |
| MORAES DE ARAUJO ME | DE AR CONDICIONAD | ||||||
| O (YORK) PARA A SALA | |||||||
| 44. | |||||||
| 2018 | 863/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | LAMPADAS DE LED TIPO | R$ 168,00 |
| MILHO PARA A RECEPÇÃO | |||||||
| 2018 | 864/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | DIARIO DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA | R$ 500,00 |
| PUBLICIDADE EIRELI ME | AUDIÊNCIA PÚBLICA - | ||||||
| CONVITE FORMATO DE | |||||||
| 5 COLUNAS POR 20 DE | |||||||
| ALTURA QUE SERÁ | |||||||
| PUBLICADO NO DIA | |||||||
| 21/10/2018 | |||||||
| 2018 | 869/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 575,84 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 870/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 110,60 |
| LTDA - EPP | PARA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||||
| 2018 | 871/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBOS PARA: 2 | R$ 195,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | PARA ANTONIO | ||||||
| ALBERTO CASALI | |||||||
| (VEREADOR) 2 PARA | |||||||
| DIRETOR JURÍDICO | |||||||
| (BRAZÃO DA CÂMARA E | |||||||
| BIBLIOTECA) 1 WILSON S | |||||||
| BORGES ( GESTOR DE | |||||||
| CONTRATO) | |||||||
| 2018 | 872/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TINTA - | R$ 140,00 |
| MORINI ME | REFIL PARA IMPRESSORA | ||||||
| EPSON - NAS CORES | |||||||
| AMARELO E PRETO PARA | |||||||
| O SETOR DE RECURSOS | |||||||
| HUMANOS. | |||||||
| 2018 | 873/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA | R$ 500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | AUDIÊNCIA PÚBLICA | ||||||
| SOBRE PROJETOS DE | |||||||
| LEI ORÇAMENTÁRI | |||||||
| AS PARA 2019 - | |||||||
| CONVITE OCUPA 1/4 | |||||||
| DA PÁGINA EM FORMATO | |||||||
| COLORIDO QUE SERÁ | |||||||
| PUBLICADO NO DIA | |||||||
| 21/10/2018 | |||||||
| 2018 | 874/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | CAVALCANTE & FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA | R$ 500,00 |
| LTDA - ME | AUDIÊNCIA PÚBLICA | ||||||
| SOBRE PROJETOS DE | |||||||
| LEI ORÇAMENTÁRI | |||||||
| AS PARA 2019 - | |||||||
| CONVITE OCUPA 1/4 | |||||||
| DA PÁGINA EM FORMATO | |||||||
| COLORIDO QUE SERÁ | |||||||
| PUBLICADO NO DIA | |||||||
| 19/10/2018 | |||||||
| 2018 | 876/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 290,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL A CIDADE DO | ||||||
| PERIODO DE 23/10/2018 | |||||||
| A 27/08/2019 | |||||||
| 2018 | 877/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 880/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 102,68 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 898/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 179,70 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 899/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 219,30 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 900/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 147,62 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 904/OR | 31/10/2018 | 31/10/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 918/AD | 01/11/2018 | 30/11/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 912/OR | 05/11/2018 | 05/11/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 73,61 |
| CAMARA E SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB, | |||||||
| REFERENTE AO MES DE | |||||||
| SETEMBRO. | |||||||
| 2018 | 913/OR | 05/11/2018 | 05/11/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 61,03 |
| CAMARA E SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB, | |||||||
| REFERENTE AO MES DE | |||||||
| OUTUBRO. | |||||||
| 2018 | 914/OR | 07/11/2018 | 07/11/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | REFERENTE AO MÊS DE | ||||||
| OUTUBRO DE 2018. | |||||||
| 2018 | 915/OR | 07/11/2018 | 07/11/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.795,75 |
| VOTUPORANGA | REFERENTE AO MÊS DE | ||||||
| OUTUBRO DE 2018 SENDO | |||||||
| QUE DOIS ESTAGIÁRIOS | |||||||
| CUMPRIRAM O PERÍODO | |||||||
| INTEGRAL DE 30 DIAS E | |||||||
| UM ESTAGIÁRIO | |||||||
| CUMPRIU O PERÍODO DE | |||||||
| 5 DIAS. | |||||||
| 2018 | 843/OR | 08/11/2018 | 08/11/2018 | ALBERTO BERETA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA PARA | R$ 180,00 |
| PARAFUSADEI RA (1871) | |||||||
| UTILIZADA PELOS | |||||||
| SERVIÇOS GERAIS. | |||||||
| 2018 | 911/OR | 08/11/2018 | 08/11/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28 VALES- | R$ 7.560,00 |
| LTDA | ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDO | ||||||
| S AOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 910/OR | 09/11/2018 | 09/11/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROVEDOR DE CORREIO | R$ 50,07 |
| BRASIL S/A | ELETRONICO JUNTAMENTE | ||||||
| COM ANTI-VÍRUS. | |||||||
| 2018 | 897/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CURSO SOBRE " | R$ 600,00 |
| LTDA | LICITAÇÕES E CONTRATOS | ||||||
| - AVANÇADO" PARTICIPANT | |||||||
| ES: DIRETOR ADMINISTRAT | |||||||
| IVO (MAURILO | |||||||
| PIMENTA DE MORAIS) E | |||||||
| DIRETOR JURÍDICO | |||||||
| PARLAMENTAR (LUCAS DA | |||||||
| SILVA) | |||||||
| 2018 | 906/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 93,00 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 907/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA PARA | R$ 15,00 |
| LTDA ME | CONTROLE DO PORTÃO DAS | ||||||
| GARAGENS. | |||||||
| 2018 | 908/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 108,50 |
| PARA USO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2018 | 909/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 34,40 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 919/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 93,27 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 923/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 122,33 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 925/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA USO EM | R$ 53,00 |
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS. | |||||||
| 2018 | 929/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 173,46 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 931/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 117,86 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 932/OR | 14/11/2018 | 14/11/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA PARA OS | R$ 40,50 |
| CONTROLES DOS CARROS | |||||||
| 01 E 02 E CALCULADORA | |||||||
| PARA O SETOR DE | |||||||
| COMPRAS. | |||||||
| 2018 | 866/OR | 15/11/2018 | 16/11/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 867/OR | 15/11/2018 | 16/11/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 868/OR | 15/11/2018 | 16/11/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 935/OR | 15/11/2018 | 16/11/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 922/OR | 20/11/2018 | 20/11/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 540,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2018 | 926/OR | 20/11/2018 | 20/11/2018 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ALIMENTOS UTILIZADOS | R$ 167,06 |
| ARTIGOS PARA | PELOS SERVIDORES | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | E VISITANTES. | ||||||
| E | |||||||
| 2018 | 927/OR | 20/11/2018 | 20/11/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA RETRATO | R$ 13,47 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA O VEREADOR | ||||||
| EIRELI - EPP | SERGIO ADRIANO | ||||||
| PEREIRA E MAQUINA | |||||||
| PARA RELOGIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 933/OR | 20/11/2018 | 20/11/2018 | AGROMECHI AGRICOLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE ROÇADEIRA | R$ 85,00 |
| LTDA | DE MÃO STIHL | ||||||
| 2018 | 928/OR | 23/11/2018 | 23/11/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 333,60 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 934/OR | 23/11/2018 | 23/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 95,59 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 937/OR | 23/11/2018 | 23/11/2018 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | MOTOR PARA ASPIRADOR | R$ 170,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | DE PÓ ELECTROLUX | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | 2135 | ||||||
| 2018 | 940/OR | 23/11/2018 | 23/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 209,92 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 941/OR | 23/11/2018 | 23/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 17,20 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 944/OR | 23/11/2018 | 23/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 75,37 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 950/OR | 23/11/2018 | 23/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 164,47 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 957/OR | 23/11/2018 | 23/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 60,20 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 980/OR | 26/11/2018 | 26/11/2018 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 423,00 |
| S/A | TRANSPORTE - TRAJETO: | ||||||
| S.J.RIO PRETO / | |||||||
| VOTUPORANGA / SÃO JOSE | |||||||
| DO RIO PRETO, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAÚJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANGAÇA | |||||||
| 2018 | 981/OR | 26/11/2018 | 26/11/2018 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 120,00 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTES -TRAJETO: | ||||||
| BADY BASSIT/ SAO | |||||||
| JOSE DO RIO PRETO/BADY | |||||||
| BASSIT SERVIDOR | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA LEGISLATIVA | |||||||
| 2018 | 936/OR | 28/11/2018 | 28/11/2018 | ONIVALDO FORMENTON | FORNECIMENT O DE BENS | LIVROS JURÍDICOS: | R$ 320,00 |
| JUNIOR 21799720837 | ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA | ||||||
| - MÉTODO TRIBUNAIS | |||||||
| DE CONTAS DO BRASIL - | |||||||
| FORUM | |||||||
| 2018 | 942/OR | 28/11/2018 | 28/11/2018 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | 3 PACOTES DE CAFÉ 12 | R$ 665,20 |
| ME | PACOTES DE CHOCOLATE 8 | ||||||
| PACOTES DE LEITE EM PÓ | |||||||
| 2018 | 8/GL | 30/11/2018 | 30/11/2018 | GRIFON BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENVIO DE RECORTES DO | R$ 2.590,17 |
| ASSESSORIA LTDA EPP | DOU E DOE | ||||||
| 2018 | 920/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | TORNEIRAS PARA O | R$ 307,22 |
| PARA CONSTRUCAO | BANHEIRO FEMININO DA | ||||||
| LTDA | ALA ADMINISTRAT | ||||||
| IVA. | |||||||
| 2018 | 921/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | INFORMAX VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVAÇÃO DO SISTEMA | R$ 2.350,00 |
| COM.EQUIP. INFORMATICA | DE FIREWALL UTILIZADO | ||||||
| LTDA ME | PELA CÂMARA PARA | ||||||
| CONTROLAR O USO DA | |||||||
| INTERNET BLOQUEANDO | |||||||
| ACESSO A SITES | |||||||
| INDESEJADOS .. | |||||||
| 2018 | 924/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 943/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 951/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | NESPOLI E VALERIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA | R$ 90,00 |
| LTDA ME | PARA VERIFICAÇÃO | ||||||
| DE DEFEITO EM LINHA | |||||||
| TELEFÔNICA DA | |||||||
| TELEFONISTA . | |||||||
| 2018 | 952/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 953/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.027,54 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 954/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | SUCO DE MARACUJÁ | R$ 88,68 |
| ME | PARA O USO DA CÂMARA. | ||||||
| 2018 | 956/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 122,50 |
| LIMPEZA LTDA | PARA A MANUTENÇÃO | ||||||
| DO PRÉDIO. | |||||||
| 2018 | 958/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 60,50 |
| PARA A UTILIZAÇÃO | |||||||
| EM DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS. | |||||||
| 2018 | 959/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 43,80 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 960/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | COLA PARA O CARPETE DO | R$ 29,58 |
| PARA CONSTRUCAO | PLENÁRIO E RALO PARA A | ||||||
| LTDA | PIA DA COZINHA. | ||||||
| 2018 | 961/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 177,20 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 962/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 232,80 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 978/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | MOLDURAS PARA | R$ 47,94 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | ENTREGA EM SESSÃO | ||||||
| EIRELI - EPP | ORDINÁRIA E SESSÃO | ||||||
| SOLENE. | |||||||
| 2018 | 982/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 121,94 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 984/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 985/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 209,02 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 986/OR | 30/11/2018 | 30/11/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | ENVELOPE PARA USO | R$ 27,90 |
| DOS VEREADORES | |||||||
| E DA SECRETARIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2018 | 988/OR | 03/12/2018 | 03/12/2018 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GASTO MENSAL COM | R$ 94,29 |
| TELEFONE 0800- | |||||||
| 2018 | 1001/AD | 03/12/2018 | 21/12/2018 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2018 | 997/OR | 06/12/2018 | 06/12/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.409,00 |
| VOTUPORANGA | REFERENTE AO MÊS DE | ||||||
| NOVEMBRO DE 2018. | |||||||
| 2018 | 998/OR | 06/12/2018 | 06/12/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.544,00 |
| VOTUPORANGA | REFERENTE AO MÊS DE | ||||||
| NOVEMBRO DE 2018 SENDO | |||||||
| QUE DOIS ESTAGIÁRIOS | |||||||
| CUMPRIRAM O PERÍODO | |||||||
| INTEGRAL DE 30 DIAS | |||||||
| 2018 | 983/OR | 07/12/2018 | 07/12/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28 VALES- | R$ 7.560,00 |
| LTDA | ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDO | ||||||
| S AOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 745/GL | 10/12/2018 | 10/12/2018 | WIFI PLUS PROVEDOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPENHO GLOBAL | R$ 522,00 |
| LTDA ME | (SETEMBRO, OUTUBRO, | ||||||
| NOVEMBRO E DEZEMBRO) | |||||||
| POR DISPENSA | |||||||
| ATRAVÉS DO PROCESSO | |||||||
| INTERNO 109/2018 | |||||||
| PARA A CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE PROVEDOR | |||||||
| DE BANDA LARGA DE | |||||||
| ACESSO À INTERNET | |||||||
| POR FIBRA ÓPITICA. | |||||||
| 2018 | 902/GL | 10/12/2018 | 10/12/2018 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 3.800,00 |
| E INFORMATICA | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2018 | 992/OR | 10/12/2018 | 10/12/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 73,61 |
| CAMARA E SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB, | |||||||
| REFERENTE AO MES DE | |||||||
| NOVEMBRO. | |||||||
| 2018 | 993/OR | 10/12/2018 | 10/12/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROVEDOR DE CORREIO | R$ 50,07 |
| BRASIL S/A | ELETRONICO JUNTAMENTE | ||||||
| COM ANTI-VÍRUS. | |||||||
| 2018 | 1037/OR | 10/12/2018 | 10/12/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 73,61 |
| CAMARA E SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB, | |||||||
| REFERENTE AO MES DE | |||||||
| AGOSTO. | |||||||
| 2018 | 989/OR | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 135,02 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1006/OR | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 111,11 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1024/OR | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 131,28 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1025/OR | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 207,82 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1026/OR | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | ÓLEO PARA MOTOR 2 | R$ 6,00 |
| PONTES | TEMPOS | ||||||
| 2018 | 1040/OR | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 100,06 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1049/OR | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 134,20 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 276/ES | 14/12/2018 | 14/12/2018 | COP-FAC MAQUINAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCACAO DE MAQUINA COM | R$ 4.050,00 |
| LTDA | CONSUMO MINIMO DE | ||||||
| COPIAS | |||||||
| 2018 | 996/OR | 14/12/2018 | 14/12/2018 | M.F.DE SOUZA | FORNECIMENT O DE BENS | KIT REPARO DA FABRIMAR | R$ 107,00 |
| VOTUPORANGA ME | PARA BANHEIRO | ||||||
| FEMININO DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA. | |||||||
| 2018 | 999/OR | 14/12/2018 | 14/12/2018 | COP-FAC MAQUINAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCACAO DE MAQUINA COM | R$ 41,78 |
| LTDA | CONSUMO MINIMO DE | ||||||
| COPIAS - COMPLEMENTO | |||||||
| 2018 | 1038/OR | 17/12/2018 | 17/12/2018 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 241,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO- APÓLICE | ||||||
| S/A | 10182005221 61 - | ||||||
| REFERENTE AO MÊS DE | |||||||
| NOVEMBRO DE 2018 | |||||||
| 2018 | 903/GL | 18/12/2018 | 18/12/2018 | P&P COLIBRI - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCACAO DE SISTEMA | R$ 1.000,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILACAO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGACAO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS | |||||||
| 2018 | 945/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO | R$ 6.592,32 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | DE VEÍCULOS - PARA O | ||||||
| GERAIS | PERIODO DE 14/11/2018 | ||||||
| A 14/11/ | |||||||
| 2019.- 05 VEÍCULOS - | |||||||
| CORRETORA: BEM VIDA | |||||||
| 2018 | 955/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | RIO LINE PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 630,65 |
| LIMPEZA LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 990/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | 4 PNEUS 215/50 R17 | R$ 1.690,00 |
| ME | PIRELLI P7 CINTURATO | ||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO | |||||||
| 2018 | 991/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | 4 PNEUS 215/50 R17 | R$ 1.690,00 |
| ME | PIRELLI P7 CINTURATO | ||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO | |||||||
| 2018 | 1002/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 1.344,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 1003/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | OLEO E FILTRO PARA | R$ 143,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ROÇADEIRA TOYAMA | ||||||
| STILL (2153) ; | |||||||
| CADEADO PARA O | |||||||
| PORTÃO ELETRÔNICO | |||||||
| DA GARAGEM INTERNA; | |||||||
| FECHADURA PARA PORTA | |||||||
| DA COPA. | |||||||
| 2018 | 1004/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | M.A DOS SANTOS | FORNECIMENT O DE BENS | ETIQUETA 80 X 25 COUCHE | R$ 60,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | PARA A RECEPÇÃO | ||||||
| 2018 | 1005/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 1007/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 210,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2018 | 1008/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PRISMA DE MESA PARA | R$ 90,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | VEREADOR SERGIO | ||||||
| ME | ADRIANO | ||||||
| 2018 | 1009/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO | R$ 872,60 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | EMPRESARIAL - PARA O | ||||||
| GERAIS | PERIODO DE 06/12/2018 | ||||||
| A 05/12/2019. | |||||||
| - CORRETORA: | |||||||
| ADRIANA SEGUROS - | |||||||
| VENCIMENTO PARA O DIA | |||||||
| 18/12/2018 | |||||||
| 2018 | 1010/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO PORTÃO | R$ 120,00 |
| ELETRÔNICO DO | |||||||
| ESTACIONAME NTO. | |||||||
| MANUTENÇÃO NO PORTÃO | |||||||
| ELETRONICO DA ENTRADA | |||||||
| E CODIFICAÇÃO | |||||||
| DE 3 CONTROLES | |||||||
| 2018 | 1011/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 911,74 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 1012/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | INSETICIDA PARA USO NO | R$ 38,03 |
| LTDA - EPP | PRÉDIO DA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2018 | 1013/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 212,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 1014/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL TOALHA PARA | R$ 18,00 |
| A EIRELI - ME | USO DA COZINHA DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2018 | 1015/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBO AUTOMATICO | R$ 35,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | AE20 PARA O VEREADOR | ||||||
| SERGINHO DA FARMÁCIA. | |||||||
| 2018 | 1020/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 527,20 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 1021/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 179,00 |
| ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2018 | 1027/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 109,50 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000007/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 5 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 5 | |||||||
| 2018 | 1028/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA L PARA USO | R$ 40,00 |
| DOS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2018 | 1039/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARTUCHOS PARA AS | R$ 837,00 |
| FEIJO EPP | IMPRESSORAS HP DA | ||||||
| SECRETARIA GERAL. | |||||||
| 2018 | 1041/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | REFRIGERACO ES ALVORADA | FORNECIMENT O DE BENS | BORRACHA PARA | R$ 210,00 |
| DE VOTUPORANGA | GELADEIRA BOSCH | ||||||
| LTDA | (1210) DA COZINHA ALA | ||||||
| ADMINISTRAT IVA. | |||||||
| 2018 | 1042/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 255,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 1043/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE PRODUTO DE | R$ 340,80 |
| LIMPEZA LTDA | LIMPEZA PARA | ||||||
| HIGIENIZAÇÃ O DO IMÓVEL | |||||||
| NO PERÍODO DE RECESSO. | |||||||
| 2018 | 1044/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 105,03 |
| CIA LTDA | COPA/ COZINHA DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2018 | 1045/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MASCARAS PARA USO | R$ 10,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | DOS FUNCIONÁRIO | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | S RESPONSAVEI | ||||||
| S PELA LIMPEZA E | |||||||
| MANUTENÇÃO DO PRÉDIO. | |||||||
| 2018 | 1046/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 76,98 |
| CIA LTDA | |||||||
| 2018 | 1047/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REMANUFATUR A DE LED EM | R$ 390,00 |
| 06 REFLETORES | |||||||
| 2018 | 1048/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | 1 CAIXA CONTENDO 25 | R$ 475,00 |
| LUZES DE LED ESTILO | |||||||
| TUBULAR DE 20W COM | |||||||
| 1,20M | |||||||
| 2018 | 1050/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCAS DE REFLETORES | R$ 600,00 |
| TONIM 21420741896 | DA GARAGEM INTERNA E | ||||||
| DE 2 POSTES DA GARAGEM | |||||||
| EXTERNA TROCA DA | |||||||
| VALVULA DO BANHEIRO | |||||||
| FEMININO DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA TROCA | |||||||
| DE UMA TORNEIRA DO | |||||||
| BANHEIRO FEMININO DA | |||||||
| ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2018 | 1051/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | VOTUCICLO COM. DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEÇAS E PRODUTOS | R$ 87,01 |
| BICICLETAS E PEÇAS | PARA CONSERTO/ | ||||||
| LTDA ME | MANUTENÇÃO DA | ||||||
| BICICLETA UTILIZADA | |||||||
| PELO GUARDA MIRIM. | |||||||
| 2018 | 1052/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | VOTUCICLO COM. DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA PARA | R$ 48,00 |
| BICICLETAS E PEÇAS | CONSERTO DADA | ||||||
| LTDA ME | BICICLETA UTILIZADA | ||||||
| PELO GUARDA MIRIM. | |||||||
| 2018 | 1053/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA | R$ 100,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | PARA VERIFICAÇÃO | ||||||
| DE DEFEITO EM LINHA | |||||||
| TELEFÔNICA DA | |||||||
| TELEFONISTA . | |||||||
| 2018 | 1054/OR | 18/12/2018 | 18/12/2018 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COPIA DE CHAVE TETRA | R$ 75,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | COPIA DE 5 CHAVES | ||||||
| DIVERSAS CONFECÇÃO | |||||||
| DE CHAVE PARA PORTA | |||||||
| CHAVES | |||||||
| 2018 | 1056/OR | 19/12/2018 | 19/12/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 1057/OR | 19/12/2018 | 19/12/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 1058/OR | 19/12/2018 | 19/12/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 1059/OR | 19/12/2018 | 19/12/2018 | LAVA RÁPIDO 7 COPAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM MAIS | R$ 30,00 |
| LTDA ME | LIMPEZA INTERNA DO | ||||||
| CARRO | |||||||
| 2018 | 3/ES | 20/12/2018 | 20/12/2018 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESAS POSTAIS | R$ 5.881,02 |
| DE CORREIOS E | |||||||
| TELEGRAFOS | |||||||
| 2018 | 734/ES | 20/12/2018 | 20/12/2018 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O DE | R$ 14.000,00 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELETRICA | ||||||
| S/A | |||||||
| 2018 | 735/ES | 20/12/2018 | 20/12/2018 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVERSAO AO SISTEMA | R$ 8.764,55 |
| E E SERVICOS | DE DISTRIBUICA | ||||||
| S/A | O DE ENERGIA | ||||||
| ELETRICA | |||||||
| 2018 | 1000/OR | 20/12/2018 | 20/12/2018 | GRIFON BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENVIO DE PUBLICACOES | R$ 235,47 |
| ASSESSORIA LTDA EPP | DO DOU E DOE | ||||||
| 2018 | 1064/OR | 20/12/2018 | 20/12/2018 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | DISJUNTOR TRIPOLAR DE | R$ 92,00 |
| 80A PARA AR CONDICIONAD | |||||||
| O DO PLENÁRIO. | |||||||
| 2018 | 1065/OR | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CLEMES MARSELANE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| DE CAIRES - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2018 | 1066/OR | 20/12/2018 | 20/12/2018 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA SANITÁRIA | R$ 12,75 |
| CIA LTDA | PARA LIMPEZA DO | ||||||
| PRÉDIO | |||||||
| 2018 | 1067/OR | 20/12/2018 | 20/12/2018 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | FORMICIDA PARA USO NA | R$ 8,00 |
| MAGALHAES ME | ÁREA COM GRAMA DA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 1068/OR | 20/12/2018 | 20/12/2018 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O DE | R$ 1.999,49 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELETRICA | ||||||
| S/A | |||||||
| 2018 | 4/ES | 21/12/2018 | 21/12/2018 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSUMO DE AGUA E | R$ 4.879,19 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | ||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2018 | 905/ES | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2,5% DO VALOR DO | R$ 567,00 |
| LTDA | DEPOSITO DO CARTAO | ||||||
| ALIMENTACAO | |||||||
| 2018 | 930/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 519,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000008/17 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2017 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 6 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 6 | |||||||
| 2018 | 987/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | R$ 2.160,00 |
| LTDA - EPP | MEDICINA DO TRABALHO | ||||||
| AVALIAÇÃO: LTCAT - | |||||||
| PPRA - PCMSO | |||||||
| ADICIONAL POR EXAMES | |||||||
| DE SAÚDE OCUPACIONAL | |||||||
| (EXAME CLÍNICO, | |||||||
| AUDIOMETRIA , | |||||||
| ESPIROMETRI A, ACUIDADE | |||||||
| VISUAL, ELETROCARDI | |||||||
| OGRAMA, | |||||||
| 2018 | 1055/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 158,24 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1060/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 109,78 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1063/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28 VALES- | R$ 7.560,00 |
| LTDA | ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDO | ||||||
| S AOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2018 | 1071/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 132,27 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1072/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ANTONIO CARLOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO E TROCA DO | R$ 180,00 |
| TONIM 21420741896 | DISJUNTOR DO AR | ||||||
| CONDICIONAD O DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2018 | 1073/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | CLIMASTER AR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE REOPERAÇÃO | R$ 100,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | DE AR CONDICIONAD | ||||||
| O SPLIT DE 9000BTUS | |||||||
| 2018 | 1074/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 48,41 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1091/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 5.410,80 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2018 | 1093/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VIDRACARIA SAO BENTO | FORNECIMENT O DE BENS | MOLDURAS PARA | R$ 200,00 |
| LTDA ME | QUADROS | ||||||
| 2018 | 1094/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 87,50 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1095/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 154,84 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1096/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 72,11 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1097/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | COP-FAC MAQUINAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCACAO DE MAQUINA | R$ 391,45 |
| LTDA | FOTOCOPIADO RA E | ||||||
| ADICIONAL DE LOCACAO | |||||||
| DE COPIAS EMITIDAS | |||||||
| 2018 | 1098/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.315,07 |
| VOTUPORANGA | REFERENTE AO MÊS DE | ||||||
| NOVEMBRO DE 2018. | |||||||
| 2018 | 1099/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.544,00 |
| VOTUPORANGA | REFERENTE AO MÊS DE | ||||||
| NOVEMBRO DE 2018 SENDO | |||||||
| QUE DOIS ESTAGIÁRIOS | |||||||
| CUMPRIRAM O PERÍODO | |||||||
| INTEGRAL DE 30 DIAS | |||||||
| 2018 | 1100/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 0,80 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | GESTAO RH, FOLHA DE | ||||||
| SERV | PAGAMENTO, PORTAL | ||||||
| TRANSPARENC IA E | |||||||
| ATENDIMENTO AO CIDADAO | |||||||
| 2018 | 1101/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 1.900,00 |
| E INFORMATICA | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2018 | 1102/OR | 21/12/2018 | 21/12/2018 | P&P COLIBRI - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCACAO DE SISTEMA | R$ 500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILACAO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGACAO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS | |||||||
| 2018 | 1092/OR | 27/12/2018 | 27/12/2018 | IMAGEM PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPRESSÕES INSTITUCION | R$ 70,00 |
| E COMUNICAÇÃO | AIS. | ||||||
| VISUAL EIRELI EPP | |||||||
| 2018 | 5/ES | 28/12/2018 | 28/12/2018 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TELEFONIA FIXA | R$ 8.064,23 |
| 2018 | 658/GL | 28/12/2018 | 28/12/2018 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE TELEFONIA | R$ 11.110,18 |
| MOVEL | |||||||
| 2018 | 1061/OR | 28/12/2018 | 28/12/2018 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 73,61 |
| CAMARA E SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÃO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSÕES VIA WEB, | |||||||
| REFERENTE AO MES DE | |||||||
| DEZEMBRO. | |||||||
| 2018 | 1062/OR | 28/12/2018 | 28/12/2018 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROVEDOR DE CORREIO | R$ 50,07 |
| BRASIL S/A | ELETRONICO JUNTAMENTE | ||||||
| COM ANTI-VÍRUS. |