FILTROS APLICADOS
175 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8/OR | 13/02/2013 | 13/02/2013 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GRAVAÇÃO E RETRANSMISS | R$ 4.985,29 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | AO DAS SESSOES DA | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2013 | 153/GL | 10/04/2013 | 10/04/2013 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RETRANSMISS AO DAS | R$ 9.970,58 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | SESSOES DA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2013 | 4/GL | 15/04/2013 | 15/04/2013 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | QTE: 1 ; UNID: ; | R$ 10.176,45 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA | ||||||
| SERV | DE USO DE SOFTWARE | ||||||
| CONTABIL, FINANCEIRO, | |||||||
| RECURSOS HUMANOS, | |||||||
| COMPRAS E MATERIAIS, | |||||||
| LICITACOES, PATRIMONIO | |||||||
| PUBLICO, PLANEJAMENT | |||||||
| O E ORÇAMENTO, | |||||||
| TESOURARIA E TRANS | |||||||
| 2013 | 363/OR | 15/04/2013 | 15/04/2013 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | COMPLEMENTO DE EMPENHO | R$ 41,70 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | |||||||
| SERV | |||||||
| 2013 | 5/GL | 10/09/2013 | 10/09/2013 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 11.680,00 |
| E INFORMATICA | DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||||
| LTDA | COM MANUTENÇÃO | ||||||
| 2013 | 989/AD | 01/10/2013 | 31/10/2013 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2013 | 999/OR | 07/10/2013 | 07/10/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.754,00 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 1000/OR | 07/10/2013 | 07/10/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.169,00 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 232/GL | 15/10/2013 | 15/10/2013 | LSV INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | DESINFETANT E PERFUMADO | R$ 2.086,73 |
| COMERCIO LTDA EPP | GL 5 L DESINFETANT | ||||||
| E PERFUMADO, | |||||||
| FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, | |||||||
| CONCENTRADO , INDICADO | |||||||
| PARA PISOS E | |||||||
| SANITÁRIOS, EMBALADO EM | |||||||
| GALÃO DE 5 LITROS, | |||||||
| CONSTANDO EXTERNAMENT | |||||||
| E NA EMBALAGEM, | |||||||
| OS DADOS DO PRODUTO, A | |||||||
| DATA DE FABRICAÇÃO | |||||||
| E PRAZO DE VALIDADE, D | |||||||
| 2013 | 233/GL | 15/10/2013 | 15/10/2013 | LSV INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | COPO DESCARTÁVEL | R$ 989,36 |
| COMERCIO LTDA EPP | 180 ML - CAIXA COM | ||||||
| 2500 UNIDADES | |||||||
| COPO DESCARTÁVEL | |||||||
| , VOLUME DE 180 ML DE | |||||||
| MATERIAL POLIESTIREN | |||||||
| O ATÓXICO, EMBALADO | |||||||
| ADEQUADAMEN TE - CAIXA | |||||||
| COM 2500 UNIDADES. | |||||||
| (DE ACORDO COM NORMAS | |||||||
| ABNT). COPOSUL | |||||||
| 2013 | 236/GL | 15/10/2013 | 15/10/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CAPA PARA CD/DVD CAPA | R$ 593,82 |
| PARA CD E DVD | |||||||
| ACRÍLICA TRANSPARENT | |||||||
| E. VIDEOLAR | |||||||
| 2013 | 993/OR | 16/10/2013 | 16/10/2013 | CFM RETIFICA | FORNECIMENT O DE BENS | CORREIA DENTADA | R$ 652,00 |
| MOTORES LTDA ME | |||||||
| 2013 | 994/OR | 16/10/2013 | 16/10/2013 | CFM RETIFICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA TROCA DE | R$ 128,00 |
| MOTORES LTDA ME | COXIM, LIMPEZA DE | ||||||
| BICOS E TROCA DE | |||||||
| CORREIA DENTADA | |||||||
| 2013 | 995/OR | 16/10/2013 | 16/10/2013 | M.A.F.DA SILVA & CIA | FORNECIMENT O DE BENS | ENVELOPE TIPO OFÍCIO | R$ 270,00 |
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 998/OR | 17/10/2013 | 17/10/2013 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGAS DE CARTUCHOS | R$ 370,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2013 | 1010/OR | 23/10/2013 | 23/10/2013 | DOS SANTOS REFORMA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE SOLDA | R$ 120,00 |
| ESQUADRIAS LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1011/OR | 23/10/2013 | 23/10/2013 | CA LUBRI LUBRIFICANT | FORNECIMENT O DE BENS | ÓLEO PARA MOTOR DE | R$ 70,00 |
| ES LTDA ME | VEÍCULO | ||||||
| 2013 | 997/OR | 24/10/2013 | 24/10/2013 | ANTONIO FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | PARABRISA DIANTEIRO | R$ 530,00 |
| DOS SANTOS AUTO | |||||||
| ACESSORIOS ME | |||||||
| 2013 | 1028/OR | 24/10/2013 | 24/10/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 |
| 2013 | 1057/OR | 24/10/2013 | 24/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RESTITUIÇÃO SANSAUDE | R$ 95,00 |
| 2013 | 1015/OR | 25/10/2013 | 25/10/2013 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | ESTILETE ESTREITO | R$ 62,80 |
| LTDA.-ME | COM LÂMINA | ||||||
| 2013 | 1016/OR | 25/10/2013 | 25/10/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVADA EM CARRO | R$ 25,00 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | |||||||
| 2013 | 1017/OR | 25/10/2013 | 25/10/2013 | DOS SANTOS REFORMA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE SOLDA | R$ 70,00 |
| ESQUADRIAS LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1018/OR | 25/10/2013 | 25/10/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA TRANSPARENT | R$ 26,40 |
| E COM ELÁSTICO | |||||||
| 2013 | 1049/OR | 28/10/2013 | 28/10/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTA DE TELEFONE | R$ 1.318,16 |
| 2013 | 1091/AD | 01/11/2013 | 29/11/2013 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2013 | 1024/OR | 04/11/2013 | 04/11/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G | R$ 225,59 |
| 2013 | 1032/OR | 04/11/2013 | 04/11/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COLA LIQUIDA | R$ 87,10 |
| PARA USO ESCOLAR A | |||||||
| BASE DE AGUA, | |||||||
| LAVAVEL; ATOXICA, | |||||||
| BICO ECONOMICO; | |||||||
| SECAGEM NORMAL; | |||||||
| ACONDICIONA DA EM | |||||||
| FRASCO; PESANDO 40 | |||||||
| GR; NA COR BRANCA; EM | |||||||
| CAIXA COM 12 | |||||||
| UNIDADES; COM | |||||||
| VALIDADE MINIMA DE 1 | |||||||
| ANO A PARTIR DA | |||||||
| DATA DE ENTREGA. | |||||||
| 2013 | 1080/OR | 04/11/2013 | 04/11/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 77,10 |
| 2013 | 1047/OR | 05/11/2013 | 05/11/2013 | J.L FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | ÁGUA MINERAL - | R$ 381,00 |
| VOTUPORANGA - ME | GALÃO 20 LITROS | ||||||
| 2013 | 1009/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | CABIDE PARA BANHEIRO | R$ 76,94 |
| PARA CONSTRUCAO | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2013 | 1045/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | BAALCO BALANCEAMEN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ALINHAMENTO E | R$ 100,00 |
| TO E ALIAMENTO | BALANCEAMEN TO | ||||||
| COMERCIO LTDA | DIANTEIRO | ||||||
| 2013 | 1046/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | BAALCO BALANCEAMEN | FORNECIMENT O DE BENS | PNEU 205/55 ARO 16 | R$ 738,00 |
| TO E ALIAMENTO | BRIDGESTONE | ||||||
| COMERCIO LTDA | |||||||
| 2013 | 1092/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 3.205,73 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 1093/OR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 835,00 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 1013/OR | 08/11/2013 | 08/11/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ACHOCOLATAD O EM PÓ - | R$ 37,01 |
| CIA LTDA | 400 GRAMAS NESCAU | ||||||
| 2013 | 1033/OR | 08/11/2013 | 08/11/2013 | INFORMAX VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | TECLADO + MOUSE SEM | R$ 80,00 |
| COM.SUP. INFORMATICA | FIO | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1034/OR | 08/11/2013 | 08/11/2013 | INFORMAX VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | APOIO PARA NOTEBOOK | R$ 79,00 |
| COM.SUP. INFORMATICA | |||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1087/OR | 08/11/2013 | 08/11/2013 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.150,00 |
| LTDA | |||||||
| 2013 | 1082/OR | 11/11/2013 | 11/11/2013 | LOCAWEB SERVICOS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 59,00 |
| INTERNET S.A. | CÂMARA | ||||||
| 2013 | 1083/OR | 11/11/2013 | 11/11/2013 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ACESSO A INTERNET | R$ 32,90 |
| BRASIL S.A. | BANDA LARGA SPEEDY E | ||||||
| ANTI VÍRUS DE E-MAILS | |||||||
| 2013 | 1088/OR | 11/11/2013 | 11/11/2013 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 2.660,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2013 | 1089/OR | 11/11/2013 | 11/11/2013 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 339,16 |
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2013 | 1019/OR | 13/11/2013 | 13/11/2013 | NAUTICA MOTO PEÇAS | FORNECIMENT O DE BENS | VELA BPM6 | R$ 133,00 |
| VOTUPORANGA LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1020/OR | 13/11/2013 | 13/11/2013 | NAUTICA MOTO PEÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MÃO DE OBRA | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1078/OR | 14/11/2013 | 14/11/2013 | PAULO HENRIQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REVELAÇÃO DE FOTOS | R$ 76,20 |
| REBOUÇAS ME | DIVERSAS | ||||||
| 2013 | 1084/OR | 15/11/2013 | 18/11/2013 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 459,17 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | GRUPO | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2013 | 1096/OR | 16/11/2013 | 18/11/2013 | AUTOPARTES AUTO | FORNECIMENT O DE BENS | LAMPADA DE FAROL DE | R$ 73,00 |
| ACESSORIOS LTDA ME | VEÍCULO | ||||||
| 2013 | 1097/OR | 19/11/2013 | 19/11/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | R$ 210,20 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | DE VEÍCULO | ||||||
| 2013 | 1098/OR | 19/11/2013 | 19/11/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PILHA AAA PALITO | R$ 60,50 |
| PACOTE COM 2 UNIDADES | |||||||
| MAXELL | |||||||
| 2013 | 1115/OR | 19/11/2013 | 19/11/2013 | MAPFRE SEGUROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO ANUAL | R$ 1.410,83 |
| GERAIS S.A. | VEICULO VOLKSWAGEN | ||||||
| VOYAGE ANO 2008/2009, | |||||||
| NO PERIODO DE | |||||||
| 14/11/2013 A | |||||||
| 14/11/2014 | |||||||
| 2013 | 1043/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | CHÁ DE ERVA DOCE | R$ 19,68 |
| CIA LTDA | PCTE-100 GR SIAMAR | ||||||
| 2013 | 1090/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSUMO DE AGUA E | R$ 769,70 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | ||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2013 | 1099/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | JOSE EDUARDO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE TRÊS | R$ 1.250,00 |
| SOUZA VOTUPORANGA | ARMÁRIOS EMBUTIDOS | ||||||
| ME | EM FÓRMICA MDF COM | ||||||
| FECHADURAS | |||||||
| 2013 | 1102/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | RECARGA DE TONER | R$ 285,00 |
| MORINI ME | |||||||
| 2013 | 1103/OR | 20/11/2013 | 20/11/2013 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBO AUTOMÁTICO | R$ 70,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | AE20 | ||||||
| 2013 | 1106/OR | 21/11/2013 | 21/11/2013 | MARIA CRISTINA | FORNECIMENT O DE BENS | LUVAS DE SILICONE | R$ 48,00 |
| FERRERI DA COSTA ME | CAIXA COM 100 | ||||||
| UNIDADES | |||||||
| 2013 | 1107/OR | 21/11/2013 | 21/11/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA SUSPENSA | R$ 40,00 |
| COM GRAMPO TRILHO | |||||||
| 2013 | 1023/OR | 22/11/2013 | 22/11/2013 | HELAINE BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 665,60 |
| FURNIS ME | DE ENTREGA DE CONVITES | ||||||
| 2013 | 1044/OR | 22/11/2013 | 22/11/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | GÁS DE COZINHA | R$ 38,65 |
| CIA LTDA | LIQUIGÁS | ||||||
| 2013 | 1101/OR | 22/11/2013 | 21/11/2013 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL CARTÃO A3 | R$ 14,70 |
| LTDA.-ME | |||||||
| 2013 | 1110/OR | 22/11/2013 | 22/11/2013 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | REJUNTE PARA | R$ 2,96 |
| PARA CONSTRUCAO | ASSENTAMENT O DE PISOS | ||||||
| LTDA | QUARTZOLIT | ||||||
| 2013 | 1022/OR | 23/11/2013 | 25/11/2013 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DO | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL A CIDADE DO | ||||||
| PERIODO DE 23/10/2013 | |||||||
| A 22/10/2014 | |||||||
| 2013 | 1144/OR | 25/11/2013 | 25/11/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 |
| 2013 | 1100/OR | 26/11/2013 | 26/11/2013 | INFORMAX VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | FONE DE OUVIDO COM | R$ 46,00 |
| COM.SUP. INFORMATICA | MICROFONE | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1111/OR | 26/11/2013 | 26/11/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE ÓLEO DO | R$ 198,30 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | MOTOR DE VEÍCULO | ||||||
| 2013 | 1145/OR | 27/11/2013 | 27/11/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 965,65 |
| 2013 | 1021/OR | 28/11/2013 | 27/11/2013 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MÓDULO SIMPLES BR | R$ 7,02 |
| LUNARE | |||||||
| 2013 | 1174/AD | 02/12/2013 | 27/12/2013 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2013 | 1120/OR | 03/12/2013 | 03/12/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 119,80 |
| PARA USO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO | |||||||
| 2013 | 1121/OR | 03/12/2013 | 03/12/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 29,40 |
| PARA USO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO | |||||||
| 2013 | 1143/OR | 03/12/2013 | 03/12/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA 4 MODENS | R$ 225,59 |
| 3GB | |||||||
| 2013 | 1155/OR | 03/12/2013 | 03/12/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTA DE TELEFONE | R$ 71,68 |
| 2013 | 1105/OR | 04/12/2013 | 04/12/2013 | CLEBER PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REFORMA DE POLTRONAS | R$ 100,00 |
| CABRAL | |||||||
| 2013 | 1123/OR | 04/12/2013 | 04/12/2013 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 63,10 |
| LTDA.-ME | PARA USO ADMINISTRAT | ||||||
| IVO | |||||||
| 2013 | 1126/OR | 05/12/2013 | 05/12/2013 | NESPOLI E VALERIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALAÇÃO DE CHAMADA | R$ 90,00 |
| LTDA ME | EM ESPERA EM CENTRAL | ||||||
| TELEFÔNICA | |||||||
| 2013 | 1129/OR | 06/12/2013 | 06/12/2013 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CARTÃO | R$ 60,00 |
| FEIJO EPP | DE MEMÓRIA PARA | ||||||
| FILMADORA | |||||||
| 2013 | 1164/OR | 06/12/2013 | 06/12/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.754,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2013 | 1165/OR | 06/12/2013 | 06/12/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 835,00 |
| VOTUPORANGA | NO MÊS | ||||||
| 2013 | 1104/OR | 07/12/2013 | 09/12/2013 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | CAPACITOR DE APARELHO | R$ 120,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | DE AR CONDICIONAD | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | O SPLIT | ||||||
| 2013 | 1109/OR | 08/12/2013 | 09/12/2013 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | PISTOLA P/APLICAÇÃO | R$ 23,82 |
| PARA CONSTRUCAO | DE SILICONE TUBO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2013 | 1169/OR | 08/12/2013 | 09/12/2013 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21 VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.150,00 |
| LTDA | VALOR UNITARIO | ||||||
| 150,00 | |||||||
| 2013 | 235/GL | 09/12/2013 | 09/12/2013 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | SACO ALVEJADO | R$ 5.040,00 |
| LIMPEZA LTDA | P/LIMPEZA SACO | ||||||
| ALGODÃO ALVEJADO | |||||||
| TAMANHO 66X45CM. | |||||||
| MULTIBOM | |||||||
| 2013 | 1142/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 130,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | EM APARELHO DE AR | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | CONDICIONAD O DA SALA | ||||||
| DO SERVIDOR | |||||||
| 2013 | 1146/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVADA NO VECTRA | R$ 25,00 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | |||||||
| 2013 | 1163/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ACESSO A INTERNET | R$ 32,90 |
| BRASIL S.A. | BANDA LARGA SPEEDY E | ||||||
| ANTI VÍRUS DE E-MAILS | |||||||
| 2013 | 1170/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DE | R$ 2.660,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | 29 SERVIDORES. | ||||||
| SANSAUDE | VALOR UNITARIO | ||||||
| 95,00 | |||||||
| 2013 | 1172/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 204,33 |
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2013 | 1180/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PUXADOR | R$ 16,94 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | PARA ARMÁRIO DE | ||||||
| AÇO | |||||||
| 2013 | 1181/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | LOCAWEB SERVICOS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 59,00 |
| INTERNET S.A. | CÂMARA | ||||||
| 2013 | 1196/OR | 10/12/2013 | 10/12/2013 | ALLIANZ SEGUROS S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DO PREDIO DA | R$ 994,01 |
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| NO PERIODO DE | |||||||
| 05/12/2013 A | |||||||
| 05/12/2014 | |||||||
| 2013 | 1114/OR | 12/12/2013 | 12/12/2013 | COMERCIO E REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | BÓIA VAZÃO - PLÁSTICO | R$ 121,12 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | DECA | ||||||
| ANZAI LTD | |||||||
| 2013 | 1153/OR | 12/12/2013 | 12/12/2013 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE CÓPIAS DE | R$ 42,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | CHAVES DIVERSAS | ||||||
| 2013 | 1159/OR | 13/12/2013 | 13/12/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE | R$ 38,65 |
| CIA LTDA | COZINHA | ||||||
| 2013 | 1160/OR | 13/12/2013 | 13/12/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FILTRO | R$ 20,80 |
| CIA LTDA | DE CAFÉ | ||||||
| 2013 | 1166/OR | 15/12/2013 | 16/12/2013 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 459,17 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | GRUPO | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2013 | 1173/OR | 17/12/2013 | 17/12/2013 | PAULO HENRIQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE REVELAÇÃO | R$ 156,00 |
| REBOUÇAS ME | DE FOTOS DIVERSAS | ||||||
| 2013 | 234/GL | 18/12/2013 | 18/12/2013 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | ACHOCOLATAD O EM PÓ - | R$ 6.774,10 |
| ME | 400 GRAMAS ACHOCOLATO | ||||||
| EM PÓ. DE ACORDO COM | |||||||
| A NTA 40, EMBALADO EM | |||||||
| MATERIAL PLÁSTICO | |||||||
| ATÓXICO OU METALIZADO | |||||||
| COM 400 GRAMAS. | |||||||
| NESCAU | |||||||
| 2013 | 1119/OR | 18/12/2013 | 18/12/2013 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | R$ 216,00 |
| LTDA | PARA MÁQUINA | ||||||
| ROÇADEIRA | |||||||
| 2013 | 1177/OR | 18/12/2013 | 18/12/2013 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE RECARGAS | R$ 368,00 |
| MORINI ME | DE CARTUCHOS E | ||||||
| TONERS | |||||||
| 2013 | 1178/OR | 18/12/2013 | 18/12/2013 | BRUNO HERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO EM | R$ 42,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA HP 895 | ||||||
| 2013 | 1194/OR | 19/12/2013 | 19/12/2013 | J.L FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 309,00 |
| VOTUPORANGA - ME | MINERAL - GALÃO E | ||||||
| FARDOS. | |||||||
| 2013 | 237/GL | 20/12/2013 | 20/12/2013 | ML LIVRARIA E PAPELARIA | FORNECIMENT O DE BENS | QTE: 400 ; UNID: RES ; | R$ 3.896,00 |
| LTDA.-ME | PAPEL SULFITE | ||||||
| GRAMATURA 75 PAPEL | |||||||
| SULFITE A4, TAMANHO | |||||||
| 210X297MM, GRAMATURA | |||||||
| 75G - PACOTE COM | |||||||
| 500 FOLHAS. FABRICADO A | |||||||
| PARTIR DE CELULOSE | |||||||
| EXTRAÍDA DE FLORESTAS | |||||||
| RENOVÁVEIS. HD PAPE | |||||||
| 2013 | 1122/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | C. C. CALEJON DOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE BOBINAS | R$ 60,00 |
| SANTOS ME | PARA RELÓGIO DE | ||||||
| PONTO | |||||||
| 2013 | 1147/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSUMO DE AGUA E | R$ 1.326,69 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | ||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2013 | 1179/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PLUGUE | R$ 12,00 |
| VOTUPORANGA COM. | TIPO T 3 SAÍDAS | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | |||||||
| 2013 | 1203/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | LASOM ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE SOLDA PARA | R$ 100,00 |
| LTDA ME | LIGAÇÃO DE CABO | ||||||
| VGA/RGB 15 - TV | |||||||
| PELNÁRIO | |||||||
| 2013 | 1205/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 159,00 |
| FORMULÁRIO CONTINUO | |||||||
| HOLERITE | |||||||
| 2013 | 1206/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | EMERSON DE ALMEIDA CIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE LIMPEZA EM | R$ 450,00 |
| LTDA ME | AR CONDICIONAD | ||||||
| O NO VOYAGE | |||||||
| 2013 | 1214/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LIMPEZA E TROCA DE | R$ 120,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | CAPACITOR DE AR | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | CONDICIONAD O SALA 63 | ||||||
| 2013 | 1218/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE AGENDAS | R$ 232,90 |
| 2014 | |||||||
| 2013 | 1219/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | MAGAZINE LUIZA SA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE TV DE | R$ 4.100,00 |
| PLASMA 60" SAMSUNG | |||||||
| PARA SALA DE REUNIÃO | |||||||
| 2013 | 1222/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE APARELHO | R$ 999,00 |
| DE CELULAR SAMSUNG WIN | |||||||
| DUOS | |||||||
| 2013 | 1224/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O DE | R$ 156,00 |
| MORINI ME | CARTUCHOS E RECARGAS, | ||||||
| TONER E TINTA. | |||||||
| 2013 | 1228/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 20,15 |
| ELETRICOS | |||||||
| 2013 | 1229/OR | 20/12/2013 | 20/12/2013 | SILVIO TOKIO OKOTI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE PREST DE | R$ 180,00 |
| ERVIÇOS DE MANUATENÇÃO | |||||||
| ELÉTRICA E HIDRÁULICA. | |||||||
| 2013 | 1277/OR | 24/12/2013 | 24/12/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 |
| 2013 | 1225/OR | 26/12/2013 | 26/12/2013 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA | R$ 5.629,00 |
| ME | DE CAFÉ SOLÚVEL . | ||||||
| 2013 | 1262/OR | 26/12/2013 | 26/12/2013 | Q- CAMPO PRODUTOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 156,00 |
| AGROPECUÁRI OS LTDATDA | UTENSILOS PARA | ||||||
| COPA/ COZINHA | |||||||
| 2013 | 895/GL | 27/12/2013 | 27/12/2013 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R$ 5.742,40 |
| E INFORMATICA | DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||||
| LTDA | COM MANUTENÇÃO | ||||||
| 2013 | 930/GL | 27/12/2013 | 27/12/2013 | POSTO VM COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM | R$ 3.497,98 |
| COMBUSTÍVEI S LTDA | |||||||
| 2013 | 1162/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T | R$ 14,00 |
| LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| ROÇAR | |||||||
| 2013 | 1175/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | EMPRESA GRIFFON | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O DIARIO DE | R$ 178,96 |
| BRASIL ASSESSORIA | PUBLICAÇÕES NO DOE E | ||||||
| LTDA | DOU | ||||||
| 2013 | 1204/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 25,00 |
| LTDA | REPOSIÇÃO "CABO | ||||||
| ACELERADOR" MAQUINA DE | |||||||
| CORTAR GRAMA. | |||||||
| 2013 | 1215/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | INFORMAX VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE UM | R$ 249,00 |
| COM.SUP. INFORMATICA | NOBREAK | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 1220/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | MÁRCIO EDUARDO | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE BANCADA | R$ 2.650,00 |
| GARCIA DE SOUZA ME | DE 6 LUGARES | ||||||
| PARA PLENARIO | |||||||
| (VEREADORES ) | |||||||
| 2013 | 1221/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | MÁRCIO EDUARDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE PORTAS | R$ 550,00 |
| GARCIA DE SOUZA ME | PARA ARMARIOS | ||||||
| COM BATENTE | |||||||
| 2013 | 1226/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | VENTURINI & CIA LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PISOS EM | R$ 6.293,70 |
| GRANITO PAA RECOLOCAÇÃO | |||||||
| NA RECEPÇÃO DA CÂMARA. | |||||||
| 2013 | 1227/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | JOSE EDUARDO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COLOCAÇÃO DE 02 | R$ 1.700,00 |
| SOUZA VOTUPORANGA | ARMPÁRIOS EMBUTIDOS E | ||||||
| ME | 03 PRATELEIRAS | ||||||
| NA COR TABACAO, - | |||||||
| SALA 46. | |||||||
| 2013 | 1230/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE | R$ 400,00 |
| EDITORA LTDA ME | IMPRESSOS INSTITUCION | ||||||
| AIS | |||||||
| 2013 | 1231/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | AGROMECHI AGRICOLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE MAQUINA | R$ 60,00 |
| LTDA | ROÇADEIRA | ||||||
| 2013 | 1232/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE | R$ 20,00 |
| LTDA | REPOSIÇÃO MAQUINA | ||||||
| ROÇADEIRA | |||||||
| 2013 | 1233/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | RITA DE CASSIA B. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 43,10 |
| REGIANI ME | DIGITAL/ PLOTAGEM | ||||||
| 2013 | 1234/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | J.L FERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 264,50 |
| VOTUPORANGA - ME | MINERAL | ||||||
| 2013 | 1235/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE KIT DE | R$ 253,30 |
| ME | PRODUTOS PARA USO NA | ||||||
| MAQUINA DE CAFÉ | |||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2013 | 1236/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE KIT DE | R$ 65,00 |
| ME | PRODUTOS PARA USO NA | ||||||
| MAQUINA DE CAFÉ | |||||||
| SOLÚVEL. | |||||||
| 2013 | 1237/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 145,00 |
| VOTUPORANGA ME | DE USO NA COPA | ||||||
| 2013 | 1238/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | COM. REPRES. DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 233,29 |
| PROD. AGRÍCOLAS | PARA JARDINAGEM | ||||||
| ANZAI LTDA | |||||||
| 2013 | 1239/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | TALITA ROBERTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ELABORAÇÃO DE EDIÇÃO | R$ 900,00 |
| SILVEIRA PELEGRINI | DE VÍDEOS INSTITUCOIN | ||||||
| AIS | |||||||
| 2013 | 1240/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | JORNAL A REVELAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGAÇÃO DE BALANCO | R$ 200,00 |
| LTDA | DAS ATIVIDADES | ||||||
| LEGISLATIVA S DE 2013 | |||||||
| 2013 | 1251/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 459,17 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | GRUPO | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2013 | 1252/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21 VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.150,00 |
| LTDA | . VLR UNITARIO R$ | ||||||
| 150,00 | |||||||
| 2013 | 1254/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGAÇÃO DO BALANCO | R$ 500,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | DE ATIVIDADES | ||||||
| LEGISLATIVA S DO | |||||||
| EXERCICIO DE 2013 | |||||||
| 2013 | 1255/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | GRAFICA E EDITORA A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGAÇÃO DO BALANCO | R$ 500,00 |
| VANGUARDA LTDA | DE ATIVIDADES | ||||||
| LEGISLATIVA S DO | |||||||
| EXERCICIO DE 2013 | |||||||
| 2013 | 1256/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MÉDICO DOS | R$ 2.660,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES | ||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 2013 | 1257/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | R$ 380,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | PARA USO DE EXPEDIENTE | ||||||
| ADMINSTRATI VO | |||||||
| 2013 | 1258/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | N2 CONTROLE DE PRAGAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.150,00 |
| LTDA. - ME | PRESTADORA DE SERVIÇOS | ||||||
| DE CONTROLE DE INSETOS | |||||||
| E PRAGAS - DEDETIZAÇÃO | |||||||
| . | |||||||
| 2013 | 1259/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 62,40 |
| CIA LTDA | ALIMENTÍCIO S | ||||||
| 2013 | 1260/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | VIDRAÇARIA GIL LTDA ME | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE QUADRO | R$ 50,00 |
| C/MOLDURA | |||||||
| 2013 | 1261/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | VENTURINI & CIA LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEDRA EM | R$ 392,00 |
| GRANITO PARA | |||||||
| RODAPÉS NA RECEPÇÃO DA | |||||||
| CÂMARA | |||||||
| 2013 | 1263/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | HELAINE BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE ENTREGAS DE | R$ 320,00 |
| FURNIS ME | CONVITES DE EVENTO | ||||||
| 2013 | 1266/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | J.T. ALVITO E CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 31,30 |
| GRAMPEADOR PARA USO | |||||||
| ADMINISTRAT IVO | |||||||
| 2013 | 1267/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | LEILA MOHAMAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE FLORES | R$ 60,00 |
| TAHA SANTANA ME | PARA HOMENAGEM | ||||||
| 2013 | 1268/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 2.754,00 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 1269/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 835,00 |
| VOTUPORANGA | NO MES | ||||||
| 2013 | 1270/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | VIVO SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3 | R$ 231,58 |
| G | |||||||
| 2013 | 1271/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 225,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | GAVETEIRO VOLANTE 4 | ||||||
| GAV | |||||||
| 2013 | 1272/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | JS PARAFUSOS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRAFUSOS | R$ 16,50 |
| LTDA EPP | E BUCHAS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO. | |||||||
| 2013 | 1273/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSUMO DE AGUA E | R$ 1.587,78 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | ||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2013 | 1274/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | TAIRA & TAIRA AUTO | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE EXTINTOR DE | R$ 50,00 |
| ACESSORIOS LTDA EPP | INCÊNDIO (BASE DE | ||||||
| TROCA) VEÍCULO | |||||||
| VOYAGE | |||||||
| 2013 | 1275/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | OCTAGON PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGAÇÃO DO BALANÇO | R$ 500,00 |
| E T.I. LTDA ME | DE ATIVIDADES | ||||||
| LEGISLATIVA S DO | |||||||
| EXERCICIO DE 2013 | |||||||
| 2013 | 1276/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | TALITA ROBERTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COMPLEMENTO DE SERVIÇOS | R$ 200,00 |
| SILVEIRA PELEGRINI | DE EDIÇÃO DE VÍDEOS | ||||||
| INSTITUCION AIS. | |||||||
| 2013 | 1278/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 919,43 |
| 2013 | 1282/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | VIPER ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE CABO | R$ 202,50 |
| LTDA | PARA ADIO BALANCEADO- | ||||||
| BLINDADO -2X,30 | |||||||
| -CS30 | |||||||
| 2013 | 1283/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | VIPER ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 4.559,50 |
| LTDA | DE COMUNICAÇÃO | ||||||
| PARA USO NO PLENÁRIO | |||||||
| 2013 | 1284/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | LOCAWEB SERVICOS DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 59,00 |
| INTERNET S.A. | CÂMARA | ||||||
| 2013 | 1285/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ACESSO A INTERNET | R$ 32,90 |
| BRASIL S.A. | BANDA LARGA SPEEDY E | ||||||
| ANTI VÍRUS DE E-MAILS | |||||||
| 2013 | 1286/OR | 27/12/2013 | 27/12/2013 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 244,64 |
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2013 | 1154/OR | 28/12/2013 | 30/12/2013 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE SILICONE | R$ 9,13 |
| PARA VEDAÇÃO DE | |||||||
| MESANINO DA RECEPÇÃO | |||||||
| 2013 | 1161/OR | 29/12/2013 | 30/12/2013 | DOIDAO COM. DE | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE | R$ 142,19 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | DECORAÇÃO NATALINA | ||||||
| LTDA ME | |||||||
| 2013 | 556/GL | 30/12/2013 | 30/12/2013 | WIFI PLUS PROVEDOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 7.000,00 |
| LTDA ME | DE ACESSO A INTERNET DE | ||||||
| 10 MBPS | |||||||
| 2013 | 1217/ES | 30/12/2013 | 30/12/2013 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESAS POSTAIS | R$ 348,96 |
| DE CORREIOS E | |||||||
| TELEGRAFOS | |||||||
| 2013 | 1253/OR | 30/12/2013 | 30/12/2013 | EDITORA REVISTA DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DA | R$ 5.765,70 |
| TRIBUNAIS LTDA | REVISTA DOS TRIBUNAIS | ||||||
| ON LINE | |||||||
| 2013 | 1287/OR | 30/12/2013 | 30/12/2013 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 75,14 |
| AÇÕES | |||||||
| 2013 | 1048/ES | 31/12/2013 | 30/12/2013 | FIORILLI SOCIEDADE | LOCAÇÕES | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE | R$ 3.400,00 |
| CIVIL LTDA | USO DE SOFTWARE |